Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2013 в 15:45, контрольная работа

Описание работы

Доходы бюджета создают материальную основу существования самого государства, используются для покрытия потребностей в средствах, для выполнения возложенных на него функций. Они рассматриваются как фактор, влияющий на совокупное потребление путем оказания влияния на уровень доходности. Доходы бюджета воздействуют на хозяйственную активность, на объемы выпускаемой продукции и техническое оснащение производства, на равновесие цен, на отраслевое и территориальное размещение инвестиций.

Содержание работы

1. Доходы бюджетной системы, их содержание и состав……………….. 3
2. Практическая часть ………………………………………………………9
Список использованной литературы……………………………………...38

Файлы: 1 файл

Моя контрольная БС.doc

— 559.00 Кб (Скачать файл)

 

Пояснения к таблице 2.10:

Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле 2.5:

Кср. = К01.01.+

   (2.5)

где Кср – среднегодовое количество коек;

К01.01 количество коек на начало года;

Кн -  количество развернутых новых коек;

m-  количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах  в сельской местности составит:

70 + ((86 - 70) * 8 мес. / 12) = 80,7 к.

Среднегодовое количество хирургических коек в городах  составит:

85 + ((95 - 85) * 5 / 12) = 89,2 к.

 

 

 

Таблица 2.11

План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование медикаментов

 

Должность

 

Число ставок должностей

 

Расчет нормы обслуживания в час

Число часов

работы в

день

Дневная нагрузка

Число рабочих дней в  году

Годовая нагрузка

Число врачебных посещений

Средний расход на медикам. на 1 посещение

Сумма расходов на медикаменты, руб.

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в пол-ке

гр.3*гр.5

на дому

гр.4*гр.6

всего

гр.7+

гр.8

 

 

гр.10*

гр.9

 

гр.11*гр.2

 

 

гр.13*гр12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7 306

21 918

    10

219 180

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10 467

15 701

21

329 721

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,63

30,63

281

8 607

8 607

20

172 140

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6 604

13 208

13

171 704

5. Неврология

1

7

1,25

4

Х

28

-

28

281

7 868

7 868

8

62 944

6. Дерматология

1

9

1,25

5

Х

45

-

45

281

12 645

12 645

18

227 610

7. Стоматология

1,5

4

Х

5

Х

20

-

20

281

5 620

8 430

23

193 890

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 377 189


 

 

 

 

Расчет  расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 Таблица 2.12

 

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято

в текущем

году

проект на следующий  год

принято

в текущем

году

проект на следующий  год

1

2

3

4

5

1.Среднегодовое количество коек (табл.2.10)

X

550,9

X

328,6

2.Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб. (стр.1*стр.2)

450 000

440 720

390 000

246 450


 

Расчет  расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Таблица 2.13

 

Показатель

 

Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках

Больницы  и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем  году

проект на следующий  год

1

2

3

4

5

1. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек (таб.2.10)

X

550,9

X

328,6

2. Расходы на 1 койку в год,  руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских

и хозяйственных расходов, руб. (стр.1* стр.2)

X

126 707

X

75 578

Мягкий  инвентарь

1. Количество коек на начало  года (таб.2.10)

X

515

X

305

1

2

3

4

5

2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб. (стр.1*стр.2)

X

309 000

X

183 000

4.Прирост коек за год (конец  года – начало года)

X

80

X

56

5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб. (стр. 4*стр.5)

X

64 000

X

44 800

7. Всего расходов

на мягкий инвентарь, тыс. руб. (стр. 3+стр.6)

X

373 000

X

227 800


 

Свод  расходов по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности, руб.

 

На следующий год  в сфере здравоохранения планируется  увеличение расходов:

- на приобретение оборудования  на 25 %;

- на капитальный ремонт  – на 15%.

