Проблемы использования производственных мощностей предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 12:39, курсовая работа

Описание работы

В курсовой работе рассматриваются основные показатели производственной мощности предприятия, а также рассчитываются показатели ее использования по данным ООО "Вертикаль".

Содержание работы

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы анализа использования производственных мощностей. 5
1.1 Экономическая сущность производственной мощности предприятия. 5
1.2 Задачи и источники экономического анализа производственных мощностей предприятия. 8
1.3 Методика экономического анализа использования производственных мощностей предприятия. 9
Глава 2. Анализ и оценка динамики использования производственных мощностей ООО "Вертикаль" 15
2.1 Краткая общая и экономическая характеристика предприятия. 15
2.2 Анализ динамики использования производственных мощностей. 17
Глава 3. 22
3.1 Факторы, влияющие на изменение производственных мощностей и их использования. 22
3.2 Резервы повышения использования производственных мощностей. 24
Выводы и предложения 27
Список использованной литературы 32

Файлы: 1 файл

0302433_726F0_problemy_ispolzovaniya_moshnosti_predpriyatiya.docx

— 92.15 Кб (Скачать файл)

При определении производственной мощности предприятия принимаются  плановая номенклатура и ассортимент (трудоемкость) выпускаемой продукции. При исчислении среднегодовой мощности объем увеличения (уменьшения) мощности за счет изменения номенклатуры продукции (уменьшения или увеличения трудоемкости) учитывается в полном размере.

В слабомеханизированных  и других цехах различных промышленных комплексов часто важнейшим фактором, определяющим величину мощности, является величина производственной площади.

Порядок и принцип расчета  производственных мощностей промышленных предприятий осуществляется согласно отраслевым инструкциям по группам  технологического оборудования, агрегатам  и другим основным производственным участкам и цехам.

Производственная мощность предприятия определяется по мощности  основных (ведущих) производственных единиц: цехов, участков. Производственная мощность цехов, участков определяется по мощности основного технологического оборудования: агрегатов, установок, групп оборудования и т. д.

При наличии на предприятии  нескольких ведущих производств, цехов, участков, агрегатов или групп  оборудования его производственная мощность определяется по тем из них, которые выполняют наибольший по трудоемкости объем работ. Определение  производственной мощности начинается обычно с расчета пропускной способности  агрегатов или групп оборудования. Различают агрегаты периодического действия, предметно-специализированные и агрегаты с технологической  специализацией.

Пропускная способность  по площадям Рпл2 х дни) определяется по формуле:

Рпл = Пп · Фпл                                                         (1.1),

где  Пп – производственная площадь цеха, м2;

Фпл – плановый (эффективный) годовой фонд времени работы цеха, участка, дни.

При расчете производственной мощности предприятия необходимо одновременно с расчетом производственных мощностей  ведущих цехов определить мощность оборудования других цехов и служб  с целью выявления узких мест и наметить пути их устранения. Под узким местом следует понимать те цеха, участки, агрегаты и группы оборудования основного и вспомогательного производства, чья пропускная способность не соответствует мощности ведущего звена, по которому устанавливается производственная мощность предприятия.

 В краткосрочном периоде производственная мощность является постоянной величиной. В долгосрочном периоде она может быть уменьшена за счет вывода из производства физически и морально устаревших, излишних машин, оборудования и площадей, или увеличена путем технического перевооружения производства, реконструкции и расширения предприятия. В связи с этим различают входную, выходную, проектную и среднегодовую производственную мощности.

Входная производственная мощность — это мощность на начало отчетного  или планируемого периода.

Выходная производственная мощность — это мощность предприятия  на конец отчетного или планируемого периода. При этом выходная мощность предыдущего периода является входной мощностью последующего периода. Выходная мощность рассчитывается по формуле:

ПМвых = ПМвх + ПМт + ПМр + ПМиз + ПМнс – ПМвыб              (1.2),

  где ПМвых — выходная производственная мощность; ПМвх — входная производственная мощность; ПМт — прирост производственной мощности за счет технического перевооружения производства; ПМр — прирост производственной мощности за счет реконструкции предприятия; ПМиз – увеличение (уменьшение) мощности вследствие изменения номенклатуры (трудоемкости) продукции; ПМнс — прирост производственной мощности за счет расширения (нового строительства) предприятия; ПМвыб — выбывающая производственная мощность.

