Отчет по практике в ОАО «Красноярская Энергетическая Компания»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 14:21, отчет по практике

Описание работы

ОАО «Красноярская Энергетическая Компания» является независимым производителем электроэнергии (не входит в структуру холдинга РАО «ЕЭС России»), Компания предоставляет РАО «ЕЭС России» услуги по поддержанию необходимой частоты тока и напряжения в энергозоне Сибири, осуществляет транзит электроэнергии через собственную сеть, обеспечивая параллельную работу в ЕЭС России.
Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:
производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии и реализация потребителям (покупателям);
диспетчерское управление и обеспечение режимов энергопотребления, участие в оперативно-диспетчерском управлении в рамках энергозоны;
эксплуатация, шеф-монтаж, монтаж, наладка, ремонт, техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;

Содержание работы

1. Краткая характеристика предприятия 2
2. Анализ финансового состояния 6
2.1. Анализ прибыли и уровня рентабельности 8
Динамика показателей прибыли 2012 года по сравнению с 2011 8
Анализ изменения нераспределенной прибыли по факторам 11
Динамика показателей рентабельности по сравнению с прошлым годом 12
2.2 Анализ структуры стоимости имущества строительного предприятия и источников его формирования 13
Состав и структура имущества предприятия и источников его ормирования. 13
Анализ наличия и движения собственных оборотных средств, тыс.руб. 2012г. 14
2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 15
Изменение абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия, тыс.руб. 2012г. 15
Изменение относительных показателей финансовой устойчивости предприятия 2012г. 16
2.4 Оценка деловой активности предприятия 19
Изменение показателей эффективности использования ресурсов предприятия 20
Динамика показателей оборачиваемости оборотных средств по сравнению с предыдущим годом 20
Динамика показателей оборачиваемости дебиторской задолженности по сравнению с прошлым годом 21
Динамика показателей оборачиваемости товарно-материальных запасов по сравнению с прошлым годом 22
Сравнительная оценка условий оказания и получения кредита на предприятии 23
Изменение коэффициента устойчивости экономического роста и факторов его определяющих 23
Расчет влияния факторов на изменение коэффициента устойчивости экономического роста 24
2.5 Изменение показателей платежеспособности предприятия за 2012 год 25
2.6 Анализ ликвидности баланса...……………………………………………….........27
3. Результаты финансового анализа деятельности предприятия 28
4 Список использованной литературы………………………………

Файлы: 1 файл

kursovaya2.docx

— 122.65 Кб (Скачать файл)

Содержание

1. Краткая характеристика предприятия 2

2. Анализ финансового состояния 6

2.1. Анализ  прибыли и уровня рентабельности 8

Динамика показателей прибыли 2012 года по сравнению с 2011 8

Анализ изменения  нераспределенной прибыли по факторам 11

Динамика  показателей рентабельности по сравнению  с прошлым годом 12

2.2 Анализ  структуры стоимости имущества  строительного предприятия и  источников его формирования 13

Состав и  структура имущества предприятия  и источников его ормирования. 13

Анализ наличия  и движения собственных оборотных средств, тыс.руб. 2012г. 14

2.3 Анализ  финансовой устойчивости предприятия 15

Изменение абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия, тыс.руб. 2012г. 15

Изменение относительных  показателей финансовой устойчивости предприятия 2012г. 16

2.4 Оценка  деловой активности предприятия 19

Изменение показателей  эффективности использования ресурсов предприятия 20

Динамика  показателей оборачиваемости оборотных  средств по сравнению с предыдущим годом 20

Динамика  показателей оборачиваемости дебиторской  задолженности по сравнению с  прошлым годом 21

Динамика  показателей оборачиваемости товарно-материальных запасов по сравнению с прошлым  годом 22

Сравнительная оценка условий оказания и получения  кредита на предприятии 23

Изменение коэффициента устойчивости экономического роста  и факторов его определяющих 23

Расчет влияния  факторов на изменение коэффициента устойчивости экономического роста 24

2.5 Изменение  показателей платежеспособности предприятия за 2012 год 25

2.6 Анализ ликвидности  баланса...……………………………………………….........27

3. Результаты финансового анализа деятельности предприятия 28

4 Список использованной  литературы………………………………………………..29

1 Краткая характеристика ОАО «Красноярская Энергетическая Компания»

ОАО «Красноярская Энергетическая Компания» является независимым производителем электроэнергии (не входит в структуру холдинга РАО «ЕЭС России»), Компания предоставляет РАО «ЕЭС России» услуги по поддержанию необходимой частоты тока и напряжения в энергозоне Сибири, осуществляет транзит электроэнергии через собственную сеть, обеспечивая параллельную работу в ЕЭС России.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

