Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Октября 2013 в 22:36, практическая работа
Строительство Гостиничного комплекса "Космос" было задумано для обслуживания Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году. Архитектура здания с видом на парк ВДНХ и на памятник космонавтам разрабатывалась советскими и французскими архитекторами на основе французского проекта, уже одобренного горисполкомом Москвы.
1. Общая информация о г\к «Космос»
2. Номерной фонд
3. Рестораны и бары
4. Конгрессные возможности
5. Развлечения
6. Прочие услуги
7. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
8. Риски
9. Основные тенденции развития отрасли:
10. Общая оценка результатов деятельности ОАО «ГК «КОСМОС»:
11. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность ОАО «ГК «КОСМОС» и методы их решения
Приложение № 3
Тарифы
Категория номера |
Тариф рублей, номер/сутки | |
|
01.01.2009 - 31.12.2009 кроме периодов "Высокий сезон" |
"Высокий сезон" 17 – 20 февраля 16 – 19 марта 30 марта – 02 апреля 20 – 23 апреля 11 – 17 мая 25 – 28 мая 08 – 11 июня 22 - 25 июня 14 - 17 сентября 21 - 24 сентября 12 - 15 октября 26 - 29 октября |
СТАНДАРТНЫЙ |
|
|
СТАНДАРТНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ |
6 550 |
8 650 |
ПОЛУЛЮКС |
7 900 |
10 050 |
ЛЮКС |
8 400 |
10 500 |
ЛЮКС ГРАНД |
9 200 |
11 800 |
АПАРТАМЕНТ |
10 000 |
12 850 |
Дополнительная кровать |
1 400 |
1 400 |
Начало формы Конец формы
Указанные тарифы включают: завтрак "шведский стол" в ресторане "Калинка" пользование сейфом (в службе приема) поднос багажа НДС |
Приложение № 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2 квартал 2009 года
на 30 июня 2009г. |
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
07 |
29 | ||
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" |
по ОКПО |
04820697 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7717016198 | |||
Вид деятельности: гостиничный бизнес |
по ОКВЭД |
55.11 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество |
по ОКОПФ/ОКФС |
47, 42 | |||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 | |||
Местонахождение (адрес): 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150 |
АКТИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Нематериальные активы (04, 05) |
110 |
2 |
1 |
Основные средства (01, 02) |
120 |
363957 |
352592 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60) |
130 |
5589 |
15798 |
Доходные вложения в материальные ценности 03,02 |
135 |
- |
|
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) |
140 |
289005 |
289005 |
Займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
144 |
288997 |
288997 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
1080 |
723 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
659633 |
658119 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Запасы |
210 |
183552 |
177738 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16) |
211 |
164333 |
155859 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) |
213 |
2201 |
1170 |
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43) |
214 |
1707 |
1153 |
расходы будущих периодов (97) |
216 |
15311 |
19556 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
2063 |
3783 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидается более чем 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
В том числе покупатели и заказчики 62,63,76 |
231 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
121703 |
158910 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) |
241 |
68012 |
109501 |
Задолженность участников (учредителей) по взносах в уставный капитал 75 |
244 |
34464 |
10312 |
прочие дебиторы (68, 69, 73, 71) |
246 |
16295 |
39097 |
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) |
250 |
171600 |
171600 |
Денежные средства |
260 |
129573 |
114890 |
Расчетные счета |
262 |
53059 |
33872 |
Валютные счета |
263 |
72545 |
77246 |
Прочие оборотные активы (94) |
270 |
||
ИТОГО по разделу II |
290 |
608491 |
626921 |
БАЛАНС |
300 |
1268124 |
1285040 |
Форма 0710001 с.2
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный капитал (80) |
410 |
167685 |
167685 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
( - ) |
( - ) |
Добавочный капитал (83) |
420 |
76488 |
76488 |
Резервный капитал (82) |
430 |
36704 |
41921 |
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
41921 |
41921 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) |
460 |
579589 |
852717 |
Фонд материальной помощи сотрудникам 85 |
461 |
576075 |
845302 |
Нераспределенная прибыль отчетного года (99) |
470 |
305134 |
15011 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
1170951 |
1153822 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты (67) |
510 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
2160 |
2420 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
2160 |
2420 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 66 |
610 |
- |
- |
Кредиторская задолженность |
620 |
86688 |
93062 |
в том числе:поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
34326 |
54043 |
Векселя к уплате 60 |
622 |
10806 | |
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 79 |
623 |
- |
- |
задолженность перед персоналом организации (70) |
624 |
1933 |
2424 |
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами (69) |
625 |
50429 |
25789 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
8325 |
35736 |
Доходы будущих периодов (98) |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов 96 |
650 |
||
Прочие краткосрочные обязательства 76,86,71,73 |
660 |
||
ИТОГО по разделу V |
690 |
95013 |
128798 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
1268124 |
1285040 |
СПРАВКА Арендованные основные средства (001) |
910 |
3118 |
3118 |
В том числе по лизингу |
911 |
2741 |
2741 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002 |
920 |
- |
- |
Материалы, принятые в переработку 003 930 |
930 |
- |
- |
Товары, принятые на комиссию (004) |
940 |
- |
- |
Оборудование, принятое для монтажа 005 |
950 |
- |
- |
Бланки строгой отчетности 006 |
960 |
- |
- |
Списанная в
убыток задолженность |
970 |
- |
- |
Обеспечение обязательств и платежей полученные 008 |
980 |
- |
- |
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) |
990 |
- |
- |
Руководитель ________ Спиваковский А.А. Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
(подпись) (расфишровка
подписи)
« 29 » июля 2009 г.
за полугодие 2009 года |
Коды | |||||||||
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | |||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
07 |
29 | |||||||
Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "Космос" |
по ОКПО |
04820697 | ||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7717016198 | ||||||||
Вид деятельности: гостиничный бизнес |
по ОКВЭД |
55.11 | ||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество |
по ОКОПФ/ОКФС |
47, 42 | ||||||||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 | ||||||||
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
||||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
460 179 |
661 460 | |||||||
в том числе от продажи: гостиничных услуг |
011 |
344 579 |
502 199 | |||||||
в том числе от продажи: ресторанных услуг |
012 |
115 525 |
159 196 | |||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
( |
369 014 |
) |
( |
406 420 |
) | |||
в том числе проданных: гостиничных услуг |
021 |
( |
) |
( |
329 189 |
) | ||||
в том числе проданных: ресторанных услуг |
022 |
( |
) |
( |
77 212 |
) | ||||
Валовая прибыль |
029 |
91 165 |
255 040 | |||||||
Коммерческие расходы |
030 |
( |
72 890 |
) |
( |
90 245 |
) | |||
Управленческие расходы |
040 |
0 |
0 | |||||||
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) |
050 |
18 275 |
164 795 | |||||||
Прочие доходы и расходы |
||||||||||
Проценты к получению |
060 |
13 842 |
17 466 | |||||||
Проценты к уплате |
070 |
( |
0 |
) |
( |
0 |
) | |||
Доходы от участия в других организациях |
080 |
0 |
0 | |||||||
Прочие операционные доходы |
090 |
29 970 |
54 321 | |||||||
Прочие операционные расходы |
100 |
( |
40 213 |
) |
( |
53 950 |
) | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
21 874 |
182 632 | |||||||
Отложенные налоговые активы |
141 |
( |
356 |
) |
( |
153 |
) | |||
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
(260) |
(208) | |||||||
Текущий налог на прибыль |
150 |
( |
6 247 |
) |
( |
43 419 |
) | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного года |
190 |
15 011 |
138 852 | |||||||
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства |
200 |
(107) | ||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию в копейках |
201 |
|||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||
прибыль |
убыток |
прибыль |
Убыток | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
3 536 |
0 |
9 799 |
72 |
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
0 |
0 |
2546 |
1121 |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
53 |
0 |
23 |
0 |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
5 763 |
0 |
4 919 |
7 568 |
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
0 |
0 |
х |
0 |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
527 |
2 |
131 |
0 |
Руководитель ________ Спиваковский А.А. Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
« 29 » июля 2009 г.
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «ГК «Космос» (Протокол № 4 от 17.10.2008 года) |