Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 23:38, контрольная работа

Описание работы

Целью курсовой работы является раскрытие понятия доходов, их содержание и состав. Сбалансированное использование доходов бюджетной системы на сегодняшний день является достаточно актуальным вопросом, именно поэтому я выбрала именно эту тему для своей контрольной работы.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………..….3
Доходы бюджетной системы, их содержание и состав……………………..4
Практическая часть………………………………………………………..…..9
Список литературы…………………………………………………………..52

Файлы: 1 файл

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ.docx

— 134.24 Кб (Скачать файл)

 

1. Среднегодовое  число дней рассчитаем по формуле:

              Кср.=Число детей н.г.*6+Число детей к.г.*6/12                          (13)

Текущий год: Кср. = 240*6+300*6/12=270 чел.

Проект: Кср.=310*6+340*6/12=325 чел.

С учетов среднегодового количества детей в  ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим  расходы на заработную плату в  год на всех детей:

Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.

Проект: 325*240=78 000 руб.

Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей         (14)

Расходы на питание всех детей в год = Норма  расходов *

                                               Число дето-дней                                            (15)

Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.

Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.

Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование  всех новых мест в текущем  периоде: 

   520* 60 новых мест=31 200 руб.

- на оборудование  всех новых мест в проектном периоде:

   520* 30 новых мест=15 600 руб.

- на дооборудование  всех ранее действующих мест:

- текущий  год 240*330=79 200 руб.

- проект 310*330= 102 300 руб.

Сумма хозяйственных  и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей  и расходов на 1 ребенка.

Текущий год: 620*270=167 400 руб.

Проект: 620*325=201 500 руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

Всего расходов в текущем году:

64 800+16 848+2 484 000+31 200+79 200+167 400+8 100=2 851 548 руб.

В проектном  году:

78 000+20 280+2 990 000+15 600+102 300+201 500+9 750=3 417 430 руб.

Средства  родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета  рассчитывается как разница между  всеми расходами на содержание ДОУ  и суммой родительской платы.

Таблица 10

Свод  расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнено за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

год

1. ДОУ в городах (табл. 9)

2 851 548

1 425 774

2 851 548

3 417 430

2. ДОУ в сельской местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8)

3 715 922

1 857 961

3 715 922

4 222 247

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми

600 000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча (п. 3*1%)

37 159

18 579

37 159

42 222

11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов (п.1+...п.12)

10 449 743

5 295 774

10 449 743

11 890 119

14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%)

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

13 449 743

6 350 774

13 449 743

15 465 119


 

Таблица 11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям  здравоохранения

Учреждение

 

 

Наименование отделения, показатель

 

 

Проект

На

начало года

 

На

конец года

 

Среднегодовое

 

Сроки развертывания сети

 

Число дней функционирования

 

Число койко-дней

 

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Питание

Медикаменты

Питание

Медикаменты

гр.5*

гр.7

   

гр.8*гр.9

гр. 8*

гр.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры в сельской  местности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Хирургические койки

70

86

81

С 01.05

310

25110

25

20

627 750

502 200

2. Детские койки

55

60

58

С 01.06

315

18270

24

28

438 480

511 560

3. Терапевтические койки

60

75

70

С 01.05

330

23100

20

19

462 000

438 900

4. Родильные койки

45

45

45

-

320

14400

21

23

302 400

331 200

5. Прочие койки

75

75

75

-

300

22500

21

25

472 500

562 500

ИТОГО:

305

341

329

х

х

х

х

х

2 303 130

2 346 360

2. Больницы и диспансеры в городах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Хирургические койки

85

95

89

С 01.08

310

27590

22

23

606 980

634 570

2. Детские койки

90

100

97

С 01.05

305

29585

23

25

680 455

739 625

3. Терапевтические койки

130

150

145

С 01.04

300

43500

21

22

913 500

957 000

4. Родильные койки

120

140

127

С 01.09

310

39370

25

27

984 250

1 062 990

5. Прочие койки

90

110

93

С 01.11

330

30690

20

27

613 800

828 630

ИТОГО:

515

595

551

х

х

х

х

х

3 798 985

4 222 815


 

Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле 10:

Кср. = К01.01.+

                                                     

где Кср - среднегодовое количество коек;

      К01.01 - количество коек на начало года;

      Кн -  количество развернутых новых коек;

      m-  количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

Так, среднегодовое  количество хирургических коек в  больницах в сельской местности  составит:

70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.

