Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июня 2013 в 11:22, курсовая работа
Цель работы – проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности и себестоимости предприятия.
В курсовой работе необходимо решить следующие задачи: показать значение, задачи и источники анализа себестоимости продукции; провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; провести анализ динамики себестоимости продукции; провести факторный анализ себестоимости продукции предприятия.
Ведение
1. Организационно-экономическая и правовая характеристика организации
1.1. Правовой статус организации
1.2. Организационная и экономическая характеристика
2. Анализ общей суммы затрат и себестоимости отдельных видов продукции
2.1. Факторный анализ изменения общей суммы затрат
2.2. Анализ себестоимости отдельных видов продукции и факторов, влияющих на ее уровень
Заключение
Список использованной литературы
Бухгалтерский баланс
Коды | ||||||
Форма №1 по ОКУД |
0710001 | |||||
на 31 декабря 2008 г. |
Дата (год, месяц, число) |
|||||
Организация: ПО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
|||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|||||
Вид деятельности: |
по ОВЭД |
|||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
|||||
АКТИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Нематериальные активы |
110 |
|||||
Основные средства |
120 |
|||||
Незавершенное строительство |
130 |
|||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
238 | ||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
127 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Запасы |
210 |
3742 |
3214 | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
3676 |
3139 | |||
животные на выращивании и откорме |
212 |
|||||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
|||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
37 |
44 | |||
товары отгруженные |
215 |
|||||
расходы будущих периодов |
216 |
29 |
31 | |||
прочие запасы и затраты |
217 |
|||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
|||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
63 | ||||
покупатели и заказчики |
231 |
3 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
747 |
712 | |||
покупатели и заказчики |
241 |
744 |
704 | |||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
147 |
||||
Денежные средства |
260 |
230 |
165 | |||
Прочие оборотные активы |
270 |
|||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
4866 |
4154 | |||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
4866 |
4392 | |||
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||||
Уставный капитал |
410 |
90 |
90 | |||
Добавочный капитал |
420 |
|||||
Резервный капитал |
430 |
16 |
43 | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
470 |
180 |
54 | |||
Непокрытый убыток прошлых лет |
471 |
|||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года |
472 |
|||||
ИТОГО по разделу III |
490 |
286 |
187 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
||||||
Займы и кредиты |
510 |
617 | ||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
617 | ||||
Прочие долгосрочные пассивы |
520 |
|||||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
617 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
||||||
Займы и кредиты |
610 |
3663 |
2411 | |||
Кредиторская задолженность |
620 |
917 |
1177 | |||
поставщики и подрядчики |
621 |
276 |
458 | |||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
170 |
312 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
79 |
73 | |||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
56 |
227 | |||
прочие кредиторы |
625 |
336 |
107 | |||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
|||||
Доходы будущих периодов |
640 |
|||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
4580 |
3588 | |||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
4866 |
4392 |
Коды | |||||
Форма №2 по ОКУД |
710002 | ||||
на 31 декабря 2008 года |
Дата (год, месяц, число) |
||||
Организация: ПО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||||
Вид деятельности: |
по ОКВЭД |
||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ/ОКФС |
||||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
по оплате
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
19734 |
8023 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
19259 |
7841 |
Валовая прибыль |
029 |
475 |
182 |
Коммерческие расходы |
030 |
||
Управленческие расходы |
040 |
||
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 – 020 – 030 – 040)) |
050 |
475 |
182 |
Прочие доходы и расходы |
|||
Проценты к получению |
060 |
42 |
|
Проценты к уплате |
070 |
347 |
184 |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
Прочие доходы |
090 |
746 |
829 |
Прочие расходы |
100 |
687 |
541 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
229 |
286 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
||
Текущий налог на прибыль |
150 |
||
Штрафные санкции по налоговым платежам |
151 |
175 |
106 |
Отвлеченные средства |
152 |
||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 – 180)) |
190 |
54 |
180 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию |
Бухгалтерский баланс
Коды | ||||||
Форма №1 по ОКУД |
0710001 | |||||
на 31 декабря 2007 г. |
Дата (год, месяц, число) |
|||||
Организация: ПО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
|||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|||||
Вид деятельности: |
по ОВЭД |
|||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
|||||
АКТИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Нематериальные активы |
110 |
|||||
Основные средства |
120 |
|||||
Незавершенное строительство |
130 |
|||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
|||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Запасы |
210 |
470 |
3742 | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
465 |
3676 | |||
животные на выращивании и откорме |
212 |
|||||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
|||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
37 | ||||
товары отгруженные |
215 |
|||||
расходы будущих периодов |
216 |
5 |
29 | |||
прочие запасы и затраты |
217 |
|||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
15 |
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|||||
покупатели и заказчики |
231 |
|||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
336 |
747 | |||
покупатели и заказчики |
241 |
333 |
744 | |||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
147 | ||||
Денежные средства |
260 |
39 |
230 | |||
Прочие оборотные активы |
270 |
|||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
860 |
4866 | |||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
860 |
4866 | |||
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||||
Уставный капитал |
410 |
90 |
90 | |||
Добавочный капитал |
420 |
|||||
Резервный капитал |
430 |
15 |
16 | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
470 |
7 |
180 | |||
Непокрытый убыток прошлых лет |
471 |
|||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года |
472 |
|||||
ИТОГО по разделу III |
490 |
112 |
286 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
||||||
Займы и кредиты |
510 |
|||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|||||
Прочие долгосрочные пассивы |
520 |
|||||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
|||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
||||||
Займы и кредиты |
610 |
586 |
3663 | |||
Кредиторская задолженность |
620 |
162 |
917 | |||
поставщики и подрядчики |
621 |
74 |
276 | |||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
50 |
170 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
7 |
79 | |||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
25 |
56 | |||
прочие кредиторы |
625 |
6 |
336 | |||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
|||||
Доходы будущих периодов |
640 |
|||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
748 |
4580 | |||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
860 |
4866 |
Коды | |||||
Форма №2 по ОКУД |
710002 | ||||
на 31 декабря 2007 года |
Дата (год, месяц, число) |
||||
Организация: ПО «Хлебокомбинат» |
по ОКПО |
||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||||
Вид деятельности: |
по ОКВЭД |
||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ/ОКФС |
||||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
по оплате
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
8023 |
13398 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
7841 |
13096 |
Валовая прибыль |
029 |
182 |
302 |
Коммерческие расходы |
030 |
||
Управленческие расходы |
040 |
||
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 – 020 – 030 – 040)) |
050 |
182 |
302 |
Прочие доходы и расходы |
|||
Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
184 |
242 |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
Прочие доходы |
090 |
829 |
797 |
Прочие расходы |
100 |
541 |
722 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
286 |
148 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
||
Текущий налог на прибыль |
150 |
||
Штрафные санкции по налоговым платежам |
151 |
106 |
141 |
Отвлеченные средства |
152 |
||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 – 180)) |
190 |
180 |
7 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию |
Информация о работе Анализ себестоимости продукции.на примере ПО «Хлебокомбинат»