Бухгалтерская отчетность и ее формы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 09:08, курсовая работа

Описание работы

Бухгалтерская отчетность — единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. Бухгалтерская отчетность состоит из следующих форм:
1. Бухгалтерского баланса.
2. Отчета о прибылях и убытках.
3. Отчета об изменениях капитала
4. Отчета о движении денежных средств
5. Приложение к бухгалтерскому балансу.
6. Пояснительной записки.
Рассмотрим подробнее все виды форм бухгалтерского баланса:

Файлы: 1 файл

Пояснительная записка. Методика ее составления.docx

— 148.12 Кб (Скачать файл)

СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

19 748

14 554

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

7 158

84 429

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)

940

78

478

Обеспечения обязательств и  платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и  платежей выданные (009)

960

19 000

762 524

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов (015)

980

-

-


Форма №2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2011 год

Дата (год, месяц, число)

     

Организация: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"

по ОКПО

25362968

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

7328032711

Вид деятельности: Авиационная промышленность

по ОКДП

14720

Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

 

по отгрузке

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по  обычным видам деятельности

     

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

819 998

768 956

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(620 058)

(632 883)

Валовая прибыль

029

199 940

136 072

Коммерческие расходы

030

(6 467)

(12 556)

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

193 473

123 516

II. Прочие доходы и расходы

     

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

(74 228)

(6 974)

Доходы от участия в  других организациях

080

-

-

Прочие доходы

090

445 231

910 076

Прочие расходы

100

(499 519)

(977 973)

 

                                   III. Прибыль (убыток) до нологооблажения

     

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

25 485

51 465

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

(259 101)

(45 122)

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

(233 616)

6 343

IV. Чрезвычайные доходы  и расходы

     

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

(233 616)

6 343

       

СПРАВОЧНО.  
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:  
по привилегированным

201

-

-

по обычным

202

-

-

Предполагаемые в следующем  отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:  
по привилегированным

203

-

-

по обычным

204

-

-


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ  ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

   

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки  признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-

(22 350)

-

-

Прибыль (убыток) прошлых  лет

220

37

(15 020)

   

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

22 550

(8 931)

-

-

Снижение себестоимости  материально-производственных запасов  на конец отчетного периода

250

-

-

-

-

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

-

-

-

-


 

Форма №3

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

 

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2011 год

Дата (год, месяц, число)

     

Организация: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"

по ОКПО

25362968

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

7328032711

Вид деятельности: Авиационная промышленность

по ОКДП

14720

Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

 

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило в отчетном году

Израсходовано (использовано) в отчетном году

Остаток на конец  года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал

         

Уставный (складочный) капитал

010

4 500 000

300 000

-

4 800 000

Добавочный капитал

020

110 938

(32)

-

110 906

Резервный фонд

030

1 172

138

-

1 309

 

040

       
 

040

       

Нераспределенная прибыль  прошлых лет - всего

050

2 752

25 485

(261 727)

(233 490)

Фонд социальной сферы

060

-

-

(126)

(126)

Целевые финансирование и  поступления - всего

070

-

274

(274)

-

 

071

       
 

080

       
 

080

       

Итого по разделу I

079

4 614 862

325 864

(262 127)

4 678 599

II. Резервы предстоящих  расходов - всего

080

       

Итого по разделу II

089

-

-

-

-

III. Оценочные резервы - всего

090

       

Итого по разделу III

099

-

-

-

-

IV. Изменение капитала

         

Величина капитала на начало отчетного периода

100

       

Увеличение капитала - всего

110

       

в том числе:  
за счет дополнительного выпуска акций

111

       

за счет переоценки активов

112

       

за счет прироста имущества

113

       

за счет реорганизации  юридического лица (слияние, присоединение)

114

       

за счет доходов, которые  в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся  непосредственно на увеличение капитала

115

       

Уменьшение капитала - всего

120

       

в том числе:  
за счет уменьшения номинала акций

121

       

за счет уменьшения количества акций

122

       

за счет реорганизации  юридического лица (разделение, выделение)

123

       

за счет расходов, которые  в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся  непосредственно на уменьшение капитала

124

       

Величина капитала на конец  отчетного периода

130

       

Форма №4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за 2011 год

Дата (год, месяц, число)

     

Организация: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"

по ОКПО

25362968

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

7328032711

Вид деятельности: Авиационная промышленность

по ОКДП

14720

Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

 

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

     

по текущей деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств  на начало года

010

603

     

2. Поступило денежных средств  - всего

020

1 261 301

1 261 301

-

-

в том числе:

         

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

110 386

110 386

-

-

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

222 370

222 370

-

-

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

139 553

139 553

-

-

бюджетные ассигнования и  иное целевое финансирование

060

274

274

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты полученные

080

       

займы полученные

085

       

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

-

-

-

-

прочие поступления

110

147 858

147 858

-

-

3. Направлено денежных  средств - всего

120

1 260 388

1 260 388

-

-

в том числе:

         

на оплату приобретенных  товаров, работ, услуг

130

648 955

648 955

-

-

на оплату труда

140

165 718

-

-

-

отчисления в государственные  внебюджетные фонды

150

27 225

-

-

-

на выдачу подотчетных  сумм

160

6 505

6 505

-

-

на выдачу авансов

170

30 147

30 147

-

-

на оплату долевого участия  в строительстве

180

-

-

-

-

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

-

-

-

-

на финансовые вложения

200

-

-

-

-

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

-

-

-

-

на расчеты с бюджетом

220

35 442

35 442

-

-

на оплату процентов и  основной суммы по полученным кредитам, займам

230

329 554

329 554

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

16 842

16 842

-

-

4. Остаток денежных средств  на конец отчетного периода

260

1 516

-

-

-

Из строки 020 поступило  по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

7 118

     

в том числе по расчетам:

         

с юридическими лицами

280

5 860

     

с физическими лицами

290

1 268

     

из них с применением:

         

контрольно - кассовых аппаратов

291

-

     

бланков строгой отчетности

292

442

     

Наличные денежные средства:

         

поступило из банка в кассу  организации

295

182 668

     

сдано в банк из кассы организации

296

3 144

     

Информация о работе Бухгалтерская отчетность и ее формы