Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2013 в 11:20, курсовая работа
Цель курсовой работы – оценить вероятность наступления банкротства на предприятии ООО «РосХлеб» и предложить меры по улучшению финансового положения предприятия.
ВВЕДЕНИЕ…...…………………………………………………………………...4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА……………………………………………....6
1.1 Понятие, виды и причины банкротства предприятий…...………………..6
1.2 Отечественные и зарубежные модели прогнозирования вероятности наступления банкротства…………………………………………………..10
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ООО «РОСХЛЕБ»………………………………………………..…………………...19
2.1. Общая характеристика ООО «РосХлеб»…….....……………………….19
2.2. Комплексный анализ финансового состояния предприятия ООО «РосХлеб»………………...……………………………………………………...20
2.2.1. Оценка имущественного положения предприятия……………..………21
2.2.2. Оценка финансового положения предприятия…………………..….......25
2.3. Анализ вероятности банкротства предприятия…………………………...39
2.3.1. Расчет вероятности наступления банкротства предприятия ООО «РосХлеб» по модели О.П. Зайцевой ….……………………………….……..39
2.3.2. Расчет вероятности наступления банкротства предприятия ООО «РосХлеб» по модели ИГЭА …………………………….…………………….42
ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РОСХЛЕБ» …………………………....................................................43
3.1. Основные направления стабилизации финансово-хозяйственной деятельности ООО «РосХлеб»…………………………………………………43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………..…...45
Список используемой литературы………………………………….…….…47
Местонахождение (адрес): 670013, г. Улан-Удэ, ул. Дальненагорная д.2а
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 | |
I. Внеоборотные активы |
|||
Нематериальные активы |
110 |
||
Основные средства |
120 |
95 464 |
89 825 |
Незавершенное строительство |
130 |
665 |
1 217 |
Доходные вложения и материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внебюджетные активы |
150 |
||
ИТОГО по разделу I |
190 |
96 129 |
91 042 |
II. Оборотные активы Запасы (стр.211+212+213+214+215+216+ |
210 |
18 931 |
21 653 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
4 473 |
5 384 |
животные на выращивании |
212 |
13 172 |
15 289 |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
1 286 |
980 |
Товары отгруженные |
215 |
||
Расходы будущих периодов |
216 |
||
Прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
12 769 |
13 880 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
12 048 |
12 659 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
1 227 |
9 763 |
Прочие оборотные средства |
270 |
1 200 |
1 200 |
ИТОГО по разделу II |
290 |
34 127 |
46 496 |
БАЛАНС (стр. 190+290) |
300 |
130 256 |
137 538 |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
III. Капитал и резервы Уставный капитал |
410 |
33 945 |
33 945 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||
Добавочный капитал |
420 |
5 592 |
5 592 |
Резервный капитал |
430 |
137 |
137 |
в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
137 |
137 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
20 111 |
36 775 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
59 785 |
76 449 |
IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты |
510 |
52 880 |
46 807 |
Отложенные налоговые |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
52 880 |
46 807 |
V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты |
610 |
6 000 |
7 000 |
Кредиторская задолженность (стр.621+622+623+624+625) |
620 |
7 699 |
3 390 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
6 919 |
2 880 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
277 |
425 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
503 |
85 |
прочие кредиторы |
625 |
||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
3 892 |
3892 |
Прочие краткосрочные |
660 |
||
ИТОГО по разделу V |
690 |
17 591 |
14 282 |
БАЛАНС (стр. 490+590+690) |
700 |
130 256 |
137 538 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
||
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
Приложение
2
Отчет о прибылях и убытках
за 2008 год |
КОДЫ | |||
по форме № 2 |
0710002 | |||
2008 |
12 |
31 | ||
Организация ООО «РосХлеб» по ОКПО |
00636152 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика |
0308000540 | |||
Вид деятельности Производство хлебобулочных и зделий |
01.24. | |||
Организационно-правовая форма ООО по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | ||
Единица измерения: тыс. руб. |
384 |
Наименование показателей |
код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
118 022 |
90 305 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
99 895 |
74 905 | |
Валовая прибыль (стр. 010+020) |
029 |
18 127 |
15 400 | |
Коммерческие расходы |
030 |
7 248 |
7 350 | |
Управленческие расходы |
040 |
|||
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 029+030+040) |
050 |
10 879 |
8 050 | |
Прочие доходы и расходыПроценты к получению |
060 |
|||
Проценты к уплате |
070 |
5 165 |
5 941 | |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|||
Прочие доходы |
090 |
14 964 |
12 013 | |
Прочие расходы |
100 |
4 014 |
5 721 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения(стр. 050+060+070+080+090+100) |
140 |
16 664 |
8 401 | |
Отложенные налоговые активы |