Среднегодовое количество хирургических коек в  городах составит:

85+((95-85)*5/12)=89 к.

Таблица 12

Расчет  расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения

 

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1.Среднегодовое количество коек (табл. 11)

х

551

х

329

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2)

450 000

440 800

390 000

246 750


 

 

 

 

 

Таблица 13

Расчет  расходов на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности

 

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

Принято в текущем году

Проект на

следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

230

230

230

230

3. Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб. (п.1*п.2)

х

126 730

х

75 670

II. Мягкий инвентарь

1. Кол-во коек на начало года

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2)

х

309 000

х

183 000

4. Прирост коек за год (см. табл. 11)

х

80

х

36

5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (п.4*п.5)

х

64 000

х

28 800

7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  руб. (п.3+п.6)

х

373 000

х

211 800


 

 

 

Таблица 14

Свод  расходов по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности, руб.

Показатель, единица измерения

 

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на

следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (таб. 12)

450 000

440 800

390 000

246 750

2. Начисления на заработную плату  (26%)

117 000

114 608

101 400

64 155

3. Питание (табл. 11)

3 500 000

3 798 985

2 000 000

2 303 130

4. Медикаменты (табл. 11)

4 000 000

4 222 815

2 100 000

2 346 360

5. Мягкий инвентарь (табл. 13)

х

373 000

х

211 800

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы (табл. 13)

х

126 730

х

75 670

7. Приобретение оборудования (рост 25%)

250 000

312 500

150 000

187 500

8. Капитальный ремонт (рост 15%)

1 200 000

1380 000

700 000

805 000

9. Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

9 917 000

11 219 438

5 741 400

6 590 365


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15

 

План  амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

 

Должность

Число ставок должностей

Расчет нормы обслуживания в час

Число часов

работы в день

Дневная нагрузка

Число рабочих дней в году

Годовая нагрузка

Число врачебных посещений

Средний-расход на медикаменты на 1 посещение

Сумма расходов на медикаменты, руб.

 

 

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

всего

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

гр.3*

гр.5

8

гр.4*гр.6

9

7+8

10

11

гр.9*

гр. 10

12

13

14

гр. 12*гр.13

1.Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

7306

10

73060

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467

10467

21

219807

3.Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,625

30,625

281

8606

8606

20

172120

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6604

6604

13

85852

5. Неврология

1

7

1,25

4

х

28

1,25

29,25

281

8219

8219

8

65752

6. Дерматология

1

9

1,25

5

х

45

1,25

46,25

281

132996

132996

18

233928

7. Стоматология

1,5

4

х

5

х

20

-

20

281

5620

5620

23

129260

ВСЕГО:

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

979 779


 

Таблица 16

Свод  расходов по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.

 

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную плату  (26%)

195 000

208 000

3, Медикаменты

979779

900 000

4. Мягкий инвентарь

х

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

250 000

6. Приобретение оборудования и  инвентаря 

400 000

500 000

7. Капитальный ремонт 

1 000 000

960 000

8. Прочие расходы

х

250 000

Итого расходов

3 324 779

4 168 000


 

 

Таблица 17

Свод  расходов на здравоохранение

 

Учреждение

 

Текущий год

Проект на

следующий год

 

Принято

Исполнено за 6 мес.

Ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры в городах

9 917 000

4 958 500

9 917 000

11 219 438

2. Больницы и диспансеры в сельской  местности

5 741 400

2 870 700

5 741 400

6 590 365

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения

3 324 779

1 662 390

3 324 779

4 168 000

4. Прочие учреждения здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

2 1 383 179

10 692 590

21 383 179

24 577 803

Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав