Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2013 в 13:52, контрольная работа
Цель – провести анализ бюджетной системы РФ. Задачи:
Рассмотреть общую характеристику бюджетной системы РФ.
Обосновать принципы построения бюджетной системы РФ.
Определить основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях.
Введение……………………………………………………….……………2
Сущность бюджетных отношений………………………………………..3
Принципы построения бюджетных отношений………………….………4
Направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях...................................................................................................................9
Практическая часть……………………………………………………….15
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Число детей: |
||
1.1. на начало года |
240 |
310 |
1.2. наконец года |
300 |
340 |
1.3. среднегодовое (прирост с 01.07) |
270 |
325 |
2. Расходы на заработную плату, руб. |
||
2.1. на 1 ребенка, руб. |
240 |
240 |
на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1. |
64 800 |
78 000 |
3. Начисления на заработную плату, руб. |
16 848 |
20 280 |
4. Расходы на питание: |
||
4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень, руб. |
40 |
40 |
4.2. число дней функционирования групп |
230 |
230 |
4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2. |
62 100 |
74 750 |
расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3. |
2 484 000 |
2 990 000 |
5. Расходы на мягкий инвентарь: |
||
5.1. на оборудование1 нового места, руб. |
520 |
520 |
на оборудование всех новых мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.1. |
31 200 |
15 600 |
5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. |
330 |
330 |
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.2. |
79 200 |
102 300 |
6. Хозяйственные и прочие расходы: |
||
6.1. на 1 ребенка, руб. |
620 |
620 |
на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1.. |
167 400 |
201 500 |
7. Родительская плата: |
||
7.1. на 1 ребенка, руб. |
30 |
30 |
на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1. |
8 100 |
9 750 |
8. Всего расходов, руб. |
2 851 548 |
3 417 430 |
в том числе: |
||
средства родителей |
8100 |
9750 |
финансирование из бюджета |
2 843 448 |
3 407 680 |
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1. ДОУ в городах |
2 851 548 |
1 425 774 |
2 851 548 |
3 417 430 |
2. ДОУ в сельской местности |
800 000 |
400 000 |
800 000 |
900 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах |
4 044 093 |
2 022 047 |
4 044 093 |
4 523 783 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
475 000 |
850 000 |
900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498 191 |
250 000 |
498 191 |
550 000 |
6. Приобретение учебников |
460 000 |
230 000 |
460 000 |
400 000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
700 000 |
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01 |
54 392,072 |
27 705,066 |
54 392,072 |
60 220,031 |
11. Прочие учреждения
и мероприятия в области |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
12. Финансирование мероприятий
по организации |
50 000 |
25 000 |
50 000 |
70 000 |
13. Итого расходов |
10 795 147 |
5 468 986 |
10 795 147 |
12 209 653 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1 500 000 |
750 000 |
1 500 000 |
1 875 000 |
15. Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
17. Всего расходов |
13 795 147 |
7 018 986 |
13 795 147 |
15 784 653 |
Фонд всеобуча создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.
Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
Кн · m
Кср = К01.01 + ––––––––,
где Кср – среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начло года;
m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
1) Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;
Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;
Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;
Родильные койки: 45;
Прочие койки: 75.
2) Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;
Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;
Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;
Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;
Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93.
Число койко-дней = Среднегодовое число коек · Число дней функционирования 1 койки.
Учреждение |
Показатель |
Проект | |||||||||
На начало года |
На конец года |
Среднегодовое |
Сроки свертывания сети |
Число дней функционирования |
Число койко-дней |
Норма расходов на 1 койко-день |
Сумма расходов в год, руб.. | ||||
питание |
медикаменты |
питание |
медикаменты | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = гр7· гр5 |
9 |
10 |
11= гр9· гр8 |
12= гр10· гр8 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности |
1. Хирургические койки |
70 |
86 |
81 |
с 01.05 |
310 |
25110 |
25 |
20 |
627750 |
502200 |
2. Детские койки |
55 |
60 |
58 |
с 01.06 |
315 |
18270 |
24 |
28 |
438480 |
511560 | |
3. Терапевтические койки |
60 |
75 |
70 |
с 01.05 |
330 |
23100 |
20 |
19 |
462000 |
438900 | |
4. Родильные койки |
45 |
45 |
45 |
– |
320 |
14400 |
21 |
23 |
302400 |
331200 | |
5. Прочие койки |
75 |
75 |
75 |
– |
300 |
22500 |
21 |
25 |
472500 |
562500 | |
ИТОГО: |
305 |
341 |
329 |
х |
х |
х |
х |
х |
2303130 |
2346360 | |
2. Больницы и диспансеры в городах |
1. Хирургические койки |
85 |
95 |
89 |
с 01.08 |
310 |
27590 |
22 |
23 |
606980 |
634570 |
2. Детские койки |
90 |
100 |
97 |
с 01.05 |
305 |
29585 |
23 |
25 |
680455 |
739625 | |
3. Терапевтические койки |
130 |
150 |
145 |
с 01.04 |
300 |
43500 |
21 |
22 |
913500 |
957000 | |
4. Родильные койки |
120 |
140 |
127 |
с 01.09 |
310 |
39370 |
25 |
27 |
984250 |
1062990 | |
5. Прочие койки |
90 |
110 |
93 |
с 01.11 |
330 |
30690 |
20 |
27 |
613800 |
828630 | |
ИТОГО: |
515 |
595 |
551 |
х |
х |
х |
х |
х |
3798985 |
4222815 |
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Должность |
Число ставок должностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Чис ло рабо чих дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачеб ных посеще ний |
Сред ний расход на медикаменты на 1 посе щение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = гр5 · гр3 |
8 = гр6 · гр4 |
9 = гр7 + гр8 |
10 |
11 = гр10 · гр9 |
12 = гр11/гр2 |
13 |
14 = гр13 · гр12 |
1. Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8 |
26 |
281 |
7306 |
2435,3 |
10 |
24353,33 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1,25 |
37,25 |
281 |
10467,25 |
6978,2 |
21 |
146541,5 |
3. Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
0,625 |
30,63 |
281 |
8605,625 |
8605,6 |
20 |
172112,5 |
4. Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
17,5 |
6 |
23,5 |
281 |
6603,5 |
3301,8 |
13 |
42922,75 |
5. Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
х |
28 |
х |
28 |
281 |
7868 |
7868 |
8 |
62944 |
6. Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
х |
45 |
х |
45 |
281 |
12645 |
12645 |
18 |
227610 |
Стоматология |
1,5 |
4 |
х |
5 |
х |
20 |
х |
20 |
281 |
5620 |
3746,7 |
23 |
86173,33 |
ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
762657,4 |
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
329 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
450 000 |
440800 |
390 000 |
246 750 |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
329 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 |
х |
126730 |
х |
75670 |
2. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2 |
х |
309000 |
х |
183000 |
4. Прирост коек за год |
х |
80 |
х |
36 |
5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на дооборудование новых коек, руб.: стр.4·стр.5 |
х |
64000 |
х |
28800 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.: стр.3+стр.6 |
х |
373000 |
х |
211800 |