Межбюджетные отношения и их развитие в Российской Федерации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Мая 2013 в 19:03, курсовая работа

Описание работы

Конституцией Российской Федерации 1993 г. закреплено федеративное устройство государства, которое основано на государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Содержание работы

1 Межбюджетные отношения и их развитие в Российской Федерации…….3
2 Практическое задание ………………………………………….……………12
Литература………………………………………………………………………36

Файлы: 1 файл

Контрольная работа.docx

— 117.51 Кб (Скачать файл)
  1. Наполняемость классов:

НК (1-4 классы) = 641, 7 / 28,3 = 22,6

НК (5-9 классы) = 673, 7 / 28 = 24,1

НК (10-11 классы) = 240, 3 / 12 = 20,0

 

2. Расчет фонда заработной платы  педагогического персонала по  общеобразовательным школам

 

Группы классов

Количество классов

Данные тарификацион-

ного списка

Количество педагогических ставок

Средняя

ставка

учителя в

месяц

ФЗП в год, руб.

на 01.01

на 01.09

среднегодовое

число учит.час.

З/пл в месяц

по группе классов

на 1 класс

среднегодовое

 

текущий

про

ект

текущий

про

ект

текущий

про

ект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

гр.8/план. норма организ-

ой нагрузки

проект гр.9/план

норма орг. нагрузки

текущий

гр.12 /

гр.2

Проект

гр.13 /

гр.3

текущий

гр.14*

гр.6

Проект

гр.15 *

гр.7

текущий гр.10  / гр.12

проект

гр.11 /

гр.13

текущий

гр.18*

гр.16*

12  мес.

проект

гр.19*

гр.17*

12 мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 - 4 кл.

24

30

30

25

26

28,3

570

542

6250

6100

28,5

27,1

1,2

0,9

31,2

27,0

219,3

225,1

82106

72932

5 - 9 кл.

20

28

28

28

22,7

28

708

740

16530

17480

39,3

41,1

1,9

1,5

43,1

42,0

420,6

425,3

217534

219351

10 - 11 кл.

10

12

12

12

10,7

12

265

323

6100

6770

14,7

17,9

1,5

1,5

16,1

18,0

415,0

378,2

80178

65353

1.  Итого

54

70

70

65

59,3

68,3

1545

1605

2880

30350

X

X

X

X

X

X

X

X

389525

368748

2. ФЗП рук., админ.-хоз. и уч.-вспом. с-ва

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68000

80240

3. Итого тарифный ФЗП

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

447818

432876

4. Доп. ФЗП, в % к общему ФЗП 20%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

105105

105845

5. Общий ФЗП по школе

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

525525

529228


 

 

3. Расчет хозяйственных,  командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

 

Показатель

Принято

в текущем

году

Проект на следующий год

1. Хозяйственные и командировочные расходы:

- среднегодовое количество классов

- расходы на 1 класс, руб.

59,3

300

70,0

300

Итого хозяйственных и командировочных  расходов на все классы, руб.

17790

21000

2. Учебные и прочие расходы:

- среднегодовое количество 1-4 классов

- норма расходов на 1 класс, руб.

- сумма расходов на 1-4 классы, руб.

-среднегодовое количество 5-9 классов

- норма расходов на 1 класс, руб.

- сумма расходов на 5-9 классы, руб.

- среднегодовое количество 10-11 классов

- норма расходов на 1 класс, руб.

- сумма расходов на 10-11 классы, руб.

 

26,0

200

5200

22,7

350

7945

10,7

 

300

3210

 

30,0

200

6000

28,0

350

9800

12,0

 

300

3600

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

16355

19400


  1. Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 2.
  2. Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:

Текущий год: 59,3*300=17 790 руб.

Проект: 70*300=21 000 руб.

  1. Норма расходов на 1 класс 1-4 классы:

Текущий год: 26,0*200 = 5200 руб.

Проект: 30,0*200 = 6000 руб.

  1. Норма расходов на 1 класс 5-9 классы:

Текущий год: 22,7*350 = 7945 руб.

Проект: 28,0*350 = 9800 руб.

  1. Норма расходов на 1 класс 10-11 классы:

Текущий год: 10,7*300 = 3210 руб.

Проект: 12,0*300 = 3600 руб.

 

 

4. Расчет расходов  на содержание групп продленного  дня по городским общеобразовательным школам

 

Показатель

Принято в

текущем

году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов

540,0

642,0

2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД

432,0

514,0

3. Расходы по заработной плате  в год:

- на 1 учащегося, руб.

- на всех учащихся, руб.

260

112 320

260

133 640

4. Начислено на заработную плату  26%:

- на 1 учащегося, руб.

- на всех учащихся, руб.

67,6

29 203,20

67,6

34 746,40

5. Расходы на мягкий инвентарь  в год:

- на 1 учащегося, руб.

- на всех учащихся, руб.

300

129 600

300

154 200

6. Расходы на питание:

- норма расхода на питание1учащегося в день, руб.

- число дней функционирования групп

- расходы на питание в год, руб.

40

248

4 285 440

40

248

5 098 880

Итого расходов на ГПД, руб.

4 556 563,20

5 421 466,40


 

  1. Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим из таблицы 1.
  2. Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи - 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.

Текущий год: 540,0*0,80 = 432,0  Проект: 642,0*0,80 = 514,0

  1. Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:

Текущий год: 260*432 = 112 320 руб. Проект: 260*514 = 133 640 руб.

  1. Начислено на заработную плату 26%:

- на 1 учащегося, руб. 

Текущий год: 260*0,26 = 67,6 руб.

Проект: 260*0,26 = 67,6 руб.

- на всех учащихся:

Текущий год: 112 320*0,26 = 29 203,20 руб.

Проект: 133 640 * 0,26 = 34 746,40 руб.

  1. Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:

Текущий год: 300*432 = 129 600 руб. Проект: 300*514 = 154 200 руб.

  1. Расходы на питание в год:

Текущий год: 432*40*248 = 4 285 440 руб.

Проект: 514*40*248 = 5 098 880 руб.

5. Свод расходов по общеобразовательным  школам, руб.

Показатель

Принято в

текущем

году

Проект на следующий год

1. Заработная плата педагогического  персонала

389 525

368 748

2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала

68 000

80 240

3. Всего ФЗП

525 525

529 228

4. Начисления на заработную плату

116 433

112 548

5. Хозяйственные и командировочные расходы

17 790

21 000

6. Учебные и прочие расходы

16355

19 400

7. Расходы на ГПД

4 556 563,20

5 421 466,40

Итого расходов на текущее содержание школ

5 602 777,20

6 440 166,40


6. Расчет расходов на  содержание ДОУ

 

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

-  на начало года

- на конец года

- среднегодовое (прирост с 01.07)

 

300

350

325

 

350

400

375

2. Расходы на заработную плату  в год:

- на 1 ребенка, руб.

- на всех детей, руб.

 

280

91 000

 

280

105 000

3. Начисления на заработную плату,  руб.

23 660

27 300

4. Расходы на питание:

- норма расходов на 1 ребенка в день, руб.                                                                                                                                                                              - число дней функционирования

- число дето-дней

- расходы на питание всех детей в год, руб.

 

50

225

73 125

3 656 250

 

50

225

84 375

4 218 750

5. Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование 1 нового места, руб.

- на оборудование всех новых мест, руб.

- на дооборудование 1 ранее действов-его места, руб.

- на дооборудование всех ранее действ-ших мест, руб.

 

500

25 000

350

 

105 000

 

500

25 000

350

 

122 500

 

6. Хозяйственные и прочие расходы:

- на 1 ребенка, руб.

- на всех детей, руб.

 

640

208 000

 

640

240 000

7. Родительская плата:

- на 1 ребенка, руб.

- на всех детей, руб.

 

30

9 750

 

30

11 250

8. Всего расходов, руб. в том числе:

- средства родителей

- финансирование из бюджета

4 118 660

 

9 750

4 108 910

4 749 800

 

11 250

4 738 550


 

  1. Среднегодовое (прирост с 01.07) находится по формуле:

Кср. = Число детей н.г.*6 + Число детей к.г.*6/12

Текущий год:  (300*6+350*6) /12 = 325.

Проект: (350*6 + 400*6) /12 = 375.

  1. Расходы на заработную плату на всех детей в год:

Текущий год: 325*280 = 91 000 руб.

Проект: 375*280 = 105 000 руб.

  1. Расходы на питание:

Число дето - дней:

Текущий год: 225*325 = 73 125.

Проект: 225*375 = 84 375.

  1. Расходы на питание всех детей в год:

Текущий год: 50*73 125 = 3 656 250 руб.

Проект: 50* 84 375 = 4 218 750 руб.

  1. Расходы на оборудование всех новых мест:

Текущий год: (350-300) *500 = 25 000 руб.

Проект: (400-350) *500 = 25 000 руб.

  1. Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:

Текущий год: 300*350 = 105 000 руб.

Проект: 350*350 = 122 500 руб.

  1. Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:

Текущий год: 640*325 = 208 000 руб.

Проект: 640*375 = 240 000 руб.

  1. Родительская плата на всех детей:

Текущий год: 30*325 = 9 750 руб.

Проект: 30*375 = 11 250 руб.

Средства  родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета  рассчитывается как разница между  всеми расходами на содержание ДОУ  и суммой родительской платы.

7. Свод  расходов на образование,  руб.

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

1. ДОУ в городах

4 118 660

2 059 330

4 118 660

4 749 800

2. ДОУ в сельской местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3. Школы общеобразовательные в  городах

5 602 777,2

2 801 388,6

5 602 777,2

6 440 166,4

4. Школы общеобразовательные в  сельской местности

850 000

425 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

6. Приобретение учебников

480 000

240 000

480 000

500 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения и мероприятия по  внешкольной работе с детьми

660 200

330 100

660 200

710 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча

73 778,91

36 898,49

73 778,91

82 542,86

11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования

400 000

200 000

400 000

500 000

12. Финансирование мероприятий по  организации оздорови-тельной кампании  среди детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

13. Итого расходов

8 596 870,11

4 299 347,09

8 596 870,11

9 636 829,26

14. Приобретение инвентаря и оборуд-ия тен. год +15%

1 000 000

500 000

1 000 000

1 150 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

11 096 870,11

5 599 347,09

11 096 870,11

12 486 829,26

Информация о работе Межбюджетные отношения и их развитие в Российской Федерации