Сущность и функции бюджета

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 22:53, контрольная работа

Описание работы

Бюджетная политика государства определяет условия и принципы организации финансовых отношений при формировании доходной базы бюджетов, в ходе осуществления бюджетных расходов, при организации бюджетных отношений. Бюджетная политика непосредственно влияет на размеры и пропорции централизуемых государством финансовых ресурсов и определяет не только текущую структуру расходов бюджетов, но и перспективы использования бюджетных средств для развития экономики и социальной сферы. Кроме того, бюджетная политика предопределяет организацию финансовых отношений между субъектами хозяйствования и государством в ходе осуществления налоговой политики, проведения государственной инвестиционной политики, при выработке бюджетной политики в отношении приоритетных отраслей и видов деятельности.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………...3
I. Теоретическая часть…………………………………………………………….4
1. Экономическое содержание и функции бюджета государства…………..4
1.1. Экономическое содержание бюджета государства…………………..4
1.2. Функции бюджета государства………………………………………..6
II. Практическая часть…………………………………………………………...10
2. Составление проекта бюджета района…………………………………..10
Заключение……………………………………………………………………..
Список использованной литературы……………………………………………

Файлы: 1 файл

Бюджетная система РФ.docx

— 87.15 Кб (Скачать файл)

 

7. Свод расходов на  образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий  год

1. ДОУ в городах (таб.6, п.8)

2841148

1420574

2841148

3422630

2. ДОУ в сельской местности

800000

400000

800000

900000

3. Школы общеобразовательные  в городах (таб.5, итого)

3635607

1817803,5

3635607

4083508

4. Школы общеобразовательные  в сельской местности

850000

475000

850000

900000

5. Школы-интернаты в городах  и сельской местности

498191

250000

498191

550000

6. Приобретение учебников

460000

230000

460000

400000

7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46923

23460

46923

48220

8. Учреждения и мероприятия  по внешкольной работе с детьми

600000

300000

600000

700000

9. Детские дома

40000

20000

40000

40000

10. Фонд всеобуча

54907,2

27962,6

54907,2

59817,3

11. Прочие учреждения и  мероприятия в области образования

500000

270000

500000

600000

12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной  кампании детей и подростков

50000

25000

50000

70000

13. Итого расходов

10376776,2

5259800,1

10376776,2

11774175,3

14. Приобретение инвентаря  и оборудования

1500000

750000

1500000

1875000

15. Капитальные вложения  на строительство

900000

500000

900000

1200000

16. Капитальный ремонт

600000

300000

600000

500000

Всего расходов

13 376 776,2

6 809 800,135

13 376 776,21

15 349 175,28


 

 

Здравоохранение

1. Расчёт расходов на  питание и медикаменты по учреждениям  здравоохранения

Учреждение

Показатель

Проект

На  начало года

На  конец года

среднегодовое

Сроки развертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней (п.5*п.7)

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб.

питание

медикаменты

Питание (п.9*п.8)

Медикаменты (п.10*п.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры в сельской  местности

1. Xирургические койки

70

86

81

c 01.05

310

25007

25

20

625167

500133

2. Детские койки

55

60

58

c 01.06

315

18244

24

28

437850

510825

3. Терапевтические койки

60

75

70

c01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

45

45

-

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

-

300

22500

21

25

472500

562500

Итого: Сумма п.1.1 – п.1.5

305

341

329

Х

Х

X

X

X

2299917

2343558

2. Больницы и диспансеры в городах

1. хирургические  койки

85

95

89

c 01.08

310

27642

22

23

608117

635758

2. Детские койки

90

100

97

c 01.05

305

29483

23

25

678117

737083

3. Терапевтические койки

130

150

145

c 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

4. Родильные койки

120

140

127

c 01.09

310

39267

25

27

981667

1060200

5. Прочие койки

90

110

93

c 01.11

330

30800

20

27

616000

831600

Итого: Сумма п.1.1 – п.1.5

515

595

551

х

х

х

х

х

3797401

4221641


 

1. Среднегодовое количество  коек рассчитывается по следующей  формуле:  где,

Kср – среднегодовое количество коек;

K01.01 –количество коек на начало года;

KН –количество развернутых новых коек;

  m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

2. Число койко–дней = Среднегодовое число коек * Число дней функционирования 1 койки.

 

2. План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование медикаментов

Должность

Число ставок должностей

Расчет нормы обслуживания в  час

Число часов работы в день

Дневная нагрузка

Число рабочих дней в году

Годовая нагрузка (п.10*п.9)

Число врачебных посещений (п.11*п.2)

Средний расход на медикаменты на 1 посещение

Сумма расходов на медикаменты, тыс.руб. (п.12*п.13)

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в поликлинике (п.3*п.5)

на дому (п.4*п.6)

всего (п.7+п.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

21918

10

219180

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467,3

15700,9

21

329718,4

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,625

30,625

281

8605,6

8605,6

20

172112,5

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6603,5

13207

13

171691

5. Неврология

1

7

1,25

4

x

28

x

28

281

7868

7868

8

62944

6. Дерматология

1

9

1,25

5

x

45

x

45

281

12645

12645

18

227610

7. Стоматология

1,5

4

x

5

x

20

x

20

281

5620

8430

23

193890

Всего: сумма п.1 – п.7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1377145,9


 

3. Расчёт расходов на  заработную плату медицинского  персонала по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Среднегодовое количество  коек

x

551

x

329

2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год,  руб.

