Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2013 в 18:42, контрольная работа
Составление проектов бюджетов – исключительная прерогатива Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ и местных администраций муниципальных образований.
Проект федерального бюджета разрабатывается Министерством финансов РФ по поручению Правительства РФ и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.
1. Составление проекта федерального бюджета в РФ 3
Практическая часть 8
Пояснительная записка 22
Список использованной литературы 26
2. План амбулаторно-
Должность |
Число ставок |
Расчет нормы |
Число часов |
Дневная |
Число |
Годовая |
Число |
Средний |
Сумма | ||||
в поликлинике |
на |
в поликлинике |
на |
в поликлинике |
на |
всего | |||||||
1. Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8,00 |
26,00 |
281 |
7306 |
21918 |
10 |
219180 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1,25 |
37,25 |
281 |
10467 |
15701 |
21 |
329718 |
3. Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
0,63 |
30,63 |
281 |
8606 |
8606 |
20 |
172113 |
4. Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
17,5 |
6,00 |
23,50 |
281 |
6604 |
13207 |
13 |
171691 |
5. Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
х |
28 |
1,25 |
29,25 |
281 |
8219 |
8219 |
8 |
65754 |
6. Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
х |
45 |
1,25 |
46,25 |
281 |
12996 |
12996 |
18 |
233933 |
7. Стоматология |
1,5 |
4 |
х |
5 |
х |
20 |
х |
20 |
281 |
5620 |
8430 |
23 |
193890 |
ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1386278 |
3. Расчет расходов на
заработную плату медицинского
персонала по больницам и
Показатель |
Больницы и |
Больницы и диспансеры
в сельской | ||
принято |
проект |
принято |
проект | |
1. Среднегодовое количество коек |
х |
547 |
х |
326 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
450000 |
437333 |
390000 |
244188 |
Среднегодовое количество коек из таблицы 1 по здравоохранению.
и т.д.
4. Расчет расходов на
канцелярские и хозяйственные
принадлежности, мягкий инвентарь
по больницам и диспансерам
в городах и сельской
Показатель |
Больницы и диспансеры
в городах |
Больницы и диспансеры
в сельской | ||
принято |
проект |
принято |
проект | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
х |
547 |
х |
326 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
Итого канцелярских |
х |
125733 |
х |
74884 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 |
2. Расходы на дооборудование |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов |
х |
309000 |
х |
183000 |
4. Прирост коек за год |
х |
80 |
х |
36 |
5. Расходы на оборудование |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов
на |
х |
64000 |
х |
28800 |
7. Всего расходов |
х |
373000 |
х |
211800 |
Среднегодовое количество коек и количество коек на начало года из таблицы 1 по здравоохранению. Прирост коек за год = Количество коек на конец года – Количество коек на конец года.
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель |
Больницы и |
Больницы и диспансеры
в сельской | ||
принято |
проект |
принято |
проект | |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров |
450000 |
437333 |
390000 |
244188 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117000 |
113707 |
101400 |
63489 |
3. Питание |
3500000 |
3769525 |
2000000 |
2278183 |
4. Медикаменты |
4000000 |
4191992 |
2100000 |
2323779 |
5. Мягкий инвентарь |
х |
373000 |
х |
211800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
125733 |
х |
74884 |
7. Приобретение оборудования и инвентаря |
250000 |
312500 |
150000 |
187500 |
8. Капитальный ремонт |
1200000 |
1380000 |
700000 |
805000 |
9. Прочие расходы |
400000 |
450000 |
300000 |
350000 |
Итого расходов |
9917000 |
11153790 |
5741400 |
6538823 |
Заработная плата персонала из таблицы 3 по здравоохранению. Начисления на заработную плату планируются в размере 26% (450 000 * 26%). Расходы на питание и медикаменты из таблицы 1 по здравоохранению. Расходы на мягкий инвентарь, канцелярские и хозяйственные расходы из таблицы 4 по здравоохранению. На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов на приобретение оборудования на 25% (250 000 + 250 000 *25% и т.д.), на капитальный ремонт – на 15% (1 200 000 +
+ 1 200 000*15% и т.д.).
6. Свод расходов по
амбулаторно-поликлиническим
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
750000 |
800000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195000 |
208000 |
3. Медикаменты |
1386278 |
900000 |
4. Мягкий инвентарь |
х |
300000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
250000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400000 |
500000 |
7. Капитальный ремонт |
1000000 |
960000 |
8. Прочие расходы |
х |
250000 |
Итого расходов |
3731278 |
4168000 |
Начисления на заработную плату планируется по ставке 26% (750 000*26% и т.д.). Расходы на медикаменты из таблицы 2 по здравоохранению. Планируется увеличение расходов на приобретение оборудования на 25% (400 000 + 400 000*25%). На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4% (1 000 000 – 1 000 000*4%).
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение |
Текущий год |
Проект на | ||
принято |
исполнено |
ожидаемое | ||
1. Больницы и диспансеры в городах |
9917000 |
4958500 |
9917000 |
11153790 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
5741400 |
2870700 |
5741400 |
6538823 |
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
3731278 |
1865639 |
3731278 |
4168000 |
4. Прочие учреждения |
2400000 |
1200000 |
2400000 |
2600000 |
Итого расходов |
21789678 |
10894839 |
21789678 |
24460613 |
Ожидаемое исполнение расходов на здравоохранение – на уровне плана текущего года. Данные из таблиц 5 и 6 по здравоохранению.
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА
ГОД, ТЫС. РУБ.
Показатели |
Текущий год |
Проект на | ||
принято |
исполнено за |
ожидаемое | ||
Наименование доходов | ||||
1. Налог на имущество физических лиц |
32000 |
16000 |
32000 |
40000 |
2. Земельный налог |
109200 |
54600 |
109200 |
300900 |
3. Единый налог на вмененный доход |
272000 |
136000 |
272000 |
312800 |
4. Транспортный налог |
- |
- |
- |
352642 |
5. Налог на доходы физических лиц |
786658 |
393329 |
786658 |
1090312 |
6. Неналоговые доходы |
500 |
250 |
500 |
575 |
ИТОГО доходов |
1200358 |
600179 |
1200358 |
2097229 |
Дотации и субвенции из бюджета области |
795030 |
397515 |
795030 |
126444 |
ВСЕГО доходов |
1995388 |
997694 |
1995388 |
2223673 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы |
110000 |
50000 |
110000 |
113850 |
2. Национальная безопасность |
100000 |
50000 |
100000 |
110000 |
3. Национальная экономика |
350000 |
175000 |
350000 |
376250 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
950000 |
450000 |
950000 |
1068750 |
5. Охрана окружающей среды |
100000 |
50000 |
100000 |
105000 |
6.Образование |
13598 |
6799 |
13598 |
15362 |
7. Культура, кинематография и средства массовой информации |
350000 |
175000 |
350000 |
410000 |
8. Здравоохранение и спорт |
21790 |
10895 |
21790 |
24461 |
ИТОГО расходов |
1995388 |
997694 |
1995388 |
2223673 |
Субвенции в областной бюджет |
х |
х |
х |
х |
ВСЕГО расходов |
1995388 |
997694 |
1995388 |
2223673 |
Оборотная кассовая наличность |
39908 |
19954 |
39908 |
44473 |