По предприятиям, цехам, участкам, мощности которых введены в действие, но не освоены, за производственную мощность принимается введенная в действие проектная мощность.

Поскольку ввод и выбытие  мощностей производится не одномоментно, а происходит на протяжении всего  планируемого периода, то возникает  необходимость расчета среднегодовой производственной мощности. Среднегодовая мощность (ПМс) – это мощность, которой будет располагать предприятие, цех, участок в среднем за расчетный период или за год, она определяется по формуле (1.3):

 

где ПМс — среднегодовая производственная мощность; ПМi ввод. — вводимая i-я производственная мощность; t — количество месяцев в году, в течение которых будет действовать i-я мощность; ПМjвыв — выводимая j-я производственная мощность; tjбд - количество месяцев в году, в течение которых не будет действовать j-я выводимая мощность; 12 — количество месяцев в году.

Данную формулу можно  рассматривать также как баланс производственной мощности. Баланс производственной мощности должен ежегодно разрабатываться  на каждом предприятии для обоснования  производственных программ производственными  мощностями, специализации и кооперирования производства, а также определения  необходимой величины реальных инвестиций.

После обоснования производственной программы оценивают возможности  ее выполнения с учетом производственной мощности при ее нормативном использовании  и проводят следующий расчет: планируемый  объем выпуска (разработанный с  учетом планов сбыта и заключенных  договоров – Вплан) сопоставляют с возможным (Ввозм). При Ввозм > Вплан необходимо увеличить производственную мощность или улучшить ее использование, а при Вплан < Ввозм  следует предусмотреть догрузку мощности на основе дополнительных заказов, поиска рынка сбыта. В случае полного использования мощностей и отсутствия возможности ее увеличения необходимо предусмотреть уменьшение плана производственной программы. Степень использования производственной мощности предприятия характеризуется следующими показателями:

1. Коэффициентом использования мощности (КИМ), являющимся наиболее обобщенным показателем использования мощности, который определяется по формуле:

КИМ= Офактспм                                                    (1.4),

где  Офакт – фактический объем выпуска продукции;

Мспм – среднегодовая производственная мощность.

Коэффициент использования  менее 0,5 говорит об отрицательном  факте и необходимости выявления  причин такой ситуации.    

2.  Коэффициентом освоения проектной мощности (Кос):

Кос =                                                                                               (1.5),

где V’ф – фактический выпуск продукции за год на введенных мощностях;

V’пл – годовой выпуск продукции, рассчитанный, исходя из норм освоения.

3.  Коэффициент интенсивной загрузки (Кинт):

Кинт =                                        (1.6),

4.  Коэффициент экстенсивной загрузки (Кэкст):

Кэкст =                                                            (1.7),

где  Фрв – фактический или плановый фонд рабочего времени,

РФрв – расчетный фонд рабочего времени, принятый при определении производственной мощности.

В ходе анализа изучается динамика этих показателей, выполнение плана по их уровню и причины изменений: например, ввод в действие новых и реконструкция старых предприятий, техническое переоснащение производства, сокращение производственных мощностей.

 Анализируется уровень  использования производственных  площадей предприятия: выпуск продукции в руб. на 1 м производственной площади.

 Показатели динамики (темпы  роста) производственных мощностей  исчисляются по отношению к  предыдущему году, плановым данным. Процесс обновления производственных  мощностей характеризуют размеры  абсолютного прироста мощностей,  коэффициенты прироста, обновления, выбытия и др., рассчитываемые  на основе баланса мощности по формулам:

1. Индекс роста производственной мощности:

К1 =  (1.8),

2. Коэффициент обновления производственных мощностей:

К2 =  (1.9),

3. Коэффициент интенсивности обновления:

К3 =  (1.10),

Если темпы роста основных фондов и производственных мощностей  намного меньше темпов их выбытия, то это ведет к «старению» используемых мощностей.

4. Коэффициент масштабности обновления производственных мощностей:

К4 =  (1.11),

5. Коэффициент стабильности производственных мощностей, характеризующий мощность, сохраняемую для дальнейшего использования:

К5 =                                            (1.12),

где ПМкг – величина производственной мощности на конец года,

ПМв – мощность, выведенная в отчетном периоде.

6. Коэффициент выбытия производственных мощностей:

К6 =                               (1.13),

Необходимым условием эффективного использования средств труда  является построение системы машин  на предприятии на основе принципа пропорциональности. Если нет пропорциональности, образуется разрыв в пропускной способности  производственных мощностей подразделений.

