Формирование производственной мощности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июня 2013 в 19:34, курсовая работа

Описание работы

Под влиянием научно-технического прогресса в развитии техники происходят значительные качественные изменения. Они находят свое отражение, в усложнении техники, увеличении ее единичной мощности. Создаются и внедряются крупные системы машин, способные значительно повысить эффективность оснащения предприятий и ускорить производственный процесс за счет его поточности, непрерывности и гибкости. В результате этого возникают качественно новые возможности формирования и роста производственных мощностей действующих предприятий. Поэтому речь теперь идет о том, чтобы раскрыть механизм этой связи и наиболее эффективно управлять этими процессами.
Целью данной курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения курса, а также приобретение навыков самостоятельного решения практических задач в области формирования производственной мощности строительного предприятия.

Содержание работы

Исходныеданные…………………………………………………………….…4
Введение…………………………………………………….………..……….…5
Глава 1. Формирование производственной мощности предприятия………..7
Глава 2. Проектирование производственной мощности…………………….12
Глава 3. Показатели интенсивного использования производственной мощности…………………...............................................................................16
Глава 4. Совершенствование методики расчета производственной мощности………………………………………………………………………..23
Глава 5. Основные направления повышения уровня использования производственной мощности………………………………………………..….26
Глава 6.Расчеты по формированию производственной мощности строительного предприятия……………………………………………..…..….30
Заключение………..…..…………………………………………………………40
Список литературы……………………………………….……………………..42

Файлы: 1 файл

зарема менедж распечатать2003.doc

— 4.15 Мб (Скачать файл)

      Коэффициенты использования, соответственно, машинных и трудовых ресурсов определяются, соответственно, по формулам:

Кмi=(1-Кцi)*(1-Квi)        (6.2)

Кмi (ЭО)=(1-0,004)*(1-0,08)=0,916

Кмi (БК)=(1-0,001)*(1-0,2)=0,799

Кмi (ГК)=(1-0,003)*(1-0,14)=0,857

Кm=(1-Кцп)*(1-Квп)      (6.3)

Кm=(1-0,005)*(1-0,086)=0,909

 

 

 

 

Таблица 6.1.

Ведущие машины

Среднегодовое количество машин, шт.

Плановорасчетная стоимость 1 маш.-ч.коп

Количество маш.-ч., отработанных одной машиной в базовом году

Коэффициенты потерь машинного времени

ЦелосменныхКц

Внутрисменных, Кв

Экскаваторы одноковшовые

85

0,56

2421

0,004

0,08

Башенные краны

56

0,33

3320

0,001

0,2

Стреловые гусеничные краны

17

0,42

3160

0,003

0,14


Где Кцi - коэффициент целосменных потерь машинного времени по i-той группе ведущих строительных машин за счет целосменных простоев на строительной площадке;

Квi - коэффициент внутрисменных потерь времени работы по i-той группе ведущих строительных машин и механизмов на строительной площадке;

Кцп - коэффициент целосменных потерь годового фонда рабочего времени;

Квп - коэффициент внутрисменных потерь годового фонда рабочего времени.

Коэффициент использования всей совокупности строительных машин и оборудования рассчитывается как средневзвешенный коэффициент использования их отдельных групп Кмi:

 

Км=

      (6.4)

Зi=85*0.56*2421+56*0.33*3320+17*0.42*3160=115240+61354+22563=199157коп/ч

З1 =

=57.864%

З2 =

30,807%

З3=

  =11,330%

Км=

= =53,003+24,608+9,709/100=0,837      (6.4)

Где  - удельный вес расчетной стоимости машино-часов, отработанных i-той группой машин и механизмов в общей стоимости машино-часов, отработанных на объектах строительного предприятия, %.

      б) определение фактической производственной мощности на конец года:

Мфк =Мф        (6.5)

Т1

Т2

Т3

=102

=

=
=100,695%

Где -суммарная технологическая мощность машинного парка организации, определяемая в % от среднегодовой;

- численность рабочих, занятых в строительно-монтажных работах по состоянию на конец года, в % от среднегодовой.

тыс.руб

Изменение количества машинных и трудовых ресурсов объединения на конец  базового года характеризуется данными в таблице 6.2:

Таблица 6.2.

Ведущие производственные ресурсы

                         Наличие в базовом году

Среднегодовое количество

На конец года

То же в % к среднегодовому

А. машинные:

     

Экскаваторы одноковшовые, куб.м.

50,5

51,4

101.782

Башенные краны, т.

370

381

102.972

Стреловые гусеничные краны, т

365

372,3

102

Б. трудовые, чел.

6900

6948

100.695


 

6.2. Рассчитаем плановую среднегодовую производственную мощность

строительно-монтажного объединения, коэффициент ее использования на планируемый год и степень сбалансированности программы строительно-монтажных работ с производственной мощностью.

      а) Определение плановой среднегодовой производственной мощности строительного предприятия.

      Плановая среднегодовая производственная мощность строительного предприятия (Мn) определяется на основе разработки планового баланса производственной мощности по формуле:

Mn=Мфк+ΔМи± ΔМм± ΔМm       (6.6)

Mn=2372,375+59,309-829,567+11,261=1613,378тыс.руб

Где Ми - это прирост  мощности за счет интенсивных факторов. Рассчитывается на основе мероприятий плана технического развития  и повышения эффективности строительного производства в результате увеличения среднечасовой производительности ведущих машин и механизмов и труда рабочих, а также годового фонда полезного времени ведущих машин и механизмов;

- прирост (снижение) полезной мощности за счет изменения оснащенности предприятия строительными  машинами и механизмами;

- прирост мощности за счет изменения численности занятых на строительно-монтажных  работах рабочих.

      В данном случае Ми определяется по планируемому темпу прироста производительности труда.

определяется по формуле:

(6.7)  

тыс.руб

определяется по формуле:

=
(6.8)

=
=-829,567тыс.руб

 

-среднегодовая мощность парка ведущих строительных машин и механизмов в плановом году в % к технической мощности парка строительного предприятия на конец базового года.

(6.9)

=34,023%

      Количество машинных и трудовых ресурсов объединения и темпы их роста в планируемом году по сравнению с базовым приведены в табл.6.3

 

 

 

Таблица 6. 3.

Ведущие производственные ресурсы

Наличие

На конец базового года

В планируемом году

Темпы роста, %

А. Машинные:

     

Экскаваторы одноковшовые, куб.м.

51,40

52,45

102.042

Башенные краны, т

381

392,4

102,992

Стреловые гусеничные краны, т

372,3

379,7

101,987

Б) Трудовые, чел.

6948

7017,5

101.01


 

мы рассчитываем по формуле:

=

        (6.10)

тыс.руб

      Где Тmn - среднегодовая численность рабочих, занятых на СМР в плановом году, % от численности на конец базового года.

      б) Определение коэффициента использования производственной мощности строительного предприятия.

      Планируемый уровень использования производственной мощности строительного предприятия определяется по формуле 6.11 с использованием таблицы 6.4

=
     (6.11)

=
=0,927

1 =(1-0,003)*(1-0,06)=0,937

2=(1-0)*(1-0,12)=0,88

3=(1-0,002)*(1-0,1)=0,898

=0,915

=(1-Кцп(пл))*(1-Квп(пл))   (6.12)

=(1-0,003)*(1-0,06)=0,937

=
=0.869

Где Км, Кm-планируемые коэффициенты использования, соответственно, машинных и трудовых ресурсов;

Ксб- стремится к единице.

Таблица 6.4.

Планируемые коэффициенты потерь машинного времени.

 

Машинные ресурсы

            Коэффициенты потерь

переменных

внутрисменных

Экскаваторы одноковшовые

0,003

0,06

Башенные краны

-

0,12

Стреловые гусеничные краны

0,002

0,1


 

в) Определение коэффициента сбалансированности планируемого объема СМР с плановой производственной мощностью.

