Учет себестоимости в строительных организациях

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2015 в 13:48, курсовая работа

Описание работы

Цель курсовой работы – уяснение особенностей учета затрат строительного производства и калькулирования себестоимости объектов строительных и монтажных работ, осуществляемых для застройщиков (заказчиков); усвоение порядка учета сдачи законченных строительством объектов и расчетов подрядчика с застройщиками (заказчиками).

Содержание работы

Задание………………………………………………………………………………..3

Данные для выполнения курсовой работы…………………………….…………..3

Журнал хозяйственных операций…………………………………………………..4

Распределение расходов на содержание и эксплуатацию строительных машин и
механизмов…………………………………………………………………………...8

Распределение накладных расходов………………………………………………..8

Оборотно – сальдовая ведомость…………………………………………………...9

Бухгалтерский баланс……………………………………………………………...11

Отчет о прибылях и убытках………………………………………………………14

Список литературы……………………

Файлы: 1 файл

Курс раб бух уч.doc

— 281.50 Кб (Скачать файл)

 

 

 

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

 

 

110

   
Основные средства

120

51199700

50861700

Незавершенное строительство

130

   
Доходные вложения в материальные ценности

135

   
Долгосрочные финансовые вложения

140

5430000

5430000

Отложенные налоговые активы

145

   
Прочие внеоборотные активы

150

   
ИТОГО по разделу I

190

56629700

56291700

 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

 

 

210

498623300

279277148

   в том числе:
     
   сырье, материалы и др. аналогичные  ценности
 

79149200

49289900

   животные на выращивании и  откорме
     
   затраты в незавершенном производстве
 

419460000

229973148

   готовая продукция и товары  для перепродажи
     
   товары отгруженные
     
   расходы будущих периодов
 

14100

14100

   прочие запасы и затраты
     
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

   
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

278804200

804200

   в том числе покупатели и  заказчики
 

278000000

 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

   
   в том числе покупатели и  заказчики
     
Краткосрочные финансовые вложения

250

   
Денежные средства

260

4231000

513099000

Прочие оборотные активы

270

   
ИТОГО по разделу II
 

781658500

793180348

БАЛАНС
 

838288200

849472048

ПАССИВ
     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

     

Уставный капитал

410

220000000

220000000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

   

Добавочный капитал

420

   

Резервный капитал

430

   

в том числе,  резервы образованные в соответствии с законодательством

431

   

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

   
 

433

   

Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)

470

104870000

131106835

ИТИГО по разделу III

490

324870000

351106835

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты

510

   

Отложенные налоговые обязательства

515

   

Прочие долгосрочные обязательства

520

   
 

521

   

ИТОГО по разделу IV

590

   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты

610

383033200

63033200

Кредиторская задолженность

620

 

113348000

в том числе:  поставщики и подрядчики

621

64027000

88595600

задолженность перед персоналом организации

622

47560000

94566836

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

14268000

24509777

задолженность по налогам и сборам

624

4530000

113378000

прочие кредиторы

625

   

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

   

Доходы будущих периодов

640

   

Резервы предстоящих расходов

650

 

933800

Прочие краткосрочные обязательства

660

   
 

661

   

ИТОГО по разделу V.

690

513418200

498365213

БАЛАНС

700

838288200

849472048


 

 

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, аналогичных обязательных платежей)

010

 

453392000

 
 

011

   

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

427155165

 
 

021

   

Валовая прибыль

029

26236835

 

Коммерческие расходы

030

   

Управленческие расходы

040

   

Прибыль (Убыток) от продаж

050

26236835

 

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

   
Проценты к уплате

070

   

Доходы от участия в других организациях

080

   

Прочие операционные доходы

090

   
 

091

   

Прочие операционные расходы

100

   
 

110

   

Внереализационные доходы

120

   
 

121

   

Внереализационные расходы

130

   
 

131

   

Прибыль (Убыток) до налогообложения

140

26236835

 

Отложенные налоговые активы

141

   

Отложенные налоговые обязательства

142

   

Текущий налог на прибыль

150

6296840

 
 

180

   

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

19939995

 

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства

200

   

Базовая прибыль (убыток ) на акцию

201

   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

   

 

 


Информация о работе Учет себестоимости в строительных организациях