Контрольная работа по «Бюджетная система РФ»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Июня 2013 в 01:26, контрольная работа

Описание работы

Главная экономическая роль бюджета выражается в том, что он формирует финансовую базу для функционирования органов государства и местного самоуправления. Сущность бюджета проявляется в тех общественных отношениях, которые связаны с концентрацией и использованием его средств .
Бюджет – это «форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления»

Содержание работы

I. Теоретическая часть
Вступление
1.1 Понятие бюджетного устройства Российской Федерации
1.2 Понятие и структура бюджетной системы Российской Федерации
1.3 Бюджетная классификация Российской Федерации
1.4 Понятие, значение, содержание принципов бюджетной системы Российской Федерации
Заключение
Список литературы
II. Практическая часть

Файлы: 1 файл

БСРФ контрольная 2013.docx

— 152.55 Кб (Скачать файл)

 

6.4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня (ГПД) по городским общеобразовательным школам

 

Группу продленного дня  посещают 80% (вариант 3) учащихся 1'х–4'х  классов.

 

Таблица 10 - Данные для расчета расходов на содержание групп продленного дня (ГПД) по городским общеобразовательным школам

 

Показатель

Принято в

текущем

году

Проект на

следующий

год

1

2

3

1. Среднегодовое число  учащихся 1–4-х классов

540

642

2. Среднегодовое число  учащихся в ГПД

432

514

3. Расходы по заработной  плате в год, руб.

Х

Х

 на одного учащегося

260

260

 на всех учащихся

112320

133640

4. Начислено на заработную  плату 26%, руб.

Х

Х

 на одного учащегося

67,6

67,6

 на всех учащихся

29203,2

34746,4

5. Расходы на мягкий  инвентарь в год, руб.

Х

Х

 на одного учащегося

300

300

 на всех учащихся

129600

154200

6. Расходы на питание,  руб.

Х

Х

 норма расхода на питание одного учащегося

в день, руб.

40

40

 количество дней функционирования групп

248

248

 расходы на питание в год, руб.

4285440

5098880

Итого расходов на содержание ГПД, руб.

4556563,2

5421466,4


 

6.5 Свод расходов по общеобразовательным школам (руб.).

 

Таблица 11 - Свод расходов по общеобразовательным школам (руб.).

Статья расхода

Принято в

текущем

году

Проект на

следующий

год

1. Заработная плата педагогического  персонала

396844,2

393324,8

2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-воспитательного персонала

68000

80240

3. Всего ФЗП

557813

568277,7

4. Начисления на заработную  плату

145031,4

147752,2

5. Хозяйственные и командировочные  расходы

17790

20820

6. Учебные и прочие  расходы

16355

19305

7. Расходы на содержание  ГПД

4556563,2

5421466,4

Итого расходов на текущее  содержание

общеобразовательных школ

5293552,6

6177621,3


 

6.6 Расчет расходов на содержание ДОУ в городах

 

Таблица 12 - Данные для расчета расходов на содержание ДОУ в городах

Показатель

Принято в

текущем

году

Проект на

следующий

год

1

2

3

1. Количество детей:

Х

Х

на начало года

300

350

на конец года

350

400

среднегодовое (прирост с 01.07)

325

375

2. Расходы на заработную  плату в год, руб.

Х

Х

на одного ребенка 

280

280

на всех детей

91000

105000

3. Начисления на заработную  плату, руб.

23660

27300

4. Расходы на питание,  руб.

Х

Х

норма расходов на одного ребенка  в день

50

50

количество дней функционирования

225

225

количество дето-дней

Х

Х

расходы на питание всех детей в год

3656250

4218750

5. Расходы на мягкий  инвентарь, руб.

Х

Х

на оборудование одного нового места 

500

500

на оборудование всех новых  мест

25000

25000

на дооборудование одного ранее

действовавшего места 

350

350

на дооборудование всех ранее

действовавших мест

105000

122500

6. Хозяйственные и прочие  расходы, руб.

