Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2013 в 01:22, курсовая работа
Настоящий проект гостиницы рассчитан на 5 лет и предполагает:
1.Строительство гостиницы на 120 номеров; общая стоимость проекта при этом составит 75250 тыс.руб.;
2.Стоимость проека покрывается на 90000 тыс.руб. за счет собственных средств и на 30000 тыс.руб. за счет долгосрочного кредита сроком на два года;
3.В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых двух лет с начала работы;
4.Срок окупаемости процента (по дисконтированным величинам) - три года;
5.Эффективность проекта подтверждается положительным значением критерия NPV.
6. Точка безубыточности представлена по годам в таблице 12 и в первый год составляет 46441 тыс. руб.
1. Резюме
2. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА
3.Описание предоставляемых услуг
4. Конкуренция
5. План маркетинга
6. Расчёт капитальных затрат
7. Оценка риска и страхование
8. Финансовый план
8.1 Прогнозирование объема продаж
8.2 Оценка прямых материальных затрат
8.3 Расходы по оплате труда
8.4 Оценка накладных расходов
8.5 Смета себестоимости предоставленных услуг
8.6 Расчёт коммерческих и управленческих расходов
8.7 План доходов и расходов
8.8 Анализ безубыточности проекта
9. Стратегия финансирования
10. Оценка эффективности проекта
приложеие №1
Список литературы
Проект рассчитан на пять лет. При этом:
1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;
2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;
3.Ежегодный рост цен составляет 10%
Таблица 6
Выручка от продаж (прогноз) при реализации проекта
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Объём предоставленных услуг, комнато-дни 2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб. 3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб. 4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб. |
32850
3200
105120
10512 |
34493
3520
121410
12141 |
36217
3872
140230
14023 |
38028
4260
162000
16200 |
39930
4686
187110
18711 |
181518
-
715870
71587 |
5.ИТОГО выручка от продаж |
115632 |
133551 |
154253 |
178200 |
205821 |
787458 |
Смета продаж используется для составления сметы прямых материальных затрат
Все дальнейшие расчёты ведём по первому году реализации проекта; для каждого последующего года все виды затрат будут увеличены на 10% ежегодно.
Таблица 7
Смета прямых материальных затрат
Показатели |
Основные материалы | ||
Материалы для укомплектования гостиницы (бельё и т.п.) |
Расходные материалы (моющие средства и т.п.) |
Топливо, энергия и т .п. | |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.Количество, необходимое для устойчивой работы гостиницы; 2.Плюс необходимое количество запасов на конец года |
1700
1700 |
87600
1680 |
-
- |
ИТОГО: 3.Минус величина запасов на начало года; 4.ИТОГО количество материалов для закупки; 5.Цена единицы материалов, руб. 6.ИТОГО прямые материальные затраты, тыс.руб. |
3400
-
3400
600 2040 |
89280
-
89280
10 руб. 892,800 |
-
-
-
- 1057,200 |
ВСЕГО прямые материальные затраты, тыс.руб. |
- |
- |
3990,00 |
Имеем прямых материальных затрат:
1 год - 3990 тыс.руб.;
2 год - 4390 тыс.руб.;
3 год - 4830 тыс.руб.;
4 год - 5310 тыс.руб.;
5 год - 5840 тыс.руб.
8.3 Расходы по оплате труда
Смета расходов по оплате труда представлена в табл.8
Таблица 8
Смета расходов по оплате труда на 1 год реализации проекта
Показатели |
Сумма |
1 |
2 |
1.Количество рабочих часов, необходимых для оказания услуг, нормо-часов; 2.Средняя почасовая оплата, руб. 3.Итого расходы по оплате труда, тыс.руб. 4.Единый социальный налог по ставке 26% с налогооблагаемой базы, тыс.руб. |
200000 55 11000
2860 |
5.ИТОГО расходов, связанных с оплатой труда, тыс.руб. |
13860 |
К дальнейшему расчёту принимаем:
1 год - 13860 тыс.руб.;
2 год - 15250 тыс.руб.;
3 год - 16770 тыс.руб.;
4 год - 18450 тыс.руб.;
5 год - 20290 тыс.руб.
Общее количество сотрудников: 105 чел.
Организационная структура изображена на схеме 1 в Приложении №1 (стр.23)
Смета накладных расходов представлена в табл.9
Таблица 9
Смета накладных расходов на первый год реализации проекта (тыс.руб.)