 

 

Глава 2. Анализ и оценка динамики использования  производственных мощностей ООО "Вертикаль"

2.1 Краткая общая  и экономическая характеристика  предприятия.

Фирма ООО «Вертикаль» образовалась на территории Республики Бурятия в 2007 году. Эта компания занимается производством  пластиковых конструкций около  3 лет.

Общество  с ограниченной ответственностью «Вертикаль»  имеет собственное высокотехнологическое  производство пластиковых окон, витражей и дверных конструкций из:

- немецких ПВХ профилей «КВЕ»  (не имеет в своем составе  свинца) и REHAU»;

- аналогов вышеуказанных профилей: Брянского «BRUSBOX» и Московского «NOVOTEX», что сказывается на удешевлении цены готового изделия без ущерба его качеству. Данные профили изготавливаются на немецком оборудовании и по немецкой технологии с добавлением импортных компонентов.

Так же в этой компании имеются широкие  дизайнерские возможности:

    • Широкий ассортимент комплектующих, позволяет производить пластиковые окна любой формы: прямоугольной, арочной, треугольной и даже круглой.
    • Кроме привычных окон белого цвета, компания может предложить ламинирование профиля в любой цвет, а так же двухцветное их решение, где внутренняя сторона традиционная, а внешняя, например, с фактурой дуба.
    • Также по желанию клиента компания установит вместо обычного стеклопакета армированный, тонированный, закаленный или с i-стеклом, которое повышает сопротивление теплопередаче на 36%.

«Вертикаль» гарантирует высокое качество своих  пластиковых окон и подтверждает это 15-ти летней гарантией.

ООО «Вертикаль» зарегистрировано в 2007г.

На  данный момент компания зарегистрирована по адресу: 670000 г. Улан-Удэ,.

 

 

 

Перечень  профессиональных групп специалистов.

  1. Директор (1 чел.) выполняет организационное руководство фирмы.
  2. Менеджеры (2 чел.) выполняют работы с клиентами, обрабатывают заказы.
  3. Инженер-замерщик (2 чел.) выполняют замеры на объектах.
  4. Бухгалтер (1 чел.) – свою деятельность осуществляет на основании нормативно-распорядительных документов, распоряжений директора.
  5. Бригада рабочих по сборке ПВХ конструкций.

Два мастера и шесть рабочих  образуют бригаду по изготовлению ПВХ конструкций, работающие по одному договору, и пять бригад монтажников работающих на объектах по установлению пластиковых окон.

Продолжительность рабочего дня с 8.00 до 17.00 (9 часов) с  перерывом на обед 1 час. При необходимости  специалисты работают внерабочее время, но это обязательно поощряется материально.

Основные  технико-экономические показатели.

Динамика  основных показателей развития ООО  «Вертикаль» представлена в Таблице 1.

№ п.п.

Основные показатели

На 2008

На 2009

На 2010

Численность работников (чел.)

14

14

14

Средняя заработная плата работников (руб.)

20770

22830

25560

Количество договоров (шт.)

155

165

170

Общая сумма договоров (руб.)

10 572 720

14 588 900

15 637 300

Прибыль (руб.)

500 000

1 200 700

1 280 500


 

Из таблицы  видно, что за 2 года существования  фирма достигла довольно не плохих результатов, при этом, не работая  себе в убыток. В 2008 году стоимость основных фондов составила 10 572 720 руб. Сюда входят автомобили, компьютерная техника, принтеры, мебель, приборы для выполнения изготовления ПВХ конструкций и др.

 

2.2 Анализ динамики  использования производственных  мощностей.

Начиная анализ использования производственных мощностей, необходимо прежде всего проанализировать динамику движения производственных мощностей:

Таблица 2.

Показатель

2008

2009

2010

Производственная мощность среднегодовая

8951,36

10401,59

12166,23

Абсолютный прирост:

Базисный

Цепной

 

-

-

 

1450,23

1450,23

 

3214,87

1764,64

Средний абсолютный прирост

1607,44

Темп роста:

Базисный

Цепной

 

-

-

 

116,2

116,2

 

135,9

116,9

Темп прироста (%):

Базисный

Цепной

 

-

-

 

16,2

16,2

 

35,9

16,9

Темп наращивания, %

-

16,2

19,7

Среднегодовой темп динамики, %

3,5

Среднегодовой темп прироста

1,1

Информация о работе Проблемы использования производственных мощностей предприятия