Х

Х

на одного ребенка в день

640

640

на всех детей

208000

240000

7. Родительская плата,  руб.

Х

Х

на одного ребенка в  день

30

30

на всех детей

2193750

2531250

8. Всего расходов, руб.  В том числе

Х

Х

средства родителей

2193750

2531250

финансирование из бюджета

4108910

4738550


 

Фонд всеобуча создается  в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных  школ.

Расходы на приобретение инвентаря  и оборудования по обще образовательным  школам на следующий год планируются  с ростом по сравнению с текущим  годом (%).

 

Таблица 13 - Данные о росте расходов на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам по сравнению с прошлым годом

Показатель

Вариант 3

Приобретение инвентаря

и оборудования

На 15 %


 

6.7 Свод расходов на образование (руб.)

 

Таблица 14 - Свод расходов на образование

Статья расхода

Принято

Исполнение за

шесть месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект

на следующий

год

1

2

3

4

5

1.ДОУ в городах

4 108 910

2 054 455

4 108 910

4 738 550

2.ДОУ в сельской местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3.Школы общеобразовательные  в городах.

5293552,6

2 646 776,3

5 293 552,6

6 177 621,3

4.Школы общеобразовательные  в сельской местности

850 000

425 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах  и сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

6.Приобретение учебников 

480 000

240 000

480 000

500 000

7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми

660 200

330 100

660 200

710 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча

61 435,5

30 717,8

61 435,5

70 776,2

11.Прочие учреждения и  мероприятия в области образования

400 000

200 000

400 000

500 000

12.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании

среди детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

13. Итого расходов

13 084212

6 593 009

13 084 212

14 901 067,5

14.Приобретение инвентаря

и оборудования

1 000 000

500 000

1 000 000

1 150 000

15.Капитальные вложения

на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16.Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

15 584 212

7 893 009

15 584 212

17 751 067,5


 

7. Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации

 

Таблица 15 - Данные о расходах бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации

Период

Вариант 3

Принято на текущий год,

тыс. руб.

250

Исполнение шести месяцев

текущего года, тыс. руб.

125

Ожидаемое исполнение

текущего года

На уровне

плана

Проект бюджета, руб.

300


 

 

8.Расходы бюджета  на здравоохранение.

 

8.1 Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

 

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

 

 

где Кср — среднегодовое  количество коек;

К01.01 — количество коек на начало года;

Кн — количество развернутых  новых коек;

m — количество месяцев  функционирования новой койки  в

первый год.

Число койко-дней = среднегодовое  число коек × число дней функционирования одной койки.

 

8.2 Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

Таблица 17 - Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1.Среднегодовое количество  коек

Х

560,2

Х

330,2

2.Средняя заработная плата  на одну койку в год, руб.

850

950

800

900

3.Годовой ФЗП

500 000

532 190

300 000

297 180


 

8.3 Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

Таблица 18 - Данные для расчета расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель 

Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято

В текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1

2

3

4

5

I.Канцелярские и хозяйственные расходы

1.Среднегодовое

количество коек

Х

560,2

Х

330,2

2.Расходы на одну

койку в год, руб.

450

450

450

450

Итого канцелярских и

хозяйственных

расходов, руб.

250 000

252 090

210 000

148 590

II. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на

начало года

Х

518

Х

309

2. Расходы на

дооборудование

1 койки в год, руб.

500

500

500

500

3.Итого расходов на

дооборудование, руб.

190 000

259 000

150 000

154 500

4. Прирост количества

коек за год 

Х

83

Х

54

5. Расходы на

оборудование одной

новой койки, руб.

700

700

700

700

6.Итого расходов на

оборудование новых

коек, руб.

70 000

58 100

60 000

37 800

7.Всего расходов на

мягкий инвентарь, руб.

260 000

317 100

210 000

192 300

Информация о работе Контрольная работа по «Бюджетная система РФ»