Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2013 в 18:42, контрольная работа
Составление проектов бюджетов – исключительная прерогатива Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ и местных администраций муниципальных образований.
Проект федерального бюджета разрабатывается Министерством финансов РФ по поручению Правительства РФ и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.
1. Составление проекта федерального бюджета в РФ 3
Практическая часть 8
Пояснительная записка 22
Список использованной литературы 26
Среднегодовое количество классов рассчитывается по формуле:
Проект на следующий год: на 01.01 количество классов и число учащихся останется таким же, как и принято на 01.09 в текущем году.
С 1 по 4 класс в проекте на 01.09.:
чел.
С 5 по 9 класс в проекте на 01.09.:
чел.
С 10 по 11 класс в проекте на 01.09.:
чел.
Число классов = .
2. Расчет фонда заработной
платы педагогического
Плановая норма
2. Расчет фонда заработной
платы педагогического
Группы |
Количество классов |
Данные тарификационного списка |
Количество педагогических |
Средняя |
ФЗП в | |||||||||||||||
на 01.01 |
на 01.09 |
среднегодовое |
число |
заработная |
по |
на |
среднегодовое | |||||||||||||
текущий |
про- |
теку- |
про- |
теку- |
про- |
теку- |
про- |
теку- |
про- |
теку- |
про- |
теку- |
про- |
теку- |
про- |
теку- |
про- |
теку- |
про- | |
1-4 классы |
17,0 |
21,0 |
21,0 |
17,6 |
19,9 |
18,4 |
550 |
575 |
6000 |
6100 |
6,9 |
7,2 |
0,4 |
0,3 |
8,0 |
6,3 |
872,7 |
848,7 |
84141,176 |
63982,222 |
5-9 классы |
20,0 |
18,0 |
18,0 |
18,2 |
18,1 |
18,2 |
745 |
730 |
17200 |
16500 |
10,3 |
10,1 |
0,5 |
0,6 |
9,3 |
10,2 |
1662,3 |
1627,4 |
186448 |
199711,11 |
10-11 классы |
7,0 |
9,0 |
9,0 |
9,1 |
9,0 |
9,1 |
250 |
275 |
5500 |
6100 |
3,5 |
3,8 |
0,5 |
0,4 |
4,5 |
3,9 |
1584,0 |
1597,1 |
85171,429 |
73832,593 |
1. Итого |
44,0 |
48,0 |
48,0 |
44,9 |
47,0 |
45,6 |
1545 |
1580 |
28700 |
28700 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
355761 |
337526 |
2. ФЗП ру- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
66200 |
78542 |
3. Итого тариф- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
421961 |
416068 |
4. Дополни- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
84392 |
83214 |
5.Общий ФЗП |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
506353 |
499282 |
=
.
3. Расчет хозяйственных,
командировочных, учебных и
Среднегодовое количество классов переносится из данных таблицы 2.
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Хозяйственные и командировочные расходы: |
||
среднегодовое количество классов |
47,0 |
45,6 |
расходы на 1 класс, руб. |
270,0 |
270,0 |
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. |
12690,0 |
12312,0 |
2. Учебные и прочие расходы: |
||
среднегодовое количество 1-4 классов |
19,9 |
18,4 |
норма расходов на 1 класс, руб. |
140,0 |
140,0 |
сумма расходов на 1-4 классы, руб. |
2786,0 |
2576,0 |
среднегодовое количество 5-9 классов |
18,1 |
18,2 |
норма расходов на 1 класс, руб. |
320,0 |
320,0 |
сумма расходов на 5-9 классы, руб. |
5792,0 |
5824,0 |
среднегодовое количество 10-11 классов |
9,0 |
9,1 |
норма расходов на 1 класс, руб. |
260,0 |
260,0 |
сумма расходов на 10-11 классы, руб. |
2340,0 |
2366,0 |
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. |
10918,0 |
10766,0 |
4. Расчет расходов на
содержание групп продленного
дня по городским
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Среднегодовое число учащихся 1-4 классов |
381 |
437 |
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД |
286 |
328 |
3. Расходы по заработной
плате в год: |
210 |
210 |
на всех учащихся, руб. |
59955 |
68827,5 |
4. Начислено на заработную
плату 26%: |
55 |
55 |
на всех учащихся, руб. |
15588 |
17895 |
5. Расход на мягкий инвентарь
в год: |
240 |
240 |
на всех учащихся, руб. |
68520 |
78660 |
6. Расходы на питание: |
40 |
40 |
число дней функционирования групп |
248 |
248 |
расходы на питание в год, руб. |
2832160 |
3251280 |
Итого расходов на ГПД, руб. |
2976223 |
3416663 |
Группу продленного дня посещают 75% учащихся 1 – 4 классов (381*75% = 286 и 437*75% = 328).
Расходы по заработной плате на всех учащихся: 210*286 = 59955 и 210*328 = 68827,5.
Начислено на заработную плату 26%: на 1 учащегося – 210*26% = 55 и на всех учащихся 59955*26% и 68827,5*26%.
Расход на мягкий инвентарь: 286*240 и 328*240.
Расходы на питание в год: 286*40*248=2 832 160 и аналогично для проекта на следующий год.
Итого расходов на ГПД = расходы по заработной плате + начисления на заработную плату + расходы на мягкий инвентарь + расходы на питание.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Показатель |
Принято |
Проект на |
1. Заработная плата |
355761 |
337526 |
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала |
150592 |
78542 |
2а. Надтарифный фонд заработной платы |
84392 |
83214 |
3. Всего ФЗП |
590745 |
416068 |
4. Начисления на заработную плату (26%) |
153594 |
108178 |
5. Хозяйственные и |
12690,0 |
12312,0 |
6. Учебные и прочие расходы |
10918,0 |
10766,0 |
7. Расходы на ГПД |
2976223 |
3416663 |
Итого расходов на текущее содержание школ |
3744170 |
3963986 |
Данные переносятся из ранее посчитанных таблиц, в частности, таблицы 2, 3,4. Начисления на заработную плату планируются в размере 26%.
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Число детей: |
240 |
310 |
на конец года |
300 |
340 |
среднегодовое (прирост с 01.07) |
270 |
325 |
2. Расходы на заработную
плату в год: |
240 |
240 |
на всех детей, руб. |
64800 |
78000 |
3. Начисления на заработную плату, руб. |
16848 |
20280 |
4. Расходы на питание: |
40 |
40 |
число дней функционирования |
230 |
230 |
число дето-дней |
62100 |
74750 |
расходы на питание всех детей в год, руб. |
2484000 |
2990000 |
5. Расходы на мягкий
инвентарь: |
520 |
520 |
на оборудование всех новых мест, руб. |
140400 |
169000 |
на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. |
330 |
330 |
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
89100 |
107250 |
6. Хозяйственные и прочие
расходы: |
620 |
620 |
на всех детей, руб. |
167400 |
201500 |
7. Родительская плата: |
30 |
30 |
на всех детей, руб. |
8100 |
9750 |
8. Всего расходов, руб. |
2962548 |
3566030 |
средства родителей |
8100 |
9750 |
финансирование из бюджета. |
2954448 |
3556280 |
Среднегодовое число детей (прирост с 01.07.) = (240*6+300*6)/12=270, аналогично по проекту на следующий год.
Расходы на заработную плату в год на всех детей = 270*240 = 64 800, аналогично по проекту на следующий год.
Начисления на заработную плату планируются в размере 26% = 64800 * 26%,
аналогично по проекту на следующий год.
= 270*520 = 140 400 и т.д.
270*330 = 89 100 и т.д.
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнение |
Ожидаемое |
Проект на |
1. ДОУ в городах |
2962548 |
1481274 |
2962548 |
3566030 |
2. ДОУ в сельской местности |
800000 |
400000 |
800000 |
900000 |
3. Школы общеобразовательные в городах |
3744170 |
1872085 |
3744170 |
3963986 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850000 |
475000 |
850000 |
900000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498191 |
250000 |
498191 |
550000 |
6. Приобретение учебников |
460000 |
230000 |
460000 |
400000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46923 |
23460 |
46923 |
48220 |
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600000 |
300000 |
600000 |
700000 |
9. Детские дома |
40000 |
20000 |
40000 |
40000 |
10. Фонд всеобуча |
46411 |
23205 |
46411 |
49122 |
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
500000 |
270000 |
500000 |
600000 |
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
50000 |
25000 |
50000 |
70000 |
13. Итого расходов |
10598243 |
5370024 |
10598243 |
11787358 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1500000 |
750000 |
1500000 |
1875000 |
15. Капитальные вложения и строительство |
900000 |
500000 |
900000 |
1200000 |
16. Капитальный ремонт |
600000 |
300000 |
600000 |
500000 |
Всего расходов |
13598243 |
6920024 |
13598243 |
15362358 |
Ожидаемое исполнение расходов
на образование – на уровне плана
текущего года. Данные по ДОУ в городах,
школам общеобразовательным
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Расчет расходов на
питание и медикаменты по
Учреждение |
Показатель |
Проект | |||||||||
На |
На |
Среднегодовое |
Сроки |
Число |
Число |
Норма расходов на 1 койко-день |
Сумма расходов в год, руб. | ||||
питание |
медикаменты |
питание |
медикаменты | ||||||||
1. Больницы |
1. Хирургические койки |
70 |
86 |
79 |
с 01.05 |
310 |
24593 |
25 |
20 |
614833 |
491867 |
2. Детские койки |
55 |
60 |
58 |
с 01.06 |
315 |
18113 |
24 |
28 |
434700 |
507150 | |
3. Терапевтические койки |
60 |
75 |
69 |
с 01.05 |
330 |
22688 |
20 |
19 |
453750 |
431063 | |
4. Родильные койки |
45 |
45 |
45 |
- |
320 |
14400 |
21 |
23 |
302400 |
331200 | |
5. Прочие койки |
75 |
75 |
75 |
- |
300 |
22500 |
21 |
25 |
472500 |
562500 | |
ИТОГО: |
305 |
341 |
326 |
х |
х |
х |
х |
х |
2278183 |
2323779 | |
2. Больницы |
1. Хирургические койки |
85 |
95 |
88 |
с 01.08 |
310 |
27383 |
22 |
23 |
602433 |
629817 |
2. Детские койки |
90 |
100 |
95 |
с 01.06 |
305 |
28975 |
23 |
25 |
666425 |
724375 | |
3. Терапевтические койки |
130 |
150 |
143 |
с 01.04 |
300 |
43000 |
21 |
22 |
903000 |
946000 | |
4. Родильные койки |
120 |
140 |
127 |
с 01.08 |
310 |
39267 |
25 |
27 |
981667 |
1060200 | |
5. Прочие койки |
90 |
110 |
93 |
с 01.10 |
330 |
30800 |
20 |
27 |
616000 |
831600 | |
ИТОГО: |
515 |
595 |
547 |
х |
х |
х |
х |
х |
3769525 |
4191991,7 |