Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2013 в 18:08, курсовая работа
Производственная программа является ведущим разделом единого годового плана-прогноза работы завода. Объем производства и реализации продукции определяется в натуральных и денежных единицах.
Исходной базой для разработки этого раздела годового плана-прогноза являются: хозяйственные договоры, заключенные заводом с железными дорогами - потребителями его продукции и предприятиями - поставщиками материально-технических ресурсов, необходимых для ремонта электровозов и производства запасных частей к ним.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЭРЗ 8
3. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 13
3.1 Материальные затраты 13
3.2 Амортизационные отчисления 17
3.3 Расходы на оплату труда 19
3.4. Отчисления на социальные нужды и прочие расходы 36
3.5. Общепроизводственные затраты 38
3.6. Калькуляция себестоимости продукции 39
4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 42
4.1. Прибыль и рентабельность 42
4.2. Распределение прибыли предприятия 46
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 49
ВЫВОДЫ 52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав основные показатели годового плана-прогноза экономического развития электроремонтного завода (ЭРЗ) можно сделать следующие выводы.
Планируемая величина реализованной продукции (РП) с учетом плановой рентабельности, которая установлена на все виды убыточной (низкорентабельной) продукции в размере 30%, составит 131977,02 тыс. руб., товарная продукция – 131741,02 тыс. руб.
В плане затрат на производство продукции и себестоимости имеем следующий прогноз. Полная себестоимость годового выпуска продукции планируется в размере 92810,50 тыс. руб. Прогнозируемые затраты на производство годового объема выпуска продукции составят 89822,97 тыс. руб. Наибольший удельный вес в затратах приходится на рабочую силу – 72,36 %, в том числе на фонд оплаты труда – 52,82 % или 47442,72 тыс. руб. При этом планируется среднесписочная численность работников ЭРЗ в количестве 1436 человек, среднемесячная зарплата одного работника по фонду оплаты труда составит 2753,01 руб., а с учетом выплат из фонда потребления – 3348,25 руб. Зарплатоемкость товарной продукции прогнозируется в размере 36,01 коп./руб. После затрат на рабочую силу наибольший удельный вес имеют материальные затраты 23,25 % или 20887,60 тыс. руб. Материалоемкость продукции составит 15,86 коп./руб., а энергоемкость – 6,68 коп./руб. Производственные затраты на 1 руб. товарной продукции составят 68,18 коп./руб.
Прогнозируемый финансовый результат ЭРЗ будет иметь следующий вид. Балансовая прибыль составит 42592,13 тыс. руб., в том числе остающаяся в распоряжении завода – 25633,77 тыс. руб. Рентабельность годового выпуска всей продукции составит – 47,42 %, а рентабельность живого труда – 65,53 %. Суммы в размере 10257,77 тыс. руб. и 16305,19 тыс. руб. направятся в фонд потребления и фонд накопления соответственно.
Обобщающие показатели эффективности производства составят: фондоотдача – 65,84 руб./руб., а фондоотдача – 0,02 руб./руб.
Информация о работе Разработка производственной программы ЭРЗ