Таблица 2.14

 

Показатель

 

Больницы и диспансеры в городах

Больницы  и диспансеры в сельской местности

принято в

текущем

году

проект на следующий  год

принято в

текущем

году

проект на следующий  год

1

2

3

4

5

1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (табл. 2.12)

450 000

440 720

390 000

246 450

2. Начисления на заработную плату  (26%); (стр.1 * 0,26)

117 000

114 587

101 400

64 077

3. Питание (табл.2.10)

3 500 000

3 797 911

2 000 000

2 300 061

4. Медикаменты (табл.2.10)

4 000 000

4 222 128

2 100 000

2 372 432

5. Мягкий инвентарь (табл.2.13)

X

373 000

X

227 800

1

2

3

4

5

6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл.2.13)

X

126 707

X

75 578

7. Приобретение оборудования и инвентаря (рост 25%)

250 000

312 500

150 000

187 500

8. Капитальный ремонт (рост 15%)

1 200 000

1 380 000

700 000

805 000

9. Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

9 917 000

11 217 553

5  741 400

6 628 898


 

  Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.

На следующий год  планируется снижение расходов на капитальный  ремонт в амбулаторно-поликлиническим  учреждениям на 4 %.

 Таблица 2.15

 

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

                   1

2

3

1. Заработная плата мед. Персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную плату  (26%); (стр.1 * 0,26)

195 000

208 000

3. Медикаменты (табл.2.11)

1 377 189

900 000

4. Мягкий инвентарь

X

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

X

250 000

6. Приобретение оборудования и инвентаря (рост 25%)

400 000

500 000

7. Капитальный ремонт (уменьшение 4%)

1 000 000

960 000

8. Прочие расходы

X

250 000

Итого расходов

3 722 189

4 168 000


 

7. Свод расходов на здравоохранение,  руб.

Таблица 2.16

 

Учреждение

Текущий год

 

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

1

2

3

4

5

1. Больницы и диспансеры в  городах (табл. 2.14)

9 917 000

4 958 500

9 917 000

11 217 553

1

2

3

4

5

2. Больницы и диспансеры в  сельской местности (табл.2.14)

5 741 400

2 870 700

5 741 400

6 628 898

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (табл.2.15)

3 722 189

1 861 095

3 722 189

4 168 000

4. Прочие учреждения здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

21 780 589

10 890 295

21 780 589

24 614 451


 

 

Форма № 1-Б

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА  РАЙОНА

год, (тыс. руб.)

Показатели

Текущий год

Проект на следующий  год

Принято

Исполнено

за 6 мес.

Ожидаемое исполнение

1

2

3

4

5

Наименование доходов

1. Налог на имущество физических  лиц

32,0

16,0

32,0

40,0

2. Земельный налог

109,2

54,6

109,2

300,9

3. Единый налог на вмененный  доход

272,0

136,0

272,0

312,8

4. Транспортный налог

35264,2

17632,1

35264,2

35264,2

5. Налог на доходы физических  лиц

786,7

393,4

786,7

726,9

6. Неналоговые доходы

500,0

250,0

500,0

575,0

Итого доходов

36 964,1

18 482,1

36 964,1

37 219,8

Дотации и субвенции из бюджета  области

40,2

114

40,2

4 795,9

Всего доходов

37 004,3

18 596,1

37 004,3

42 015,7

Наименование расходов

1.Общегосударственные вопросы

110,0

50,0

110,0

113,9

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

100,0

50,0

100,0

110,0

3. Национальная экономика

350,0

175,0

350,0

376,3

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

950,0

450,0

950,0

1 068,8

5. Охрана окружающей среды

100,0

50,0

100,0

105,0

6. Образование

13 263,7

6 755,8

13 263,7

15 217,2

1

2

3

4

5

7. Культура, кинематография и средства  массовой информации

350,0

175,0

350,0

410,0

8. Здравоохранение и спорт

21 780,6

10 890,3

21 780,6

24 614,5

Итого расходов

37 004,3

18 596,1

37 004,3

42 015,7

Субвенции в областной бюджет

-

-

-

-

Всего расходов

37 004,3

18 596,1

37 004,3

42 015,7

Оборотная кассовая наличность

740,1

371,9

740,1

840,3

Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав