Контрольная работа по "Финансам"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2013 в 18:42, контрольная работа

Описание работы

Составление проектов бюджетов – исключительная прерогатива Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ и местных администраций муниципальных образований.
Проект федерального бюджета разрабатывается Министерством финансов РФ по поручению Правительства РФ и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.

Содержание работы

1. Составление проекта федерального бюджета в РФ 3
Практическая часть 8
Пояснительная записка 22
Список использованной литературы 26

Файлы: 1 файл

Бюджетная система РФ.docx

— 166.75 Кб (Скачать файл)

Среднегодовое количество классов  рассчитывается по формуле:

 

Проект на следующий год: на 01.01 количество классов и число  учащихся останется таким же, как  и принято на 01.09 в текущем году.

С 1 по 4 класс в проекте  на 01.09.:

 чел.

С 5 по 9 класс в проекте  на 01.09.:

 чел.

С 10 по 11 класс в проекте  на 01.09.:

чел.

Число классов = .

2. Расчет фонда заработной  платы педагогического персонала  по общеобразовательным школам.

Плановая норма организационной  нагрузки учителя составляет: 1 – 4 классы – 20 часов в неделю (80 часов в  месяц), 5 – 9 классы – 18 часов в неделю (72 часа в месяц) и 10 – 11 классы – 18 часов  в неделю (72 часа в месяц).

 

2. Расчет фонда заработной  платы педагогического персонала  по общеобразовательным школам

Группы 
классов

Количество классов

Данные тарификационного списка

Количество педагогических 
ставок

Средняя 
ставка 
учителя в 
месяц

ФЗП в 
год, руб.

на 01.01

на 01.09

среднегодовое

число 
учительских 
часов

заработная 
плата в  
месяц

по 
группе 
классов

на 
1 класс

среднегодовое

текущий

про- 
ект

теку- 
щий

про- 
ект

теку- 
щий

про- 
ект

теку- 
щий

про- 
ект

теку- 
щий

про- 
ект

теку- 
щий

про- 
ект

теку- 
щий

про- 
ект

теку- 
щий

про- 
ект

теку- 
щий

про- 
ект

теку- 
щий

про- 
ект

1-4 классы

17,0

21,0

21,0

17,6

19,9

18,4

550

575

6000

6100

6,9

7,2

0,4

0,3

8,0

6,3

872,7

848,7

84141,176

63982,222

5-9 классы

20,0

18,0

18,0

18,2

18,1

18,2

745

730

17200

16500

10,3

10,1

0,5

0,6

9,3

10,2

1662,3

1627,4

186448

199711,11

10-11 классы

7,0

9,0

9,0

9,1

9,0

9,1

250

275

5500

6100

3,5

3,8

0,5

0,4

4,5

3,9

1584,0

1597,1

85171,429

73832,593

1. Итого

44,0

48,0

48,0

44,9

47,0

45,6

1545

1580

28700

28700

х

х

х

х

х

х

х

х

355761

337526

2. ФЗП ру- 
ководящего, 
администра- 
тивно-хозяй- 
ственного и 
учебно-вспо- 
могательного 
состава

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

66200

78542

3. Итого тариф- 
ный ФЗП

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

421961

416068

4. Дополни- 
тельный ФЗП 
(надтарифный), 
в % к общему 
ФЗП 20%

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

84392

83214

5.Общий ФЗП 
по школе

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

506353

499282


 

=

 

.

 

 

 

 

 

3. Расчет хозяйственных,  командировочных, учебных и прочих  расходов по общеобразовательным  школам.

Среднегодовое количество классов  переносится из данных таблицы 2.

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий  год

1. Хозяйственные и командировочные расходы:

   

среднегодовое количество классов

47,0

45,6

расходы на 1 класс, руб.

270,0

270,0

Итого хозяйственных  и командировочных расходов на все  классы, руб.

