Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2013 в 20:04, задача
Выполнить хозяйственные операции в соответствии с индивидуальным заданием.
Составить оборотную ведомость.
Составить бухгалтерский баланс.
Начальный баланс
01 |
6000 |
80 |
5000 |
10 |
500 |
60 |
600 |
20 |
3000 |
70-1 (1р) |
200 |
43 |
2000 |
70-2 (2д) |
500 |
50 |
500 |
68 |
500 |
51 |
10000 |
69-2 |
200 |
66 |
15000 |
Валюта баланса – 22000
Выполнить следующие хозяйственные операции:
1. Поступили от поставщика материалы 300
2. Начислена заработная плата 1 -4000 2-6000
3. Начислена амортизация основных средств 600
4. Возвращен кредит банку 500
5. Оплачен счет поставщика 200
6. Выплачена заработная плата 2 работнику– 600
7. Перечислены взносы в бюджет -100
8. Выпущена из производства готовая продукция -1000
Решение
01 |
10 |
20 |
43 |
50 |
51 | ||||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
6000 |
|
500 |
3000 |
2000 |
500 |
10000 |
|||||
300 |
4000 |
1000 |
1000 |
100 |
100 | ||||||
6000 |
600 |
500 | |||||||||
600 |
200 | ||||||||||
1360 |
100 | ||||||||||
2040 |
|||||||||||
6000 |
800 |
16000 |
3000 |
0 |
9100 |
80 |
60 |
70-1(1р) |
70-2(2д) |
68 |
69-1 | ||||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
5000 |
600 |
200 |
500 |
500 |
|||||||
200 |
300 |
4000 |
6000 |
100 |
338 |
116 | |||||
338 |
600 |
468 |
174 | ||||||||
468 |
|||||||||||
5000 |
700 |
3862 |
5432 |
1206 |
290 |
69-2 |
69-3 |
66 |
02 | |||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К | |
200 |
15000 |
|||||||
1040 |
204 |
500 |
600 | |||||
1560 |
306 |
|||||||
2800 |
510 |
14500 |
600 |
2.Оборотная ведомость
№ |
Начальное сальдо |
Оборот |
Конечное сальдо | |||
счета |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
0 1 |
6000 |
6000 |
||||
0 2 |
600 |
600 | ||||
10 |
500 |
300 |
800 |
|||
20 |
3000 |
14000 |
1000 |
16000 |
||
43 |
2000 |
1000 |
3000 |
|||
50 |
500 |
100 |
600 |
0 |
||
51 |
10000 |
900 |
9100 |
|||
60 |
600 |
200 |
300 |
700 | ||
66 |
15000 |
500 |
14500 | |||
68 |
500 |
100 |
806 |
1206 | ||
69 |
200 |
3400 |
3600 | |||
70 |
700 |
1406 |
10000 |
9294 | ||
80 |
5000 |
5000 | ||||
Итого |
22000 |
22000 |
17606 |
17606 |
34900 |
34900 |
Бухгалтерский баланс
на |
20 |
г. |
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация |
по ОКПО |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив |
Код по- |
На начало отчетного года |
На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства |
120 |
6000 |
5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство |
130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I |
190 |
6000 |
5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
5500 |
19800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
500 |
800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме |
212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
3000 |
16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
2000 |
3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные |
215 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов |
216 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты |
217 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после |
230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной |
240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства |
260 |
10500 |
9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II |
290 |
16000 |
28900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
300 |
22000 |
34300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец
отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
5000 |
5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал |
420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал |
430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: резервы, образованные
в соответствии |
431 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные
в соответствии |
432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III |
490 |
5000 |
5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV |
590 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
15000 |
14500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность |
620 |
2000 |
14800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
600 |
700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
700 |
9294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
200 |
3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
500 |
1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие кредиторы |
625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность
перед участниками (учредителями) |
630 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов |
640 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V |
690 |
17000 |
29300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
700 |
22000 |
34300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА
о наличии ценностей, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендованные основные средства |
910 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по лизингу |
911 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списанная в
убыток задолженность |
940 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда |
970 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель |
Главный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
« |
» |
20 |
г. |
Список используемой литературы
Информация о работе Составление оборотной ведомости и баланса