     Коэффициент сбалансированности Ксб планируемого объема СМР с плановой производственной мощностью рассчитывается по формуле:                          

Кпл.сб =

(6.13)

Кпл.сб=

=0,681

Где  Опл- планируемый годовой объем СМР, подлежащий выполнению собственными силами строительного предприятия.

3.Определим производственную мощность строительного предприятия, исходя из показателей структуры работ по видам строительства и среднегодовой выработки одного рабочего на передовых стройках, приведенных в табл.6.4

Определим также необходимый прирост производственной мощности для выполнения портфеля заказов на планируемый год.

      а) Определение общего объема работ, совместно с субподрядными организациями (Ообщ),которое определяется с помощью следующей формулы: Ообщ - представим как 100%

Ообщ.ф = Оф+Qсуб

Оф=2033,25

Qсуб=11%

Qсуб=(11%*Ообщ.ф)/100

Qсуб=(11%*(Оф+ Qсуб))/100

Qсуб - представим в виде Х

Х=2033,25*0.11+0.11Х

0.89Х=223,6

Х=251,25

Ообщ.ф=2033,25+251,25          Ообщ.ф=2284,5тыс.руб.

      б) Определение базовой и планируемой производственной мощности строительного предприятия совместно с субподрядчиками (Мфакт  и Мфакт(пл)), которое  определяется с помощью следующей формулы :

Кисп= где Мфакт - мощность,

Мфакт=

=2629,056 тыс. руб.

Мфакт(пл)=

=2661,618тыс.руб.

      в) Определение необходимого прироста производственной мощности строительного предприятия:                          

М=Мфакт(пл)-Мфакт=2661,618-2629,056=32,562тыс.руб.        (6.14)

   4.Анализ расчетных значений производственной мощности строительного предприятия.

        Анализируемое нами строительно-монтажное предприятие имеет в своем резерве такие производственные ресурсы, как: одноковшовые экскаваторы, башенные краны и стреловые гусеничные краны. Фактическая среднегодовая мощность  данного предприятия на рассчитанный плановый период составила:

Мф=2338,237 тыс. руб.

Далее определяем плановую среднегодовую производственную мощность строительного предприятия, которая определяется на основе разработки планового баланса производственной мощности:

Мn=1613,378 тыс. руб.

Изменение плановой среднегодовой производственной мощности произошло за счёт:

изменения мощности за счет интенсивных факторов;

( )

изменения оснащенности предприятия строительными  машинами и механизмами;

( )

численности занятых на строительно-монтажных  работах рабочих; ( )

Вследствие чего мы видим, что предприятие испытывает недостаток в производственной мощности.

Данный вывод мы можем сделать и при анализе сбалансированности (Ксб) планируемого СМР с плановой производственной мощностью, который составил:  Ксб=0,681

Эта величина говорит о том, что имеется дисбаланс между имеющимися   производственными мощностями и запланированным объемом строительно-монтажных работ, следовательно, данный объем строительно-монтажных работ не может быть выполнен. Для устранения дисбаланса необходимо провести наращивание производственных мощностей.

В процессе анализа необходимо установить, какие изменения произошли в производственной мощности предприятия, насколько полно она используется. Для этого мы определили планируемый и фактический уровень использования производственной мощности строительного предприятия:

=0,927;
=0.869;

Значение коэффициента 0,869 говорит о том, что производственная мощность используется на 86%.  И в конце были рассчитаны базовая и планируемая производственные мощности строительного предприятия совместно с субподрядчиками:

Мфакт=2629,056 тыс. руб.

Мфакт(пл)=2661,618 тыс. руб.

Необходимый прирост ΔМ составил 32,562тыс.руб.Для того чтобы добиться необходимого прироста нужно нарастить величину базовой производственной мощности строительного предприятия совместно с субподрядчиками. Это можно осуществить путем увеличения собственной производственной мощности путем покупки нового оборудования, привлечения новой бригады рабочих  или субподрядных организаций.

Информация о работе Формирование производственной мощности