450000

551*800=440800

390000

329*750=246750


 

4. Расчёт расходов на  канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

 

 

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах и рабочих  посёлках

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество  коек

x

551

x

329

2. Расходы на 1 койку, руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб.

x

230*551=126730

x

230*329=75670

I I. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на  начало года

x

515

x

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на  дооборудование, руб.

x

600*515=309000

x

600*305=183000

4. Прирост коек за год

x

80

x

36

5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на  оборудование новых коек, руб.

x

80*800=64000

x

36*800=28800

Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.

x

309+64=373

x

183+28,8=211,8


 

5. Свод расходов по  больницам и диспансерам в  городах и сельской местности,  руб.

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата мед.  Персонала больниц и диспансеров

450000

440800

390000

246750

2. Начисления на заработную  плату (26%)

117000

114608

101400

64155

3. Питание

3500000

3797401

2000000

2299917

4. Медикаменты

4000000

4221641

2100000

2343558

5. Мягкий инвентарь

x

373000

x

211800

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

x

126730

x

75670

7. Приобретение оборудования  и инвентаря

250000

250000*125%=312500

150000

150000*125%=187500

8. Капитальный ремонт

1200000

1200000*115%=1380000

700000

700000*115%=805000

9. Прочие расходы

400000

450000

300000

350000

Итого расходов (сумма п.1 – п.9)

9917000

11216680

5741400

6584350


 

6. Свод расходов по  амбулаторно-поликлиническим учреждениям,  руб.

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала

750000

800000

2. Начисления на заработную  плату (26%)

195000

208000

3. Медикаменты

1377145,9

900000

4. Мягкий инвентарь

x

300000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

x

250000

6. Приобретение оборудования  и инвентаря

400000

400000*125%=500000

7. Капитальный ремонт

1000000

1000000*96%=960000

8. Прочие расходы

x

250000

Итого расходов

3722145,9

4168000


 

 

 

 

7. Свод расходов на  здравоохранение, руб.

Показатель

Текущий год

Проект на следующий  год

принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры  в городах

9917000

4958500

9917000

11216680

2. Больницы и диспансеры  в сельской местности

5741400

2870700

5741400

6584350

3. Амбулаторно-поликлинические  учреждения

3722145,9

1861073

3722145,9

4168000

4. Прочие учреждения здравоохранения

2400000

1200000

2400000

2600000

Итого расходов

21 780 545,9

10 890 273

21 780 545,9

24 569 030


 

Проект бюджета района год (тыс. руб.)

Показатели

Текущий год

 

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

Проект на следующий  год

1

2

3

4

5

Наименование доходов

1. Налог на имущество физических  лиц

32 000 

16 000 

32 000 

40 000 

2. Земельный налог

109 200 

54 600 

109 200 

300 900 

3. Единый налог на вмененный  доход

272 000 

136 000 

272 000 

312 800 

4. Транспортный налог

35 264 

17 632 

35 264 

35 264 

5. Налог на доходы физических  лиц

786 658 

393 329 

786 658 

726 875 

6. Неналоговые доходы

500 

250 

500 

575 

ИТОГО доходов

1 235 622 

617 811 

1 235 622 

1 416 414 

Дотации и субвенции из бюджета  области

759 536

379 768

759 536

807 354

ВСЕГО доходов

1 995 158 

997 579 

1 995 158 

2 223 768 

Наименование расходов

1. Общегосударственные вопросы

110 000 

50 000 

110 000 

113 850 

2. Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность

100 000 

50 000 

100 000 

110 000 

3. Национальная экономика

350 000 

175 000 

350 000 

376 250 

4. Желищно-коммунальное хозяйство

950 000 

450 000 

950 000 

1 068 750 

5. Охрана окружающей среды

100 000 

50 000 

100 000 

105 000 

6. Образование

13 377 

6 689 

13 377 

15 349 

7. Культура, кинематография и средства  массовой информации

350 000 

175 000 

350 000 

410 000 

8. Здравоохранение и спорт

21 781 

10 891 

21 781 

24 569 

ИТОГО расходов

1 995 158 

997 579 

1 995 158 

2 223 768 

Субвенции в областной бюджет

       

ВСЕГО расходов

1 995 158 

997 579 

1 995 158 

2 223 768 

Оборотная кассовая наличность

39 903 

19 952 

39 903 

44 475 

Информация о работе Сущность и функции бюджета