141 |
|||
Отложенные налоговые |
142 |
|||
Текущий налог на прибыль |
150 |
|||
Иные платежи из прибыли |
151 |
|||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода(стр. 140+141+142+150+151) |
190 |
16 664 |
8 401 | |
СПРАВОЧНОПостоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
|||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
210 |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
220 |
на 31 декабря 2009 года |
КОДЫ | |||
по форме № 1 |
0710001 | |||
2009 |
12 |
31 | ||
Организация ООО «РосХлеб» по ОКПО |
00636152 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика |
0308000540 | |||
Вид деятельности Производство хлебобулочных и зделий |
01.24. | |||
Организационно-правовая форма ООО по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | ||
Единица измерения: тыс. руб. |
384 |
Местонахождение (адрес): 670013, г. Улан-Удэ, ул. Дальненагорная д.2а
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 | |
I. Внеоборотные активы |
|||
Нематериальные активы |
110 |
||
Основные средства |
120 |
89 825 |
88 188 |
Незавершенное строительство |
130 |
1 217 |
2 192 |
Доходные вложения и материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внебюджетные активы |
150 |
||
ИТОГО по разделу I |
190 |
91 042 |
90 380 |
II. Оборотные активы Запасы (стр.211+212+213+214+215+216+ |
210 |
21 653 |
25 097 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
5 384 |
8 331 |
животные на выращивании |
212 |
15 289 |
16 206 |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
980 |
560 |
Товары отгруженные |
215 |
||
Расходы будущих периодов |
216 |
||
Прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
13 880 |
10 202 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
12 659 |
9 110 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
9 763 |
19 006 |
Прочие оборотные средства |
270 |
1 200 |
2 000 |
ИТОГО по разделу II |
290 |
46 496 |
56 305 |
БАЛАНС (стр. 190+290) |
300 |
137 538 |
146 685 |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
III. Капитал и резервы Уставный капитал |
410 |
33 945 |
33 945 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||
Добавочный капитал |
420 |
5 592 |
5 592 |
Резервный капитал |
430 |
137 |
137 |
в том числе: резервы, образованные
в соответствии с |
431 |
137 |
137 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
36 775 |
56 679 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
76 449 |
95 353 |
IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты |
510 |
46 807 |
40 367 |
Отложенные налоговые |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
46 807 |
40 367 |
V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты |
610 |
7 000 |
|
Кредиторская задолженность (стр.621+622+623+624+625) |
620 |
3 390 |
7 073 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
2 880 |
6 781 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
425 |
208 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
85 |
84 |
прочие кредиторы |
625 |
||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
3 892 |
3 892 |
Прочие краткосрочные |
660 |
||
ИТОГО по разделу V |
690 |
14 282 |
10 965 |
БАЛАНС (стр. 490+590+690) |
700 |
137 538 |
146 685 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
||
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
Наименование показателей |
код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
122 433 |
118 022 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
101 797 |
99 895 |
Валовая прибыль (стр. 010+020) |
029 |
20 636 |
18 127 |
Коммерческие расходы |
030 |
9 200 |
7 248 |
Управленческие расходы |
040 |
||
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 029+030+040) |
050 |
11 436 |
10 879 |
Прочие доходы и расходыПроценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
4 160 |
5 165 |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
Прочие доходы |
090 |
15 956 |
14 964 |
Прочие расходы |
100 |
4 328 |
4 014 |
Прибыль (убыток) до налогообложения(стр. 050+060+070+080+090+100) |
140 |
18 904 |
16 664 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
||
Отложенные налоговые |
142 |
||
Текущий налог на прибыль |
150 |
||
Иные платежи из прибыли |
151 |
||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода(стр. 140+141+142+150+151) |
190 |
18 904 |
16 664 |
СПРАВОЧНОПостоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
210 |
||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
220 |
Отчет о прибылях и убытках
за 2009 год |
КОДЫ | |||
по форме № 2 |
0710002 | |||
2009 |
12 |
31 | ||
Организация ООО «РосХлеб» по ОКПО |
00636152 | |||
Идентификационный номер
налогоплательщика |
0308000540 | |||
Вид деятельности Производство хлебобулочных и зделий |
01.24. | |||
Организационно-правовая форма ООО по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | ||
Единица измерения: тыс. руб. |
384 |
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) |
230 |
||||
Прибыль (убыток) прошлых лет |
240 |
18 904 |
16 664 |
||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
250 |
||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
260 |
||||
Отчисления в оценочные резервы |
270 |
х |
х |
||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек исковой давности |
280 |
||||
Приложение 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС