Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2013 в 21:00, курсовая работа
В условиях рыночной экономики любое предприятие независимо от сфере деятельности, её масштабов и формы собственности должно заниматься планированием. Планирование определяет цели предприятия на определённый период и анализ способов их реализации. Основной формой планирования предприятий с производственной деятельностью является краткосрочное планирование, то есть планы разрабатываемые на 1 или 2 года.
Введение
Раздел 1. Фирма и ее деятельность в условиях рыночной экономики
Название и юридический адрес фирмы
Организационный план
Маркетинговое изучение продукции
Прогноз объемов работ, услуг
Раздел 2. Производственный план
2.1 Сводный календарный план
2.2 План ввода объекта в действие и подрядных строительно-монтажных работ
2.3 Планирование показателей по труду и заработной плате
2.4 Планирование инновационной деятельности фирмы. Расчет экономической эффективности инновационных мероприятий.
2.5 Планирование себестоимости, прибыли, уровня рентабельности
Раздел 3. Основные технико-экономические показатели работы фирмы.
Литература
Малый Значительный |
||||
1) Социальные факторы | ||||
Удовлетворенность покупателя данным товаром |
Полностью удовлетворен Желал бы лучше Не удовлетворен |
|
||
Готовность покупателя - потребителя платить большую цену за лучшее качество |
Высокая готовность многих потребителей Тоже некоторых потребителей Низкая готовность |
| ||
Уровень архитектурного оформления, дизайна и др. эстетических качеств |
Высокий Средний Низкий |
|
||
2) Экологические функции | ||||
Наличие факторов вредного влияния продукции в процессе эксплуатации |
Имеет защитные функции Могут быть обнаружены, выявлены Нет |
| ||
Наличие и величина технологических выбросов (для промышленных предприятий), или вредного влияния (радиационного) для жилых и общественных зданий |
Нет выбросов, влияния Имеются незначительные Значительное количество, влияние |
|
Количество баллов – 38 баллов, показывает уровень продукции СО конкурентоспособный
1.2.5 Прогноз объемов работ и услуг
Стратегические аспекты планирования включает в себя прогнозирование объемов услуг , работ и финансовых результатов на ближайшие три года . Фирма ООО « » определяет стратегию развития своей деятельности и принимает следующие темпы роста объемов работ , выполняемых собственными силами:
Для первого года- на %
Для второго года – на %
Для третьего года –на %
(Базисный год – планируемый год -100%)
Проведенные маркетинговые исследования и инновационные мероприятия обеспечат рост уровня рентабельности (продаж)
Для первого года –на %
Для второго года – на %
Для третьего года – на %
Прогноз объемов работ, услуг и финансовых результатов
ООО «БРЯНСКСТРОЙМАРШ»
Показатель |
Ед.изм. |
Базовый год 2012 |
Прогнозируемый период | ||
2013 |
2014 |
2015 | |||
1.Объем СМР
выполняемый собственными |
Т.р |
46400 |
48300 |
50600 |
52900 |
2.Темп роста |
% |
100 |
105 |
110 |
13 |
3.Себестоимость СМР |
Т.р |
40020 |
4129 |
42504 |
43378 |
4.Прибыли всего |
Т.р |
5980 |
7003,5 |
8096 |
9522 |
5.Уровень рентабельности |
% |
13 |
14,5 |
16 |
18 |
2.Производственный план
2.1.Сводный календарный план строительства объектов
В соответствии с перспективным планом и договорами подряда, заключенными с заказчиками, строительная организация ООО » намечает последовательность строительства объектов и сроки ввода их в эксплуатацию. С этой целью составляется календарный план (график), охватывающий три года:
- предшествующий год – 2011г.
- планируемый год – 2012г.
- последующий год – 2013г.
Исходные данные по объектам
№п/п |
Наименование объекта |
Договорная цена, объекта тыс.руб. |
Продолжительность строительства по норме мес. |
1 |
5-ти этажный жилой дом |
15000 |
|
2 |
|
17500 |
|
3 |
|
14100 |
|
4 |
|
12800 |
|
2.2. План ввода
объекта в эксплуатацию и
Главной задачей разработки данного раздела годового плана является планирование важнейшего показателя срока ввода объекта в действие.
№ |
Наименование объектов |
Договорная цена объекта тыс. руб. |
План ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год) |
1 |
5-ти этажный дом |
15000 |
31.05.13 |
2 |
Детский сад |
12900 |
31.08.12 |
3 |
Баня |
14000 |
31.07.12 |
4 |
Поликлинника |
20000 |
30.11.12 |
Срок
ввода (месяц, год) устанавливается
на основании договоров подряда
заключенных на строительство объектов
с заказчиками и
План ввода объектов в эксплуатацию таблица №5
Объем СМР (в тыс. руб.) планируется как по каждому объекту, так и в целом по строительной организации.
2.1
Сводный календарный план |
Характеристика объекта |
Пусковой переходящий с предыдущ. периода |
Пусковой переходящий с предыдущ. периода |
Пусковой вновь ачинаемый |
задельный |
| ||||
| Годы |
Последующий 2013 год |
месяцы |
6 |
||||||
5 |
||||||||||
4 |
||||||||||
3 |
||||||||||
2 |
||||||||||
1 |
||||||||||
Планируемый 2012 год |
месяцы |
12 |
||||||||
11 |
||||||||||
10 |
||||||||||
9 |
||||||||||
8 |
||||||||||
7 |
||||||||||
6 |
||||||||||
5 |
||||||||||
4 |
||||||||||
3 |
||||||||||
2 |
||||||||||
1 |
||||||||||
Предшествующий 2011 год |
месяцы |
12 |
||||||||
11 |
||||||||||
10 |
||||||||||
9 |
||||||||||
8 |
||||||||||
7 |
||||||||||
6 |
||||||||||
Продолжительность строительства по норме (в мес.) |
||||||||||
Наименование объектов |
Итого: |
Главной задачей разработки данного раздела годового плана работы строительной организации является планирования срока ввода объектов в действие.
Срок ввода устанавливается
на основании договоров
Исходные данные по объектам
№п/п |
Наименование объекта |
Договорная цена, объекта тыс.руб. |
Продолжительность строительства по норме мес. |
1 |
|
||
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
||
руб.)
|
|||||||||||||||||
2.2 План ввода объектов и
|
Слаботочные устроиства 5% |
||||||||||||||||
План подрядных работ (тыс. руб.) |
Субподрядчиками |
В том числе |
Электротехнические 20% |
||||||||||||||
Сантехнические 75% |
|||||||||||||||||
Субподрядными организациями 20% |
|||||||||||||||||
Собственными силами 80% |
|||||||||||||||||
План всего 100% |
|||||||||||||||||
Срок ввода |
|||||||||||||||||
договорная цена тыс. руб. |
|||||||||||||||||
Наименование объектов строительства |
Игого: |
||||||||||||||||
№ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.3 Распределение объёмов работ по кварталам
Всего СМР собственными силами, тыс.руб. |
Объем работ по кварталам года | |||
1 квартал 18% |
2 квартал 28% |
3 квартал 32% |
4 квартал 22% | |
46000 |
8280 |
12880 |
14720 |
10220 |
2.4 План по труду и заработной плате
Главными задачами данного раздела годового плана работы строительной организации ООО являются:
- расчет плановой среднесписочной численности работающих всего и по категориям;
- расчет плановой выработки (в тыс. руб.) на одного работающего;
План должен предусматривать опережение темпов роста производительности труда по отношению к росту средней заработной платы на предприятии.
Сводный план по труду и заработной плате на 2012 год
Показатели |
Ед. изм |
План на год |
В том числе по кварталам | |||
1 Объем строительно-монтажных
работ, выполняемый |
тыс. руб. |
|||||
2 Численность
работников: в том числе рабочих служащих: |
чел. |
|
| |||
3 Выработка на одного работника |
тыс. руб. |
|||||
4 Темп роста
производительности труда к |
% |
|||||
5 Фонд заработной платы: всего в том числе рабочих служащих |
тыс. руб. |
|||||
6 Средняя заработная плата одного работника |
тыс. руб. |
|||||
7 Темп роста средней заработной платы к уровню предыдущего года |
% |
- |
- |
- |
- |
Информация о работе План работы строительно-монтажной организации ООО «БРЯНСКСТРОЙМАРШ»