  • производство,  передача,  распределение   электрической  и тепловой энергии и реализация потребителям (покупателям);
  • диспетчерское   управление и  обеспечение   режимов   энергопотребления, участие в оперативно-диспетчерском    управлении в рамках  энергозоны;
  • эксплуатация, шеф-монтаж, монтаж, наладка, ремонт, техническое  перевооружение и реконструкция энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
  • проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, создание и освоение новой техники и технологий:
  • деятельность  по  эксплуатации электрических  и  тепловых сетей;
  • внешнеэкономическая деятельность;
  • эксплуатация и обслуживание объектов, отнесенных к ведению Госгортехнадзора.

Красноярский гидроузел располагается  в 40 километрах от города Красноярска  вверх по течению Енисея. В районе створа гидроузла долина реки имеет  характер каньона с шириной по урезу воды около 750 метров. Крутые берега и русло реки сложены крепкими скальными породами - гранитами. Они  служат надежным основанием для высокой  плотины. Среднемноголетний расход воды в створе - 2800 м³/с. Максимальный расход весеннего паводка достигал 29800 м³/с, зимой расходы снижаются  до 300-500 м³/с. Красноярская ГЭС - первая гидроэлектростанция на реке Енисей. Установленная мощность ее 12 гидроагрегатов - 6 миллионов кВт. По установленной мощности Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира и занимает второе место в России. Красноярская ГЭС - основной производитель электроэнергии в Красноярском крае и одна из самых экономичных электростанций в стране. Ее среднегодовая выработка составляет 18,4 миллиардов кВтч. В российском производстве доля электроэнергии Красноярской ГЭС составляет до 2,8%, при этом доля в объеме выработки гидрогенерации достигает 13,5%.Строительство и ввод в эксплуатацию Красноярской ГЭС позволили придать новый энергетический импульс развитию не только края, но и всей Сибири. Десятки заводов цветной и черной металлургии, предприятия химической и деревообрабатывающей промышленности, города и поселки обязаны своим рождением и жизнью энергии Красноярской ГЭС. Строительство Красноярской ГЭС осуществлялось с 1956 г. по 1972 г. по проекту Ленинградского отделения института "Гидроэнергопроект" (ныне ОАО «Ленгидропроект»). Плотина гидроэлектростанции гравитационного типа, русловая глухая. Общая длина по гребню составляет 1072,5 м. Средняя высота русловой части 117 м. (максимальная 128 м.). Общий вес плотины составляет 15 млн тонн. Обильный запас снега Саянских гор - неиссякаемый источник пополнения водных запасов Красноярского водохранилища. Максимальный объем водохранилища – 73,3 км³, длина водохранилища по судовому ходу – 334 км. Огромную массу воды сдерживает монолитная бетонная плотина. В ее станционной части расположены водоводы - металлические трубы диаметром 7,5 метров. По ним вода подается к турбине. Для пропуска экстремального паводка, на водосливной части плотины открываются затворы. Устремляясь по наклонной грани, взлетая, как на трамплине, вода сбрасывается в Енисей на расстояние более 120 метров. В машинном зале расположены 12 гидроагрегатов. Механическая энергия воды от турбины передается на генератор, где преобразуется в электрическую. От генераторов электроэнергия по шинопроводам поступает в повышающие трансформаторы, а оттуда - на открытые распределительные устройства напряжением 220 и 500 киловольт. И далее по линиям электропередач - потребителям.

Анализ основных технико-экономических показателей  деятельности предприятия

Производство  электроэнергии, млн кВт.ч

 

2011г

2012г

Отклонение

Общее

56797,8

61420,4

8,1%

ГЭС

45767,6

48920,3

6,9%

ТЭС

11030,2

12500,1

13,3%


 

Установленная мощность, МВт

 

2011гг

2012г

    Отклонение

ГЭС

9002,4

9002,4

0

ТЭС

3877,5

3872,35

-0,13%


Протяженность тепловых сетей. 2011 г. – 1713,9 км,  2012 г. – 1714,1км.

Средняя численность  работающих, чел.

2011г

2012г

7723

8072


В 2012 году численность работающих возросла на 349 человек.

Среднемесячная  заработная плата, руб.

2011г

2012г

Отклонение

34387

38084

10,8%


 

Экономические показатели

Выручка                                

2011г – 38838 млн.руб.

2012г – 52353 млн.руб.  увеличилась на 35%

Валовая прибыль 

2011г – 7126 млн.руб.

