Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 22:53, контрольная работа
Бюджетная политика государства определяет условия и принципы организации финансовых отношений при формировании доходной базы бюджетов, в ходе осуществления бюджетных расходов, при организации бюджетных отношений. Бюджетная политика непосредственно влияет на размеры и пропорции централизуемых государством финансовых ресурсов и определяет не только текущую структуру расходов бюджетов, но и перспективы использования бюджетных средств для развития экономики и социальной сферы. Кроме того, бюджетная политика предопределяет организацию финансовых отношений между субъектами хозяйствования и государством в ходе осуществления налоговой политики, проведения государственной инвестиционной политики, при выработке бюджетной политики в отношении приоритетных отраслей и видов деятельности.
Введение…………………………………………………………………………...3
I. Теоретическая часть…………………………………………………………….4
1. Экономическое содержание и функции бюджета государства…………..4
1.1. Экономическое содержание бюджета государства…………………..4
1.2. Функции бюджета государства………………………………………..6
II. Практическая часть…………………………………………………………...10
2. Составление проекта бюджета района…………………………………..10
Заключение……………………………………………………………………..
Список использованной литературы……………………………………………
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1. ДОУ в городах (таб.6, п.8) |
2841148 |
1420574 |
2841148 |
3422630 |
2. ДОУ в сельской местности |
800000 |
400000 |
800000 |
900000 |
3. Школы общеобразовательные в городах (таб.5, итого) |
3635607 |
1817803,5 |
3635607 |
4083508 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850000 |
475000 |
850000 |
900000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498191 |
250000 |
498191 |
550000 |
6. Приобретение учебников |
460000 |
230000 |
460000 |
400000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46923 |
23460 |
46923 |
48220 |
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600000 |
300000 |
600000 |
700000 |
9. Детские дома |
40000 |
20000 |
40000 |
40000 |
10. Фонд всеобуча |
54907,2 |
27962,6 |
54907,2 |
59817,3 |
11. Прочие учреждения и
мероприятия в области |
500000 |
270000 |
500000 |
600000 |
12. Финансирование мероприятий
по организации |
50000 |
25000 |
50000 |
70000 |
13. Итого расходов |
10376776,2 |
5259800,1 |
10376776,2 |
11774175,3 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1500000 |
750000 |
1500000 |
1875000 |
15. Капитальные вложения на строительство |
900000 |
500000 |
900000 |
1200000 |
16. Капитальный ремонт |
600000 |
300000 |
600000 |
500000 |
Всего расходов |
13 376 776,2 |
6 809 800,135 |
13 376 776,21 |
15 349 175,28 |
Здравоохранение
1. Расчёт расходов на
питание и медикаменты по
Учреждение |
Показатель |
Проект | |||||||||
На начало года |
На конец года |
среднегодовое |
Сроки развертывания сети |
Число дней функционирования |
Число койко-дней (п.5*п.7) |
Норма расходов на 1 койко-день |
Сумма расходов в год, руб. | ||||
питание |
медикаменты |
Питание (п.9*п.8) |
Медикаменты (п.10*п.8) | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.
Больницы и диспансеры в |
1. Xирургические койки |
70 |
86 |
81 |
c 01.05 |
310 |
25007 |
25 |
20 |
625167 |
500133 |
2. Детские койки |
55 |
60 |
58 |
c 01.06 |
315 |
18244 |
24 |
28 |
437850 |
510825 | |
3. Терапевтические койки |
60 |
75 |
70 |
c01.05 |
330 |
23100 |
20 |
19 |
462000 |
438900 | |
4. Родильные койки |
45 |
45 |
45 |
- |
320 |
14400 |
21 |
23 |
302400 |
331200 | |
5. Прочие койки |
75 |
75 |
75 |
- |
300 |
22500 |
21 |
25 |
472500 |
562500 | |
Итого: Сумма п.1.1 – п.1.5 |
305 |
341 |
329 |
Х |
Х |
X |
X |
X |
2299917 |
2343558 | |
2.
Больницы и диспансеры в |
1. хирургические койки |
85 |
95 |
89 |
c 01.08 |
310 |
27642 |
22 |
23 |
608117 |
635758 |
2. Детские койки |
90 |
100 |
97 |
c 01.05 |
305 |
29483 |
23 |
25 |
678117 |
737083 | |
3. Терапевтические койки |
130 |
150 |
145 |
c 01.04 |
300 |
43500 |
21 |
22 |
913500 |
957000 | |
4. Родильные койки |
120 |
140 |
127 |
c 01.09 |
310 |
39267 |
25 |
27 |
981667 |
1060200 | |
5. Прочие койки |
90 |
110 |
93 |
c 01.11 |
330 |
30800 |
20 |
27 |
616000 |
831600 | |
Итого: Сумма п.1.1 – п.1.5 |
515 |
595 |
551 |
х |
х |
х |
х |
х |
3797401 |
4221641 |
1. Среднегодовое количество
коек рассчитывается по
Kср – среднегодовое количество коек;
K01.01 –количество коек на начало года;
KН –количество развернутых новых коек;
m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
2. Число койко–дней = Среднегодовое число коек * Число дней функционирования 1 койки.
