Контрольная работа по «Бюджетная система РФ»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 22:35, контрольная работа

Описание работы

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично – правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
Они строятся на следующих принципах:
• распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным уровням бюджетной системы Российской Федерации;
• разграничения (закрепления на постоянной основе и распределения по временным нормативам) регулирующих доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации;
• равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, равенства бюджетных прав муниципальных образований;

Содержание работы

1 Контрольный теоретический вопрос….............................................. 3
2 Практическая часть контрольной работы ........................................ 9
3 Вывод ................................................................................................22
Список использованной литературы ........

Файлы: 1 файл

К р Бюджет и бюджетная система.doc

— 375.50 Кб (Скачать файл)

5 Свод  расходов по общеобразовательным  школам (руб.) 

Таблица 7 -  Свод расходов по общеобразовательным школам

Статья расхода Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1 Заработная  плата педагогического персонала 349 110 338 134
2 Заработная  плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала 66 200 78 542
3 Всего  ФЗП 498 372 500 012
4 Начисления на заработную плату 129 577 130 003
5 Хозяйственные  и командировочные расходы 12 231 12 663
6 Учебные  и прочие расходы 10 714 10 886
7 Расходы  на содержание ГПД 2 981 436 3 419 269
Итого расходов на текущее содержание общеобразовательных  школ 3 632 330 4 072 833
 

     Согласно входным данным, начисления  на ФЗП планируются в размере  26% от всего ФЗП. 

6 Расчет  расходов на содержание ДОУ  в городах  

Таблица 8 -  Расчет расходов на содержание ДОУ в городах 

Показатель Принято в текущем  году Проект на следующий год
1 2 3
1 Количество  детей    
На  начало года 240 310
На  конец года 300 340
Среднегодовое (прирост с 01.07) 270 325
2 Расходы  на заработную плату в год,  руб.    
На  одного ребенка 240 240
На  всех детей 7200 3600
3 Начисления  на заработную плату, руб. 1872 936
4 Расходы  на питание, руб.    
Норма расходов на одного ребенка в день 40 40
Количество  дней функционирования 230 230
Количество  дето-дней 62100 74750
Расходы на питание всех детей в год, руб. 2 484 000 2 990 000
5 Расходы  на мягкий инвентарь, руб.    
На  оборудование одного нового места 520 520
На  оборудование всех новых мест 31200 15620
На  оборудование одного ранее действовавшего места 330 330
На  оборудование всех ранее действовавших  мест 79200 102300
6 Хозяйственные  и прочие расходы, руб.    
На  одного ребенка 620 620
На  всех детей 167400 201500
7 Родительская  плата, руб.    
На  одного ребенка в день 30 30
На  всех детей 1 863 000 2 242 500
8 Всего  расходов, руб. В том числе 2 770 872 3 298 336
Средства  родителей 1 863 000 2 242 500
Финансирование  из бюджета 907 872 1 055 836
 
 

6 Свод  расходов на образование (руб.)  

Таблица 9 -  Свод расходов на образование 

Статья  расхода Принято Исполнение  за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект на следующий  год
1 2 3 4 5
1 ДОУ  в городах 907 872 453 936 907 872 1 055 836
2 ДОУ  в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3 Школы  общеобразовательные в городах 3 632 330 1 816 165 3 632 330 4 072 833
4 Школы  общеобразовательные в сельской  местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5 Школы-интернаты  в городах и сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6 Приобретение  учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7 Вечерние  и заочные общеобразовательные  школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8 Учреждения  и мероприятия по внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9 Детские  дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10 Фонд  всеобуча 44 823 22 911 44 823 49 728
11 Прочие  учреждения и мероприятия в  области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12 Финансирование  мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13 Итого  расходов 8 430 139 4 286 472 8 430 139 9 386 617
14 Приобретение  инвентаря и оборудования 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000
15 Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16 Капитальный  ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 11 430 139 5 836 472 11 430 139 12 961 617
 
 

     Фонд всеобуча создается в  размере 1% общей суммы расходов  на содержание общеобразовательных школ.

