Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2013 в 15:45, контрольная работа
Доходы бюджета создают материальную основу существования самого государства, используются для покрытия потребностей в средствах, для выполнения возложенных на него функций. Они рассматриваются как фактор, влияющий на совокупное потребление путем оказания влияния на уровень доходности. Доходы бюджета воздействуют на хозяйственную активность, на объемы выпускаемой продукции и техническое оснащение производства, на равновесие цен, на отраслевое и территориальное размещение инвестиций.
1. Доходы бюджетной системы, их содержание и состав……………….. 3
2. Практическая часть ………………………………………………………9
Список использованной литературы……………………………………...38
Пояснения к таблице 2.10:
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле 2.5:
Кср. = К01.01.+
где Кср – среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начало года;
Кн - количество развернутых новых коек;
m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:
70 + ((86 - 70) * 8 мес. / 12) = 80,7 к.
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
85 + ((95 - 85) * 5 / 12) = 89,2 к.
Таблица 2.11
План амбулаторно-
Должность
|
Число ставок должностей
|
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных посещений |
Средний расход на медикам. на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в пол-ке гр.3*гр.5 |
на дому гр.4*гр.6 |
всего гр.7+ гр.8 |
|
гр.10* гр.9 |
гр.11*гр.2 |
|
гр.13*гр12 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8 |
26 |
281 |
7 306 |
21 918 |
10 |
219 180 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1,25 |
37,25 |
281 |
10 467 |
15 701 |
21 |
329 721 |
3. Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
0,63 |
30,63 |
281 |
8 607 |
8 607 |
20 |
172 140 |
4. Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
17,5 |
6 |
23,5 |
281 |
6 604 |
13 208 |
13 |
171 704 |
5. Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
Х |
28 |
- |
28 |
281 |
7 868 |
7 868 |
8 |
62 944 |
6. Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
Х |
45 |
- |
45 |
281 |
12 645 |
12 645 |
18 |
227 610 |
7. Стоматология |
1,5 |
4 |
Х |
5 |
Х |
20 |
- |
20 |
281 |
5 620 |
8 430 |
23 |
193 890 |
ВСЕГО |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 377 189 |
Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 2.12
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.Среднегодовое количество |
X |
550,9 |
X |
328,6 |
2.Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. (стр.1*стр.2) |
450 000 |
440 720 |
390 000 |
246 450 |
Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 2.13
Показатель
|
Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек (таб.2.10) |
X |
550,9 |
X |
328,6 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (стр.1* стр.2) |
X |
126 707 |
X |
75 578 |
Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года (таб.2.10) |
X |
515 |
X |
305 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на |
X |
309 000 |
X |
183 000 |
4.Прирост коек за год (конец года – начало года) |
X |
80 |
X |
56 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на |
X |
64 000 |
X |
44 800 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. (стр. 3+стр.6) |
X |
373 000 |
X |
227 800 |
Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На следующий год
в сфере здравоохранения
- на приобретение оборудования на 25 %;
- на капитальный ремонт – на 15%.
Таблица 2.14
Показатель
|
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (табл. 2.12) |
450 000 |
440 720 |
390 000 |
246 450 |
2. Начисления на заработную |
117 000 |
114 587 |
101 400 |
64 077 |
3. Питание (табл.2.10) |
3 500 000 |
3 797 911 |
2 000 000 |
2 300 061 |
4. Медикаменты (табл.2.10) |
4 000 000 |
4 222 128 |
2 100 000 |
2 372 432 |
5. Мягкий инвентарь (табл.2.13) |
X |
373 000 |
X |
227 800 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл.2.13) |
X |
126 707 |
X |
75 578 |
7. Приобретение оборудования и инвентаря (рост 25%) |
250 000 |
312 500 |
150 000 |
187 500 |
8. Капитальный ремонт (рост 15%) |
1 200 000 |
1 380 000 |
700 000 |
805 000 |
9. Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
Итого расходов |
9 917 000 |
11 217 553 |
5 741 400 |
6 628 898 |
Свод расходов по амбулаторно-
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлиническим учреждениям на 4 %.
Таблица 2.15
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
1. Заработная плата мед. Персонала |
750 000 |
800 000 |
2. Начисления на заработную |
195 000 |
208 000 |
3. Медикаменты (табл.2.11) |
1 377 189 |
900 000 |
4. Мягкий инвентарь |
X |
300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
X |
250 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря (рост 25%) |
400 000 |
500 000 |
7. Капитальный ремонт (уменьшение 4%) |
1 000 000 |
960 000 |
8. Прочие расходы |
X |
250 000 |
Итого расходов |
3 722 189 |
4 168 000 |
7.
Свод расходов на
Таблица 2.16
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Больницы и диспансеры в городах (табл. 2.14) |
9 917 000 |
4 958 500 |
9 917 000 |
11 217 553 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности (табл.2.14) |
5 741 400 |
2 870 700 |
5 741 400 |
6 628 898 |
3. Амбулаторно-поликлинические |
3 722 189 |
1 861 095 |
3 722 189 |
4 168 000 |
4. Прочие учреждения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
Итого расходов |
21 780 589 |
10 890 295 |
21 780 589 |
24 614 451 |
Форма № 1-Б
год, (тыс. руб.)
Показатели |
Текущий год |
Проект на следующий год | |||
Принято |
Исполнено за 6 мес. |
Ожидаемое исполнение | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
Наименование доходов | |||||
1. Налог на имущество физических лиц |
32,0 |
16,0 |
32,0 |
40,0 | |
2. Земельный налог |
109,2 |
54,6 |
109,2 |
300,9 | |
3. Единый налог на вмененный доход |
272,0 |
136,0 |
272,0 |
312,8 | |
4. Транспортный налог |
35264,2 |
17632,1 |
35264,2 |
35264,2 | |
5. Налог на доходы физических лиц |
786,7 |
393,4 |
786,7 |
726,9 | |
6. Неналоговые доходы |
500,0 |
250,0 |
500,0 |
575,0 | |
Итого доходов |
36 964,1 |
18 482,1 |
36 964,1 |
37 219,8 | |
Дотации и субвенции из бюджета области |
40,2 |
114 |
40,2 |
4 795,9 | |
Всего доходов |
37 004,3 |
18 596,1 |
37 004,3 |
42 015,7 | |
Наименование расходов | |||||
1.Общегосударственные вопросы |
110,0 |
50,0 |
110,0 |
113,9 | |
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
100,0 |
50,0 |
100,0 |
110,0 | |
3. Национальная экономика |
350,0 |
175,0 |
350,0 |
376,3 | |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
950,0 |
450,0 |
950,0 |
1 068,8 | |
5. Охрана окружающей среды |
100,0 |
50,0 |
100,0 |
105,0 | |
6. Образование |
13 263,7 |
6 755,8 |
13 263,7 |
15 217,2 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
7. Культура, кинематография и средства массовой информации |
350,0 |
175,0 |
350,0 |
410,0 | |
8. Здравоохранение и спорт |
21 780,6 |
10 890,3 |
21 780,6 |
24 614,5 | |
Итого расходов |
37 004,3 |
18 596,1 |
37 004,3 |
42 015,7 | |
Субвенции в областной бюджет |
- |
- |
- |
- | |
Всего расходов |
37 004,3 |
18 596,1 |
37 004,3 |
42 015,7 | |
Оборотная кассовая наличность |
740,1 |
371,9 |
740,1 |
840,3 |
Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав