Контрольная работа по «Бухгалтерский Учет»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2013 в 15:22, контрольная работа

Описание работы

Другие органы, осуществляющие регулирование бухгалтерского учета, утверждают в пределах своей компетенции формы бухгалтер¬ской отчетности банков, страховых и других организаций и инст¬рукции о порядке их заполнения, не противоречащие нормативным актам Министерства финансов Российской Федерации.
В настоящее время организации представляют в обязательном порядке промежуточную и годовую финансовую отчетность.
Промежуточная финансовая отчетность включает:
 форму № 1 «Бухгалтерский баланс»;
 форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках».

Файлы: 1 файл

бухгалтерский учет 2 вариант.doc

— 676.50 Кб (Скачать файл)

СЧЕТ 71-2 Резцова Е.А.

 

Дебет

Кредит

Ме-сяц

опер.

Содержание

сумма

Ме-сяц

опер.

Содержание

сумма

Сальдо на 01.12.0Хг

920

       
       

12

1

Оплачено кладовщи-ком Резцовой Е.А. за погрузку – разгрузку поступивших  материа-лов

920

Оборот

 

Оборот

920

Сальдо на 31.12.0Хг.

         

 

СЧЕТ 71-3 Ахатова А.Р.

 

Дебет

Кредит

Ме-сяц

опер.

Содержание

сумма

Ме-сяц

опер.

Содержание

сумма

Сальдо на 01.12.0Хг

         

12

2

Выдано под отчет

9000

12

3

Отражены расходы на служебную  командировку

7100

       

12

5

0статок, неиспользо-ванных подотчетных сумм, внесен в кассу по приходно-кассово-му ордеру

1900

Оборот

9000

Оборот

9000

Сальдо на 31.12.0Хг.

         

 

 

Оборотно сальдовая  ведомость по счетам аналитического учета к счету 71

«Расчеты с подотчетными лицами» за декабрь 200Хг.

 

№ п/п

Наименование счетов подотчетных  лиц

Остаток на 01.12.200Х

Оборот

Остаток на 31.12.200Х

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

ФедченкоА.С.

   

2600

2600

   

2

Резцова Е.А.

920

   

920

   

3

Ахатова А.Р.

   

9000

9000

   

ИТОГО:

920

 

11600

12520

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И  УБЫТКАХ

 

За отчетный 200Х год.

 

Показатель

За отчетный период

(декабрь)

Справочно (за январь-ноябрь 200Х г.)

За год

Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

     

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2 010 000

21 540 000

23 550 000 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

(1 548 832)

(16 155 474)

17 704 306

Валовая прибыль

461 168

5 384 526

5 845 694

Коммерческие расходы

(34 988)

(198 000)

232 988

Управленческие расходы

(430 780)

(2 180 000)

2 610 780

Прибыль (убыток) от продаж

-4 600

3 006 526

3 001 926

Прочие доходы и расходы

     

Проценты к получению

     

Проценты к уплате

(  )

   

Доходы от участия в других организациях

     

Прочие доходы

18 600

202 500

225 700

Прочие расходы

(14 000)

(86 000)

100 000

Прибыль (убыток) до налогообложения

 

3 123 026

3 127 626

Текущий налог на прибыль

(  )

(749 526)

749 526

Чистая прибыль (Убыток) отчетного периода

 

2 373 500

2 378 100


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.200Хг.

 

 

АКТИВ

 

Код

На конец отчетного  периода

     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Не материальные активы (04)

110

1 203 140

Основные средства (01)

120

13 455 500

Незавершенное строительство (07, 08)

130

1 643 000

Доходные вложения в материальные средства

135

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

 

Отложенные налоговые активы

145

 

Прочие внеоборотные активы

150

 

ИТОГО по разделу I

190

16 301 640

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3 348 858

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности (10)

211

2 176 720

Животные на выращивании и откорме

212

 

Затраты в незавершенном производстве (20)

213

92 200

Готовая продукция и товары для  перепродажи (43)

214

1 079 938

Товары отгруженные

215

 

Расходы бедующих периодов

216

 

Прочие запасы и затраты

217

 

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19)

220

153 305

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

 

В том числе покупатели и заказчики

231

 

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

(62, 73, 76)

240

2 649 045

В том числе покупатели и заказчики (62)

241

2 642 545

Краткосрочные финансовые вложения (58)

250

1 080 500

Денежные средства (50, 51)

260

6 786 500

Прочие оборотные активы

270

 

ИТОГО по разделу II

290

14 018 208

БАЛАНС

300

30 319 848


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАССИВ

 

Код

На конец отчетного  периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

23 200 000

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

(              )

Добавочный капитал (83)

420

500 000

Резервный капитал в том числе:

430

 

Резервы, образования в соответствии с законодательством

431

 

Резервы, образования в соответствии с учредительными документами

432

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

470

3 293 500

ИТОГО по разделу III

490

26 993 500

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

1 000 000

Отложенные налоговые обязательства

515

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

ИТОГО по разделу IV

590

1 000 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

165 000

Кредиторская задолженность, в  том числе:

620

2 161 348

Поставщики и подрядчики (60)

621

1 123 550

Задолженность перед персоналом организации (70)

622

369 200

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

107 048

Задолженность по налогам и сборам (68)

624

550 550

Прочие кредиторы (76)

625

11 000

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

 

Доходы будущих периодов

640

 

Резервы предстоящих расходов

650

 

Прочные краткосрочные обязательства

660

 

ИТОГО по разделу V

690

2 326 348

БАЛАНС

700

30 319 848


 

 

 

 

 

 

 

 

Данная работа скачена  с сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru. ID работы:2510




Информация о работе Контрольная работа по «Бухгалтерский Учет»