Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 12:39, курсовая работа
В курсовой работе рассматриваются основные показатели производственной мощности предприятия, а также рассчитываются показатели ее использования по данным ООО "Вертикаль".
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы анализа использования производственных мощностей. 5
1.1 Экономическая сущность производственной мощности предприятия. 5
1.2 Задачи и источники экономического анализа производственных мощностей предприятия. 8
1.3 Методика экономического анализа использования производственных мощностей предприятия. 9
Глава 2. Анализ и оценка динамики использования производственных мощностей ООО "Вертикаль" 15
2.1 Краткая общая и экономическая характеристика предприятия. 15
2.2 Анализ динамики использования производственных мощностей. 17
Глава 3. 22
3.1 Факторы, влияющие на изменение производственных мощностей и их использования. 22
3.2 Резервы повышения использования производственных мощностей. 24
Выводы и предложения 27
Список использованной литературы 32
При определении производственной мощности предприятия принимаются плановая номенклатура и ассортимент (трудоемкость) выпускаемой продукции. При исчислении среднегодовой мощности объем увеличения (уменьшения) мощности за счет изменения номенклатуры продукции (уменьшения или увеличения трудоемкости) учитывается в полном размере.
В слабомеханизированных и других цехах различных промышленных комплексов часто важнейшим фактором, определяющим величину мощности, является величина производственной площади.
Порядок и принцип расчета производственных мощностей промышленных предприятий осуществляется согласно отраслевым инструкциям по группам технологического оборудования, агрегатам и другим основным производственным участкам и цехам.
Производственная мощность предприятия определяется по мощности основных (ведущих) производственных единиц: цехов, участков. Производственная мощность цехов, участков определяется по мощности основного технологического оборудования: агрегатов, установок, групп оборудования и т. д.
При наличии на предприятии
нескольких ведущих производств, цехов,
участков, агрегатов или групп
оборудования его производственная
мощность определяется по тем из них,
которые выполняют наибольший по
трудоемкости объем работ. Определение
производственной мощности начинается
обычно с расчета пропускной способности
агрегатов или групп
Пропускная способность по площадям Рпл (м2 х дни) определяется по формуле:
Рпл = Пп · Фпл
где Пп – производственная площадь цеха, м2;
Фпл – плановый (эффективный) годовой фонд времени работы цеха, участка, дни.
При расчете производственной мощности предприятия необходимо одновременно с расчетом производственных мощностей ведущих цехов определить мощность оборудования других цехов и служб с целью выявления узких мест и наметить пути их устранения. Под узким местом следует понимать те цеха, участки, агрегаты и группы оборудования основного и вспомогательного производства, чья пропускная способность не соответствует мощности ведущего звена, по которому устанавливается производственная мощность предприятия.
В краткосрочном периоде производственная мощность является постоянной величиной. В долгосрочном периоде она может быть уменьшена за счет вывода из производства физически и морально устаревших, излишних машин, оборудования и площадей, или увеличена путем технического перевооружения производства, реконструкции и расширения предприятия. В связи с этим различают входную, выходную, проектную и среднегодовую производственную мощности.
Входная производственная мощность — это мощность на начало отчетного или планируемого периода.
Выходная производственная
мощность — это мощность предприятия
на конец отчетного или
ПМвых = ПМвх + ПМт + ПМр + ПМиз + ПМнс – ПМвыб (1.2),
где ПМвых — выходная производственная мощность; ПМвх — входная производственная мощность; ПМт — прирост производственной мощности за счет технического перевооружения производства; ПМр — прирост производственной мощности за счет реконструкции предприятия; ПМиз – увеличение (уменьшение) мощности вследствие изменения номенклатуры (трудоемкости) продукции; ПМнс — прирост производственной мощности за счет расширения (нового строительства) предприятия; ПМвыб — выбывающая производственная мощность.
По предприятиям, цехам, участкам,
мощности которых введены в действие,
но не освоены, за производственную мощность
принимается введенная в
Поскольку ввод и выбытие
мощностей производится не одномоментно,
а происходит на протяжении всего
планируемого периода, то возникает
необходимость расчета
где ПМс — среднегодовая производственная мощность; ПМi ввод. — вводимая i-я производственная мощность; tiд — количество месяцев в году, в течение которых будет действовать i-я мощность; ПМjвыв — выводимая j-я производственная мощность; tjбд - количество месяцев в году, в течение которых не будет действовать j-я выводимая мощность; 12 — количество месяцев в году.
Данную формулу можно рассматривать также как баланс производственной мощности. Баланс производственной мощности должен ежегодно разрабатываться на каждом предприятии для обоснования производственных программ производственными мощностями, специализации и кооперирования производства, а также определения необходимой величины реальных инвестиций.
После обоснования производственной
программы оценивают
1. Коэффициентом использования мощности (КИМ), являющимся наиболее обобщенным показателем использования мощности, который определяется по формуле:
КИМ= Офакт/Мспм
где Офакт – фактический объем выпуска продукции;
Мспм – среднегодовая производственная мощность.
Коэффициент использования
менее 0,5 говорит об отрицательном
факте и необходимости
2. Коэффициентом освоения проектной мощности (Кос):
Кос =
где V’ф – фактический выпуск продукции за год на введенных мощностях;
V’пл – годовой выпуск продукции, рассчитанный, исходя из норм освоения.
3. Коэффициент интенсивной загрузки (Кинт):
Кинт =
4. Коэффициент экстенсивной загрузки (Кэкст):
Кэкст =
где Фрв – фактический или плановый фонд рабочего времени,
РФрв – расчетный фонд рабочего времени, принятый при определении производственной мощности.
В ходе анализа изучается динамика этих показателей, выполнение плана по их уровню и причины изменений: например, ввод в действие новых и реконструкция старых предприятий, техническое переоснащение производства, сокращение производственных мощностей.
Анализируется уровень
использования
Показатели динамики (темпы
роста) производственных
1. Индекс роста производственной мощности:
К1 = (1.8),
2. Коэффициент обновления производственных мощностей:
К2 = (1.9),
3. Коэффициент интенсивности обновления:
К3 = (1.10),
Если темпы роста основных фондов и производственных мощностей намного меньше темпов их выбытия, то это ведет к «старению» используемых мощностей.
4. Коэффициент масштабности обновления производственных мощностей:
К4 = (1.11),
5. Коэффициент стабильности производственных мощностей, характеризующий мощность, сохраняемую для дальнейшего использования:
К5 =
где ПМкг – величина производственной мощности на конец года,
ПМв – мощность, выведенная в отчетном периоде.
6. Коэффициент выбытия производственных мощностей:
К6 = (1.13),
Необходимым условием эффективного использования средств труда является построение системы машин на предприятии на основе принципа пропорциональности. Если нет пропорциональности, образуется разрыв в пропускной способности производственных мощностей подразделений.
Фирма ООО «Вертикаль» образовалась на территории Республики Бурятия в 2007 году. Эта компания занимается производством пластиковых конструкций около 3 лет.
Общество
с ограниченной ответственностью «Вертикаль»
имеет собственное
- немецких ПВХ профилей «КВЕ» (не имеет в своем составе свинца) и REHAU»;
-
аналогов вышеуказанных
Так же в этой компании имеются широкие дизайнерские возможности:
«Вертикаль» гарантирует высокое качество своих пластиковых окон и подтверждает это 15-ти летней гарантией.
ООО «Вертикаль» зарегистрировано в 2007г.
На данный момент компания зарегистрирована по адресу: 670000 г. Улан-Удэ,.
Перечень профессиональных групп специалистов.
Два мастера и шесть рабочих образуют бригаду по изготовлению ПВХ конструкций, работающие по одному договору, и пять бригад монтажников работающих на объектах по установлению пластиковых окон.
Продолжительность рабочего дня с 8.00 до 17.00 (9 часов) с перерывом на обед 1 час. При необходимости специалисты работают внерабочее время, но это обязательно поощряется материально.
Основные
технико-экономические
Динамика основных показателей развития ООО «Вертикаль» представлена в Таблице 1.
№ п.п. |
Основные показатели |
На 2008 |
На 2009 |
На 2010 |
Численность работников (чел.) |
14 |
14 |
14 | |
Средняя заработная плата работников (руб.) |
20770 |
22830 |
25560 | |
Количество договоров (шт.) |
155 |
165 |
170 | |
Общая сумма договоров (руб.) |
10 572 720 |
14 588 900 |
15 637 300 | |
Прибыль (руб.) |
500 000 |
1 200 700 |
1 280 500 |
Из таблицы видно, что за 2 года существования фирма достигла довольно не плохих результатов, при этом, не работая себе в убыток. В 2008 году стоимость основных фондов составила 10 572 720 руб. Сюда входят автомобили, компьютерная техника, принтеры, мебель, приборы для выполнения изготовления ПВХ конструкций и др.
Начиная анализ использования производственных мощностей, необходимо прежде всего проанализировать динамику движения производственных мощностей:
Таблица 2.
Показатель |
2008 |
2009 |
2010 |
Производственная мощность среднегодовая |
8951,36 |
10401,59 |
12166,23 |
Абсолютный прирост: Базисный Цепной |
- - |
1450,23 1450,23 |
3214,87 1764,64 |
Средний абсолютный прирост |
1607,44 | ||
Темп роста: Базисный Цепной |
- - |
116,2 116,2 |
135,9 116,9 |
Темп прироста (%): Базисный Цепной |
- - |
16,2 16,2 |
35,9 16,9 |
Темп наращивания, % |
- |
16,2 |
19,7 |
Среднегодовой темп динамики, % |
3,5 | ||
Среднегодовой темп прироста |
1,1 |
Информация о работе Проблемы использования производственных мощностей предприятия