2012г – 13377 млн.руб. увеличилась на 88%

EBITDA

2011г – 8411 млн.руб.

2012г – 15587 млн.руб. увеличилась на 85%

Чистая прибыль 

2011г – 3590 млн.руб.

2012г – 9464 млн. руб.  увеличилась на 164%

 Выручка от реализации продукции за 2012 год составила 52353 млн. руб. и по отношению к плановому показателю увеличилась на 4450 млн.руб. (+9%). Доходы от реализации теплоэнергии составили 12420 млн. руб. (+4% к плану). Доходы от реализации электроэнергии и мощности собственного производства составили 27800 млн. руб. (+13% к плану). Доходы от реализации покупной электроэнергии составили 11620 млн. руб. (+10% к плану). Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг за 2012 год составила 38980 млн. руб. (+4% от планового показателя). Налоги составили 4250 млн. руб. (+19% к плану). Рост показателя EBITDA больше плана на 2920 млн. руб. (+23% к плану). В 2012 Компания получила чистую прибыль в размере 9464 млн.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятия

Для анализа и расчета  основных показателей финансовой деятельности предприятия были использована следующая  информация:

Данные бухгалтерской отчетности за 2011 и 2012г. (форма № 1 «Бухгалтерский баланс, форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»).

       

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

       

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

     

Нематериальные активы

110

   

Основные средства

120

34493060

35530545

Незавершенное строительство

130

2426753

3029594

Доходные вложения в материальные ценности

135

   

Долгосрочные финансовые вложения

140

19811185

21868187

Отложенные налоговые  активы

145

651329

922048

Прочие внеоборотные активы

150

   

Итого по разделу I

190

57382327

61350374

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

     

Запасы

210

2549190

2922607

в том числе:

     

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2291255

2550291

животные на выращивании  и откорме

212

   

затраты в незавершенном  производстве

213

   

готовая продукция и товары для перепродажи

214

4029

4660

товары отгруженные

215

   

расходы будущих периодов

216

253906

367656

прочие запасы и затраты

217

   

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

30146

34082

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

93383

210602

в том числе покупатели и заказчики

231

38780

160739

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

5794728

5440169

в том числе покупатели и заказчики

241

4721163

5013246

Краткосрочные финансовые вложения

250

383893

8400

Денежные средства

260

233942

271168

Прочие оборотные активы

270

   

Итого по разделу II

290

9085282

8887028

БАЛАНС

300

66467609

70237402

       
       

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

     

Уставный капитал

410

4766808

4766808

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

-1229643

 

Добавочный капитал

420

27797632

27693140

Резервный капитал

430

1191702

1191702

в том числе:

     

резервы, образованные в  соответствии 
с законодательством

431

596113

596113

резервы, образованные в  соответствии 
с учредительными документами

432

595589

595589

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

 

9463517

Итого по разделу III

490

44801263

54450910

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты

510

10666432

7334899

Отложенные налоговые  обязательства

515

455770

680812

Прочие долгосрочные обязательства

520

1312887

185910

Итого по разделу IV

590

12435089

8201621

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты

610

2956323

3271283

Кредиторская задолженность

620

6269776

4311726

в том числе:

     

поставщики и подрядчики

621

   

задолженность перед персоналом организации

622

   

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

   

задолженность по налогам  и сборам

624

   

прочие кредиторы

625

   

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов

630

4447

1176

Доходы будущих периодов

640

711

686

Резервы предстоящих расходов

650

   

Прочие краткосрочные  обязательства

660

   

Итого по разделу V

690

9231257

7584871

БАЛАНС

700

66467609

70237402


 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

       

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

Код

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

     

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

52352844

38838475

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

36588536

29587198

Валовая прибыль

029

15764308

9251277

Коммерческие расходы

030

253188

244163

Управленческие расходы

040

1209060

1058387

Прибыль (убыток) от продаж

050

14302060

7948727

Прочие доходы и расходы

     

Проценты к получению

060

159572

1196689

Проценты к уплате

070

1214526

2574764

Доходы от участия в  других организациях

080

5455

1820

Прочие операционные доходы

090

1905765

2196305

Прочие операционные расходы

100

3094481

3961683

Внереализационные доходы

120

   

Внереализационные расходы

130

   

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

12063845

4807094

Отложенные налоговые  активы

141

270719

229655

Отложенные налоговые  обязательства

142

225042

97292

Текущий налог на прибыль

150

2631461

1346880

       

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

9463517

3589860

СПРАВОЧНО.

     

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

173063

253098

Базовая прибыль (убыток) на акцию

     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

     

Информация о работе Отчет по практике в ОАО «Красноярская Энергетическая Компания»