2. План амбулаторно-
Должность |
Число ставок должностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка (п.10*п.9) |
Число врачебных посещений (п.11*п.2) |
Средний расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты, тыс.руб. (п.12*п.13) | ||||
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике (п.3*п.5) |
на дому (п.4*п.6) |
всего (п.7+п.8) | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8 |
26 |
281 |
7306 |
21918 |
10 |
219180 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1,25 |
37,25 |
281 |
10467,3 |
15700,9 |
21 |
329718,4 |
3. Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
0,625 |
30,625 |
281 |
8605,6 |
8605,6 |
20 |
172112,5 |
4. Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
17,5 |
6 |
23,5 |
281 |
6603,5 |
13207 |
13 |
171691 |
5. Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
x |
28 |
x |
28 |
281 |
7868 |
7868 |
8 |
62944 |
6. Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
x |
45 |
x |
45 |
281 |
12645 |
12645 |
18 |
227610 |
7. Стоматология |
1,5 |
4 |
x |
5 |
x |
20 |
x |
20 |
281 |
5620 |
8430 |
23 |
193890 |
Всего: сумма п.1 – п.7 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1377145,9 |
3. Расчёт расходов на
заработную плату медицинского
персонала по больницам и
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Среднегодовое количество коек |
x |
551 |
x |
329 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
450000 |
551*800=440800 |
390000 |
329*750=246750 |
4. Расчёт расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах и рабочих посёлках |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
x |
551 |
x |
329 |
2. Расходы на 1 койку, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
x |
230*551=126730 |
x |
230*329=75670 |
I I. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
x |
515 |
x |
305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на дооборудование, руб. |
x |
600*515=309000 |
x |
600*305=183000 |
4. Прирост коек за год |
x |
80 |
x |
36 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
x |
80*800=64000 |
x |
36*800=28800 |
Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. |
x |
309+64=373 |
x |
183+28,8=211,8 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед.
Персонала больниц и |
450000 |
440800 |
390000 |
246750 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117000 |
114608 |
101400 |
64155 |
3. Питание |
3500000 |
3797401 |
2000000 |
2299917 |
4. Медикаменты |
4000000 |
4221641 |
2100000 |
2343558 |
5. Мягкий инвентарь |
x |
373000 |
x |
211800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
x |
126730 |
x |
75670 |
7. Приобретение оборудования и инвентаря |
250000 |
250000*125%=312500 |
150000 |
150000*125%=187500 |
8. Капитальный ремонт |
1200000 |
1200000*115%=1380000 |
700000 |
700000*115%=805000 |
9. Прочие расходы |
400000 |
450000 |
300000 |
350000 |
Итого расходов (сумма п.1 – п.9) |
9917000 |
11216680 |
5741400 |
6584350 |
6. Свод расходов по
амбулаторно-поликлиническим
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
750000 |
800000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195000 |
208000 |
3. Медикаменты |
1377145,9 |
900000 |
4. Мягкий инвентарь |
x |
300000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
x |
250000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400000 |
400000*125%=500000 |
7. Капитальный ремонт |
1000000 |
1000000*96%=960000 |
8. Прочие расходы |
x |
250000 |
Итого расходов |
3722145,9 |
4168000 |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Показатель |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городах |
9917000 |
4958500 |
9917000 |
11216680 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
5741400 |
2870700 |
5741400 |
6584350 |
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
3722145,9 |
1861073 |
3722145,9 |
4168000 |
4. Прочие учреждения |
2400000 |
1200000 |
2400000 |
2600000 |
Итого расходов |
21 780 545,9 |
10 890 273 |
21 780 545,9 |
24 569 030 |
Проект бюджета района год (тыс. руб.)
Показатели |
Текущий год |
|||
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Наименование доходов | ||||
1. Налог на имущество физических лиц |
32 000 |
16 000 |
32 000 |
40 000 |
2. Земельный налог |
109 200 |
54 600 |
109 200 |
300 900 |
3. Единый налог на вмененный доход |
272 000 |
136 000 |
272 000 |
312 800 |
4. Транспортный налог |
35 264 |
17 632 |
35 264 |
35 264 |
5. Налог на доходы физических лиц |
786 658 |
393 329 |
786 658 |
726 875 |
6. Неналоговые доходы |
500 |
250 |
500 |
575 |
ИТОГО доходов |
1 235 622 |
617 811 |
1 235 622 |
1 416 414 |
Дотации и субвенции из бюджета области |
759 536 |
379 768 |
759 536 |
807 354 |
ВСЕГО доходов |
1 995 158 |
997 579 |
1 995 158 |
2 223 768 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы |
110 000 |
50 000 |
110 000 |
113 850 |
2. Национальная безопасность и
правоохранительная |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
110 000 |
3. Национальная экономика |
350 000 |
175 000 |
350 000 |
376 250 |
4. Желищно-коммунальное хозяйство |
950 000 |
450 000 |
950 000 |
1 068 750 |
5. Охрана окружающей среды |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
105 000 |
6. Образование |
13 377 |
6 689 |
13 377 |
15 349 |
7. Культура, кинематография и средства массовой информации |
350 000 |
175 000 |
350 000 |
410 000 |
8. Здравоохранение и спорт |
21 781 |
10 891 |
21 781 |
24 569 |
ИТОГО расходов |
1 995 158 |
997 579 |
1 995 158 |
2 223 768 |
Субвенции в областной бюджет |
||||
ВСЕГО расходов |
1 995 158 |
997 579 |
1 995 158 |
2 223 768 |
Оборотная кассовая наличность |
39 903 |
19 952 |
39 903 |
44 475 |