Контрольная работа по "Финансам"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2013 в 18:42, контрольная работа

Описание работы

Составление проектов бюджетов – исключительная прерогатива Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ и местных администраций муниципальных образований.
Проект федерального бюджета разрабатывается Министерством финансов РФ по поручению Правительства РФ и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.

Содержание работы

1. Составление проекта федерального бюджета в РФ 3
Практическая часть 8
Пояснительная записка 22
Список использованной литературы 26

Файлы: 1 файл

Бюджетная система РФ.docx

— 166.75 Кб (Скачать файл)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование медикаментов

Должность

Число ставок 
должностей

Расчет нормы 
обслуживания 
в час

Число часов 
работы в  
день

Дневная 
загрузка

Число 
рабочих 
дней 
в год

Годовая 
нагрузка

Число 
врачебных 
посещений

Средний 
расход 
на медикаменты 
на 1 посещение

Сумма 
расходов 
на медикаменты, 
руб.

в поликлинике

на 
дому

в поликлинике

на 
дому

в поликлинике

на 
дому

всего

1. Терапия

3

6

2

3

4

18

8,00

26,00

281

7306

21918

10

219180

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467

15701

21

329718

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,63

30,63

281

8606

8606

20

172113

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6,00

23,50

281

6604

13207

13

171691

5. Неврология

1

7

1,25

4

х

28

1,25

29,25

281

8219

8219

8

65754

6. Дерматология

1

9

1,25

5

х

45

1,25

46,25

281

12996

12996

18

233933

7. Стоматология

1,5

4

х

5

х

20

х

20

281

5620

8430

23

193890

ВСЕГО:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1386278


 

 

 

 

 

 

3. Расчет расходов на  заработную плату медицинского  персонала по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и 
диспансеры 
в городах

Больницы и диспансеры в сельской 
местности

принято 
в текущем 
году

проект 
на следующий год

принято 
в текущем 
году

проект 
на следующий год

1. Среднегодовое количество коек

х

547

х

326

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год,  руб.

450000

437333

390000

244188


Среднегодовое количество коек из таблицы 1 по здравоохранению.

 и т.д.

 

4. Расчет расходов на  канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности.

Показатель

Больницы и диспансеры в городах 
и рабочих поселках

Больницы и диспансеры в сельской 
местности

принято 
в текущем 
году

проект 
на следующий год

принято 
в текущем 
году

проект 
на следующий год

I. Канцелярские  и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество  коек

х

547

х

326

2. Расходы на 1 койку в  год, руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских 
и хозяйственных расходов, руб.

х

125733

х

74884

II. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на  начало года

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 
1 койки в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов 
на дооборудование, руб.

х

309000

х

183000

4. Прирост коек за год

х

80

х

36

5. Расходы на оборудование 
1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов  на 
оборудование новых коек, руб.

х

64000

х

28800

7. Всего расходов 
на мягкий инвентарь, тыс. руб.

х

373000

х

211800


Среднегодовое количество коек и количество коек на начало года из таблицы 1 по здравоохранению.  Прирост  коек за год = Количество коек на конец  года – Количество коек на конец  года.

 

 

 

 

5. Свод расходов по  больницам и диспансерам в  городах и сельской местности,  руб.

Показатель

Больницы и 
диспансеры 
в городах

Больницы и диспансеры в сельской 
местности

принято 
в текущем 
году

проект 
на следующий год

принято 
в текущем 
году

проект 
на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров

450000

437333

390000

244188

2. Начисления на заработную  плату (26%)

117000

113707

101400

63489

3. Питание

3500000

3769525

2000000

2278183

4. Медикаменты

4000000

4191992

2100000

2323779

5. Мягкий инвентарь

х

373000

х

211800

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

125733

х

74884

7. Приобретение оборудования  и инвентаря

250000

312500

150000

187500

8. Капитальный ремонт

1200000

1380000

700000

805000

9. Прочие расходы

400000

450000

300000

350000

Итого расходов

9917000

11153790

5741400

6538823


Заработная плата персонала  из таблицы 3 по здравоохранению. Начисления на заработную плату планируются  в размере 26% (450 000 * 26%). Расходы на питание и медикаменты из таблицы 1 по здравоохранению. Расходы на мягкий инвентарь, канцелярские и хозяйственные расходы из таблицы 4 по здравоохранению. На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов на приобретение оборудования на 25% (250 000 + 250 000 *25% и т.д.), на капитальный ремонт – на 15% (1 200 000 +

+ 1 200 000*15% и т.д.).

 

6. Свод расходов по  амбулаторно-поликлиническим учреждениям,  руб.

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата мед.  персонала

750000

800000

2. Начисления на заработную  плату (26%)

195000

208000

3. Медикаменты

1386278

900000

4. Мягкий инвентарь

х

300000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

250000

6. Приобретение оборудования  и инвентаря

400000

500000

7. Капитальный ремонт

1000000

960000

8. Прочие расходы

х

250000

Итого расходов

3731278

4168000


Начисления на заработную плату планируется по ставке 26% (750 000*26% и т.д.). Расходы на медикаменты из таблицы 2 по здравоохранению. Планируется увеличение расходов на приобретение оборудования на 25% (400 000 + 400 000*25%). На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4% (1 000 000 – 1 000 000*4%).

7. Свод расходов на  здравоохранение, руб.

Учреждение

Текущий год

Проект на 
следующий год

принято

исполнено 
за 6 месяцев

ожидаемое 
исполнение

1. Больницы и диспансеры  в городах

9917000

4958500

9917000

11153790

2. Больницы и диспансеры  в сельской местности

5741400

2870700

5741400

6538823

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения

3731278

1865639

3731278

4168000

4. Прочие учреждения

2400000

1200000

2400000

2600000

Итого расходов

21789678

10894839

21789678

24460613


Ожидаемое исполнение расходов на здравоохранение – на уровне плана текущего года. Данные из таблиц 5 и 6 по здравоохранению.

 

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА

ГОД, ТЫС. РУБ.

Показатели

Текущий год

Проект на 
следующий 
год

принято

исполнено за 
6 месяцев

ожидаемое 
исполнение

Наименование  доходов

1. Налог на имущество  физических лиц

32000

16000

32000

40000

2. Земельный налог

109200

54600

109200

300900

3. Единый налог на вмененный доход

272000

136000

272000

312800

4. Транспортный налог

-

-

-

352642

5. Налог на доходы физических лиц

786658

393329

786658

1090312

6. Неналоговые доходы

500

250

500

575

ИТОГО доходов

1200358

600179

1200358

2097229

Дотации и субвенции из бюджета области

795030

397515

795030

126444

ВСЕГО доходов

1995388

997694

1995388

2223673

Наименование  расходов

1. Общегосударственные вопросы

110000

50000

110000

113850

2. Национальная безопасность

100000

50000

100000

110000

3. Национальная экономика

350000

175000

350000

376250

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

950000

450000

950000

1068750

5. Охрана окружающей среды

100000

50000

100000

105000

6.Образование

13598

6799

13598

15362

7. Культура, кинематография  и средства массовой информации

350000

175000

350000

410000

8. Здравоохранение и спорт

21790

10895

21790

24461

ИТОГО расходов

1995388

997694

1995388

2223673

Субвенции в областной  бюджет

х

х

х

х

ВСЕГО расходов

1995388

997694

1995388

2223673

Оборотная кассовая наличность

39908

19954

39908

44473

Информация о работе Контрольная работа по "Финансам"