Показатели |
Сумма |
1 |
2 |
1.Заработная плата вспомогательного персонала; 2. Заработная плата управленческого персонала; 3.Единый социальный налог; 4.Энергия и освещение; 5.Амортизация основных фондов; 6.Вспомогательные материалы; 7.Текущий ремонт; 8.Налог на имущество; 9.Страхование; 10.Прочие расходы |
5574 2536 2109 4420 6396 2638 2000 1656 1500 315 |
11.ИТОГО накладные расходы |
30145 |
Принимаем к дальнейшему расчёту:
1 год - 30145 тыс.руб.;
2 год - 33160 тыс.руб.;
3 год - 36475 тыс.руб.;
4 год - 40120 тыс.руб.;
5 год - 44135 тыс.руб.
Все предыдущие расчёты сводим в табл.10
Таблица 10 (а)
Смета себестоимости предоставленных услуг
Статьи расходов |
Годы реализации проекта | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Прямые материальные затраты; 2.Прямые расходы, связанные с оплатой труда основного персонала; 3.Накладные расходы |
3990
13860 30145 |
4390
15250 33160 |
4830
16870 36475 |
5310
18450 40120 |
5840
20290 44135 |
4.ИТОГО себестоимость предоставленных услуг |
47995 |
52800 |
58175 |
63880 |
70265 |
Таблица 10 (б)
Расчет себестоимости одного номера
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Объём предоставленных услуг, комнато-дни 2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб. 3. Себестоимость предоставленных услуг, тыс. руб. |
32850 3200 47995 |
34493 3520 52800 |
36217 3872 58175 |
38028 4260 63880 |
39930 4686 70265 |
4. Себестоимость 1 номера в сутки, руб. |
1461 |
1531 |
1606 |
1680 |
1760 |
5. Наценка, % |
45,66 |
43,49 |
41,48 |
39,44 |
37,55 |
Смета отражает ожидаемые расходы по продажам, а также общие и административные расходы (табл.11).
Таблица 11
Смета текущих расходов на первый год реализации проекта (тыс.руб.)
Статьи расходов |
Сумма |
1 |
2 |
1.Расходы на продажи 1.1.Заработная плата коммерческих агентов; 1.2.Единый социальный налог; 1.3.Расходы на рекламу; 1.4.Телефонные расходы; 1.5.Прочие расходы на продажи |
17149 6914 1797 3469 1369 3600 |
2.Общие и административные расходы 2.1.Заработная плата административного персонала (с ЕСН); 2.2.Заработная плата прочих служащих (с ЕСН); 2.3.Энергия и освещение; 2.4.Амортизация офисного оборудования; 2.5.Прочие общие расходы |
10016 5188 1513 1081 389 1845 |
3.ВСЕГО текущие расходы |
27165 |
Принимаем к расчёту:
1.Коммерческие расходы:
1 год - 17149 тыс.руб.;
2 год - 18864 тыс.руб.;
3 год - 20750 тыс.руб.;
4 год - 22825 тыс.руб.;
5 год - 25108 тыс.руб.
2.Общие и административные расходы:
1 год - 10016 тыс.руб..4
2 год - 11018 тыс.руб.;
3 год - 12119 тыс.руб.;
4 год - 13331 тыс.руб.;
5 год - 14664 тыс.руб.
Все предыдущие расчёты сведём в табл.12
Таблица 12
План доходов и расходов гостиницы по годам реализации проекта (тыс.руб.)
Показатели |
Годы реализации проекта | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Выручка от продажи; 2.Себестоимость представленных услуг; 3.Валовая прибыль; 4.Расходы на продажи; 5.Общие и административные расходы; 6.Прибыль от продажи; 7.Выплата процентов за пользование кредитом (16%); 8.Прибыль до налогообложения; 9.Налог на прибыль по ставке 24%; 10.Чистая прибыль; 11.Выплата процентов за пользование кредитом по ставке 95; 12.Погашение основной суммы кредита; 13.Нераспределённая прибыль за год |
115632 47995 67637 17149 10016 40472
4800 35672 8561 27111
2700 15000 9411 |
133551 52800 80751 18864 11018 50869
2400 48469 11633 36836
1350 15000 20486 |
154253 58175 96078 20750 12119 63209
- 63209 15170 48039
- - 48039 |
178200 63880 114320 22825 13331 78164
- 78164 18759 59405
- - 59405 |
205821 70265 135556 25108 14664 95784
- 95784 22988 72796
- - 72796 |