12690,0

12312,0

2. Учебные и прочие расходы:

   

среднегодовое количество 1-4 классов

19,9

18,4

норма расходов на 1 класс, руб.

140,0

140,0

сумма расходов на 1-4 классы, руб.

2786,0

2576,0

среднегодовое количество 5-9 классов

18,1

18,2

норма расходов на 1 класс, руб.

320,0

320,0

сумма расходов на 5-9 классы, руб.

5792,0

5824,0

среднегодовое количество 10-11 классов

9,0

9,1

норма расходов на 1 класс, руб.

260,0

260,0

сумма расходов на 10-11 классы, руб.

2340,0

2366,0

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

10918,0

10766,0




4. Расчет расходов на  содержание групп продленного  дня по городским общеобразовательным  школам.

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число  учащихся 1-4 классов

381

437

2. Среднегодовое число  учащихся в ГПД

286

328

3. Расходы по заработной  плате в год: 
на 1 учащегося, руб.

210

210

на всех учащихся, руб.

59955

68827,5

4. Начислено на заработную  плату 26%: 
на 1 учащегося, руб.

55

55

на всех учащихся, руб.

15588

17895

5. Расход на мягкий инвентарь  в год: 
на 1 учащегося, руб.

240

240

на всех учащихся, руб.

68520

78660

6. Расходы на питание: 
норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.

40

40

число дней функционирования групп

248

248

расходы на питание  в год, руб.

2832160

3251280

Итого расходов на ГПД, руб.

2976223

3416663


Группу продленного дня  посещают 75% учащихся 1 – 4 классов (381*75% = 286  и 437*75% = 328).

Расходы по заработной плате  на всех учащихся: 210*286 = 59955 и 210*328 = 68827,5.

Начислено на заработную плату 26%: на 1 учащегося –  210*26% = 55 и на всех учащихся 59955*26% и 68827,5*26%.

Расход на мягкий инвентарь: 286*240 и 328*240.

Расходы на питание в год: 286*40*248=2 832 160 и аналогично для проекта на следующий год.

Итого расходов на ГПД = расходы  по заработной плате + начисления на заработную плату + расходы на мягкий инвентарь + расходы на питание.

 

5. Свод расходов по  общеобразовательным школам, руб.

Показатель

Принято 
в текущем 
году

Проект на 
следующий 
год

1. Заработная плата педагогического  персонала

355761

337526

2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала

150592

78542

2а. Надтарифный фонд  заработной платы

84392

83214

3. Всего ФЗП

590745

416068

4. Начисления на заработную  плату (26%)

153594

108178

5. Хозяйственные и командировочные  расходы

12690,0

12312,0

6. Учебные и прочие расходы

10918,0

10766,0

7. Расходы на ГПД

2976223

3416663

Итого расходов на текущее  содержание школ

3744170

3963986


Данные переносятся из ранее посчитанных таблиц, в частности, таблицы 2, 3,4. Начисления на заработную плату планируются в размере 26%.

 

6. Расчет расходов на  содержание ДОУ

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Число детей: 
на начало года

240

310

на конец года

300

340

среднегодовое (прирост с 01.07)

270

325

2. Расходы на заработную  плату в год: 
на 1 ребенка, руб.

240

240

на всех детей, руб.

64800

78000

3. Начисления на заработную  плату, руб.

16848

20280

4. Расходы на питание: 
норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

40

40

число дней функционирования

230

230

число дето-дней

62100

74750

расходы на питание всех детей  в год, руб.

2484000

2990000

5. Расходы на мягкий  инвентарь: 
на оборудование 1 нового места, руб.

520

520

на оборудование всех новых  мест, руб.

140400

169000

на дооборудование 1 ранее  действовавшего места, руб.

330

330

на дооборудование всех ранее  действовавших мест, руб.

89100

107250

6. Хозяйственные и прочие  расходы: 
на 1 ребенка, руб.

620

620

на всех детей, руб.