     Расходы на приобретение инвентаря  и оборудования планируется увеличить  на 25% в следующем году.

     7 Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой  информации приняты в этом  году в размере 350000руб. Исполнение за 6 месяцев – 175000руб. Проект бюджета – 410000руб. 

     8 Здравоохренение и спорт

1 Расчет  расходов на питание и медикаменты  по учреждениям здравоохранения

Таблица 10 - Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Медицинское учреждение,

классиф койко-мест

Количество  койко-мест Кол-во дней функцио-нирования Кол-во койко-дней Норма расходов на один койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
На  начало года На конец  года Средне-годовое Сроки развер- тывания  сети Пита-ние Меди-каменты Пита-ние Меди-каменты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Больницы  и диспансеры в сельской местности                    
Хирургические койки 70 86 81 с 01.05 310 25110 25 20 627750 502200
Детские койки 55 60 58 с 01.06 315 18270 24 28 438480 511560
Терапевтичес-кие койки 60 75 62 с 01.05 330 20460 20 19 409200 388740
Родильные койки 45 55 48 с 01.09 320 15360 21 23 322560 353280
Прочие  койки 75 85 84 с 01.02 300 25200 21 25 529200 630000
Итого 305 361 333 x x x x x 2327190 2385780
2 Больницы  и диспансеры в городах                    
Хирургические койки 85 95 89 с 01.08 310 27590 22 23 606980 634570
Детские койки 90 100 93 с 01.05 305 28365 23 25 652395 709125
Терапевтичес-кие  койки 130 150 145 с 01.04 300 43500 21 22 913500 957000
Родильные койки 120 140 127 с 01.09 310 39370 25 27 984250 1062990
Прочие  койки 90 110 93 с 01.11 330 30690 20 27 613800 828630
Итого 515 595 547 x x x x x 3770925 4192315

 
     Среднегодовое количество  коек рассчитывается по формуле: 
Kср=K(01.01)+(Kн*m)/12,

Где Kср - среднегодовое количество коек,

K(01.01) – количество коек на начало года,

Kн – количество развернутых новых коек,

M – количество месяцев функционирования новой койки в первый год. 

     Количество койко-дней считается  как произведение среднегодового  количества коек на число дней функционирования одной койки. 

2 План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование расхода медикаментов 

Таблица 11 - План амбулаторно-поликлинических  посещений 

Специализация Коли-чество ставок Норма обслуживания пациентов, чел.-час Продолжительность рабочего дня, ч Нагрузка  специалиста в день, ч
в полик-линике на дому в полик-линике на дому в полик-линике на дому всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Терапия 3 6 2 4 4 24 8 32
2 Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 1 36 1 37
3 Гинекология 1 6 1,25 5 0,5 30 1 31
4 Педиатрия 2 7 2 2,5 3 17 6 23
5 Неврология 1 7 1,25 4 x 28 x 28
6 Дерматология 1 9 1,25 5 x 45 x 45
7 Стоматология 1,5 4 x 5 x 20 x 20
Всего x x x x x      
 
Специализация Количество  рабочих дней в году Годовая нагрузка, ч. Количество  врачебных посещений в год Средний расход медикаментов на одно посещение Сумма расходов на медикаменты в год, руб.
1 10 11 12 13 14
1 Терапия 281 8992 2997 10 29970
2 Хирургия 281 10397 6931 21 145551
3 Гинекология 281 8711 8711 20 174220
4 Педиатрия 281 6463 3231 13 42003
5 Неврология 281 7868 7868 8 62944
6 Дерматология 281 12645 12645 18 227610
7 Стоматология 281 5620 3746 23 86158
Всего x x x x 768 456
 

3 Расчет  расходов на заработную плату  медицинского персонала по больницам  и диспансерам в городах и сельской местности 

Таблица 12 - Расчет расходов на заработную плату  медицинского персонала 

Информация о работе Контрольная работа по «Бюджетная система РФ»