Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Октября 2013 в 07:25, курсовая работа
Цель работы состоит в изучении теоретических и практических вопросов формирования требований к управленческой отчетности на предприятии.
Данная цель предполагает постановку и решение следующих задач:
1) изучение теоретических основ формирования системы управленческой отчетности и требований к ней;
2) выявление основных методов и финансовых показателей, на основе которых проводится анализ управленческой отчетности;
Пассив |
Код показа-теля |
На начало отчетного |
На конец отчетного | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||||
Уставный капитал |
410 |
5 000 |
5 000 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() | ||
Добавочный капитал |
420 |
46 746 |
41 212 | ||
Резервный капитал в том числе: |
430 |
1 250 |
750 | ||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
1 250 |
750 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) |
470 |
446 722 |
504 037 | ||
ИТОГО по разделу III |
490 |
499 718 |
550 999 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
Займы и кредиты |
510 |
||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
1 354 |
3 022 | ||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
1 354 |
3 022 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
Займы и кредиты |
610 |
24 |
|||
Кредиторская задолженность в том числе: |
620 |
82 487 |
114 542 | ||
поставщики и подрядчики |
621 |
21 986 |
32 703 | ||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
20 041 |
26 125 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
4 405 |
3 290 | ||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
12 503 |
24 999 | ||
прочие кредиторы |
625 |
23 552 |
27 425 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
||||
Доходы будущих периодов |
640 |
||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
61 |
|||
ИТОГО по разделу V |
690 |
82 572 |
114 542 | ||
БАЛАНС |
700 |
583 644 |
668 563 | ||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||||
Арендованные основные средства |
910 |
1 223 068 |
1 277 719 | ||
в том числе по лизингу |
911 |
48 860 |
106 206 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
43 427 |
51 412 | ||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
1 527 |
997 | ||
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
||||
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
17 821 |
39 219 | ||
Износ жилищного фонда |
970 |
271 |
360 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
||||
|
Форма 0710001 с. 2
Форма 0710001 с. 2
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н
(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА __________________20___г.
Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | |||
2011 |
02 |
28 | ||
33591424 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
862450001 | |||
63.23.1 | ||||
Организационно-правовая
форма/форма собственности ______________________________ |
47 |
17 | ||
______________________________ | ||||
Единица измерения: тыс.
руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) |
384 |
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |
наименование |
код | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
1 360 668 |
1 081 057 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(1 051 337) |
(765 073) |
Валовая прибыль |
029 |
309 331 |
315 984 |
Коммерческие расходы |
030 |
(1 471) |
(505) |
Управленческие расходы |
040 |
(181 000) |
(138 211) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
126 860 |
177 268 |
Прочие доходы и расходы |
|||
Проценты к получению |
060 |
1 367 |
1 659 |
Проценты к уплате |
070 |
(414) |
(353) |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
() |
() |
Прочие доходы |
090 |
7 018 |
4 076 |
Прочие расходы |
100 |
(22 894) |
(48 265) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|||
Отложенные налоговые активы |
141 |
33 |
2 |
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
(1 668) |
(1 310) |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(21 813) |
(33 182) |
Корруктировка налога на прибыль прошлых лет |
151 |
1 229 | |
Штрафы, пени по платежам в бюджет |
(290) |
(164) | |
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
88 199 |
100 956 |
Справочно. |
|||
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
1 061 |
7 617 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
1,76398 |
2,01912 | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
1,76398 |
2,01912 |
Форма 0710002 с. 2
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
327 |
1 564 |
119 |
2 337 |
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
1 229 |
|||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
73 |
3 398 | ||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
1 |
1 |
3 |
14 |
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
Х |
х |
||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
122 |
30 |
70 |
966 |
|
270 |
Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер ________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _________________ ________г.