Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Сентября 2013 в 10:47, курсовая работа
В предполагаемом целевом сегменте потребителей продукция, продаваемая в автобуфетах «Перекуси-ка!», будет наиболее конкурентоспособна. В течение первого года деятельности «Перекуси-ка!» займет около 70% целевого сегмента рынка за счет использования уникальных преимуществ при продажах.
Предприятие обещает быть привлекательным по следующим причинам:
В городе существует серьезная потребность в сети качественного фаст фуда; в настоящее время такого вида услуга в городе не предоставляется. Существует значительный реальный рынок для этого вида деятельности (в городе около 40 ВУЗов) и ожидается потенциальный ежегодный рост количества учащихся в них.
Для первоначального целевого рынка (учащиеся) практически нет конкурентов, что дает возможность обществу войти в него.
Учащиеся, у которых существует высокая потребность в быстрой, дешевой, удобной и питательной еде, будут охотно платить за предоставляемые услуги.
Суммарные текущие издержки в первый год существования фирмы составят 5 244 000,00 руб. (пять миллионов двести сорок четыре тысячи рублей 00 коп.)
Суммарные совокупные затраты (текущие и капитальные издержки) в первый год существования фирмы составят 9 010 122,00 руб. (девять миллионов десять тысяч сто двадцать два рубля 00 коп.)
Таким образом, объем реализации услуг для достижения безубыточности должен составлять 9 010 122,00 руб.
Прибыль наступает при превышении этой величины.
Ожидаемый объем продаж
Стоимость среднего чека при продаже составит примерно 25 рублей. На основании этого можно составить прогноз продаж на первый год деятельности ООО «Перекуси-ка!».
1 квартал 2007 г. |
2 квартал 2007 г. |
3 квартал 2007 г. |
4 квартал 2007 г. |
Всего | |
Ожидаемое среднее число покупок, шт. |
42700 |
121500 |
119600 |
78900 |
362700 |
Ожидаемый объем продаж, руб. |
1067500,00 |
3037500,00 |
2990000,00 |
1972500,00 |
9067500,00 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Всего | |
Ожидаемая валовая выручка |
9 067 500,00 |
11 425 050,00 |
10 699 650,00 |
11 017 012,50 |
11 153 025,00 |
53 362 237,50 |
Ожидаемые совокупные издержки |
9 630 902,50 |
6 284 300,50 |
6 737 382,10 |
7 226 710,23 |
7 755 184,61 |
37 634 479,94 |
Ожидаемая прибыль |
-563 402,50 |
5 140 749,50 |
3 962 267,90 |
3 790 302,27 |
3 397 840,39 |
15 727 757,56 |
Норма прибыли на единицу затрат |
-5,85% |
81,80% |
58,81% |
52,45% |
43,81% |
41,79% |
Норма прибыли на единицу дохода |
-6,21% |
45,00% |
37,03% |
34,40% |
30,47% |
29,47% |
Проект за пятилетний срок принесет 15 727 757,56 руб. прибыли, что составит 41,79% на единицу вложенных средств.
С учетом инфляции и планов развития дальнейшей деятельности составим прогноз на 2007 – 2011 годы (первые пять лет) деятельности «Перекуси-ка!».
Ожидаемая динамика совокупных
годовых издержек на ближайшие пять
лет существования фирмы
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Капитальные издержки (амортизация) |
4 386 902,50 |
620 780,50 |
620 780,50 |
620 780,50 |
620 780,50 |
Постоянные издержки |
3 948 000,00 |
4 263 840,00 |
4 604 947,20 |
4 973 342,98 |
5 371 210,41 |
Переменные издержки |
1 296 000,00 |
1 399 680,00 |
1 511 654,40 |
1 632 586,75 |
1 763 193,69 |
Совокупные издержки |
9 630 902,50 |
6 284 300,50 |
6 737 382,10 |
7 226 710,23 |
7 755 184,61 |
Динамика изменения совокупных издержек (%) |
65,25% |
107,21% |
107,26% |
107,31% |
Информация о работе Бизнес-плана быстрого питания ООО «Перекуси-ка!»