Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Июня 2013 в 01:26, контрольная работа
Главная экономическая роль бюджета выражается в том, что он формирует финансовую базу для функционирования органов государства и местного самоуправления. Сущность бюджета проявляется в тех общественных отношениях, которые связаны с концентрацией и использованием его средств .
Бюджет – это «форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления»
I. Теоретическая часть
Вступление
1.1 Понятие бюджетного устройства Российской Федерации
1.2 Понятие и структура бюджетной системы Российской Федерации
1.3 Бюджетная классификация Российской Федерации
1.4 Понятие, значение, содержание принципов бюджетной системы Российской Федерации
Заключение
Список литературы
II. Практическая часть
6.4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня (ГПД) по городским общеобразовательным школам
Группу продленного дня посещают 80% (вариант 3) учащихся 1'х–4'х классов.
Таблица 10 - Данные для расчета расходов на содержание групп продленного дня (ГПД) по городским общеобразовательным школам
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
1. Среднегодовое число учащихся 1–4-х классов |
540 |
642 |
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД |
432 |
514 |
3. Расходы по заработной плате в год, руб. |
Х |
Х |
на одного учащегося |
260 |
260 |
на всех учащихся |
112320 |
133640 |
4. Начислено на заработную плату 26%, руб. |
Х |
Х |
на одного учащегося |
67,6 |
67,6 |
на всех учащихся |
29203,2 |
34746,4 |
5. Расходы на мягкий инвентарь в год, руб. |
Х |
Х |
на одного учащегося |
300 |
300 |
на всех учащихся |
129600 |
154200 |
6. Расходы на питание, руб. |
Х |
Х |
норма расхода на питание одного учащегося в день, руб. |
40 |
40 |
количество дней функционирования групп |
248 |
248 |
расходы на питание в год, руб. |
4285440 |
5098880 |
Итого расходов на содержание ГПД, руб. |
4556563,2 |
5421466,4 |
6.5 Свод расходов по общеобразовательным школам (руб.).
Таблица 11 - Свод расходов по общеобразовательным школам (руб.).
Статья расхода |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата |
396844,2 |
393324,8 |
2. Заработная плата |
68000 |
80240 |
3. Всего ФЗП |
557813 |
568277,7 |
4. Начисления на заработную плату |
145031,4 |
147752,2 |
5. Хозяйственные и |
17790 |
20820 |
6. Учебные и прочие расходы |
16355 |
19305 |
7. Расходы на содержание ГПД |
4556563,2 |
5421466,4 |
Итого расходов на текущее содержание общеобразовательных школ |
5293552,6 |
6177621,3 |
6.6 Расчет расходов на содержание ДОУ в городах
Таблица 12 - Данные для расчета расходов на содержание ДОУ в городах
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
1. Количество детей: |
Х |
Х |
на начало года |
300 |
350 |
на конец года |
350 |
400 |
среднегодовое (прирост с 01.07) |
325 |
375 |
2. Расходы на заработную плату в год, руб. |
Х |
Х |
на одного ребенка |
280 |
280 |
на всех детей |
91000 |
105000 |
3. Начисления на заработную плату, руб. |
23660 |
27300 |
4. Расходы на питание, руб. |
Х |
Х |
норма расходов на одного ребенка в день |
50 |
50 |
количество дней функционирования |
225 |
225 |
количество дето-дней |
Х |
Х |
расходы на питание всех детей в год |
3656250 |
4218750 |
5. Расходы на мягкий инвентарь, руб. |
Х |
Х |
на оборудование одного нового места |
500 |
500 |
на оборудование всех новых мест |
25000 |
25000 |
на дооборудование одного ранее действовавшего места |
350 |
350 |
на дооборудование всех ранее действовавших мест |
105000 |
122500 |
6. Хозяйственные и прочие расходы, руб. |
Х |
Х |
на одного ребенка в день |
640 |
640 |
на всех детей |
208000 |
240000 |
7. Родительская плата, руб. |
Х |
Х |
на одного ребенка в день |
30 |
30 |
на всех детей |
2193750 |
2531250 |
8. Всего расходов, руб. В том числе |
Х |
Х |
средства родителей |
2193750 |
2531250 |
финансирование из бюджета |
4108910 |
4738550 |
Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.
Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по обще образовательным школам на следующий год планируются с ростом по сравнению с текущим годом (%).
Таблица 13 - Данные о росте расходов на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам по сравнению с прошлым годом
Показатель |
Вариант 3 |
Приобретение инвентаря и оборудования |
На 15 % |
6.7 Свод расходов на образование (руб.)
Таблица 14 - Свод расходов на образование
Статья расхода |
Принято |
Исполнение за шесть месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.ДОУ в городах |
4 108 910 |
2 054 455 |
4 108 910 |
4 738 550 |
2.ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
3.Школы общеобразовательные в городах. |
5293552,6 |
2 646 776,3 |
5 293 552,6 |
6 177 621,3 |
4.Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
425 000 |
850 000 |
900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
6.Приобретение учебников |
480 000 |
240 000 |
480 000 |
500 000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660 200 |
330 100 |
660 200 |
710 000 |
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. Фонд всеобуча |
61 435,5 |
30 717,8 |
61 435,5 |
70 776,2 |
11.Прочие учреждения и
мероприятия в области |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
500 000 |
12.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
13. Итого расходов |
13 084212 |
6 593 009 |
13 084 212 |
14 901 067,5 |
14.Приобретение инвентаря и оборудования |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 150 000 |
15.Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16.Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
15 584 212 |
7 893 009 |
15 584 212 |
17 751 067,5 |
7. Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации
Таблица 15 - Данные о расходах бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации
Период |
Вариант 3 |
Принято на текущий год, тыс. руб. |
250 |
Исполнение шести месяцев текущего года, тыс. руб. |
125 |
Ожидаемое исполнение текущего года |
На уровне плана |
Проект бюджета, руб. |
300 |
8.Расходы бюджета на здравоохранение.
8.1 Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
где Кср — среднегодовое количество коек;
К01.01 — количество коек на начало года;
Кн — количество развернутых новых коек;
m — количество месяцев функционирования новой койки в
первый год.
Число койко-дней = среднегодовое число коек × число дней функционирования одной койки.
8.2 Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 17 - Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1.Среднегодовое количество коек |
Х |
560,2 |
Х |
330,2 |
2.Средняя заработная плата на одну койку в год, руб. |
850 |
950 |
800 |
900 |
3.Годовой ФЗП |
500 000 |
532 190 |
300 000 |
297 180 |
8.3 Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 18 - Данные для расчета расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято В текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I.Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1.Среднегодовое количество коек |
Х |
560,2 |
Х |
330,2 |
2.Расходы на одну койку в год, руб. |
450 |
450 |
450 |
450 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
250 000 |
252 090 |
210 000 |
148 590 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
Х |
518 |
Х |
309 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
3.Итого расходов на дооборудование, руб. |
190 000 |
259 000 |
150 000 |
154 500 |
4. Прирост количества коек за год |
Х |
83 |
Х |
54 |
5. Расходы на оборудование одной новой койки, руб. |
700 |
700 |
700 |
700 |
6.Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
70 000 |
58 100 |
60 000 |
37 800 |
7.Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. |
260 000 |
317 100 |
210 000 |
192 300 |
Информация о работе Контрольная работа по «Бюджетная система РФ»