167400

201500

7. Родительская плата: 
на 1 ребенка, руб.

30

30

на всех детей, руб.

8100

9750

8. Всего расходов, руб. 
в том числе:

2962548

3566030

средства родителей

8100

9750

финансирование из бюджета.

2954448

3556280


 

 

Среднегодовое число детей (прирост с 01.07.) = (240*6+300*6)/12=270, аналогично по проекту на следующий год.

Расходы на заработную плату  в год на всех детей = 270*240 = 64 800, аналогично по проекту на следующий год.

Начисления на заработную плату планируются в размере 26% = 64800 * 26%,

аналогично по проекту  на следующий год.

 

 

 

 

= 270*520 = 140 400 и т.д.

 

270*330 = 89 100 и т.д.

 

 

 

 

 

7. Свод расходов на  образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнение 
за 6 месяцев

Ожидаемое 
исполнение

Проект на 
следующий 
год

1. ДОУ в городах

2962548

1481274

2962548

3566030

2. ДОУ в сельской местности

800000

400000

800000

900000

3. Школы общеобразовательные  в городах

3744170

1872085

3744170

3963986

4. Школы общеобразовательные  в сельской местности

850000

475000

850000

900000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

498191

250000

498191

550000

6. Приобретение учебников

460000

230000

460000

400000

7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46923

23460

46923

48220

8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми

600000

300000

600000

700000

9. Детские дома

40000

20000

40000

40000

10. Фонд всеобуча

46411

23205

46411

49122

11. Прочие учреждения и  мероприятия в области образования

500000

270000

500000

600000

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

50000

25000

50000

70000

13. Итого расходов

10598243

5370024

10598243

11787358

14. Приобретение инвентаря и оборудования

1500000

750000

1500000

1875000

15. Капитальные вложения  и строительство

900000

500000

900000

1200000

16. Капитальный ремонт

600000

300000

600000

500000

Всего расходов

13598243

6920024

13598243

15362358


 

 

 

Ожидаемое исполнение расходов на образование – на уровне плана  текущего года. Данные по ДОУ в городах, школам общеобразовательным переносятся  из таблиц 5 и 6. Фонд всеобуча создается  в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных  школ ((3 744 170 + 850 000 + 46923)*1% и т.д.). Расходы на приобретение инвентаря и оборудования планируются с ростом на 25% (1 500 000 + 1 500 000*25% и т.д.).

 

 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1. Расчет расходов на  питание и медикаменты по учреждениям  здравоохранения

 

Учреждение

Показатель

Проект

На 
начало 
года

На 
конец 
года

Среднегодовое

Сроки 
развертывания 
сети

Число 
дней 
функционирования

Число 
койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в  год, руб.

питание

медикаменты

питание

медикаменты

1. Больницы 
и диспансеры 
в сельской 
местности

1. Хирургические койки

70

86

79

с 01.05

310

24593

25

20

614833

491867

2. Детские койки

55

60

58

с 01.06

315

18113

24

28

434700

507150

3. Терапевтические койки

60

75

69

с 01.05

330

22688

20

19

453750

431063

4. Родильные койки

45

45

45

-

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

-

300

22500

21

25

472500

562500

ИТОГО:

305

341

326

х

х

х

х

х

2278183

2323779

2. Больницы 
и диспансеры 
в городах

1. Хирургические койки

85

95

88

с 01.08

310

27383

22

23

602433

629817

2. Детские койки

90

100

95

с 01.06

305

28975

23

25

666425

724375

3. Терапевтические койки

130

150

143

с 01.04

300

43000

21

22

903000

946000

4. Родильные койки

120

140

127

с 01.08

310

39267

25

27

981667

1060200

5. Прочие койки

90

110

93

с 01.10

330

30800

20

27

616000

831600

ИТОГО:

515

595

547

х

х

х

х

х

3769525

4191991,7

Информация о работе Контрольная работа по "Финансам"