Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2013 в 22:36, курсовая работа
Финансовый менеджмент можно определить как систему рационального и эффективного использования капитала, как механизм управления движением финансовых ресурсов. Финансовый менеджмент направлен на увеличение финансовых ресурсов, инвестиций и наращивания объема капитала и достижение конечной цели хозяйствующего субъекта – получение прибыли. Любые экономические отношения базируются на стремлении получить прибыль. Такое положение способствует развитию наиболее совершенных производств и хозяйствующих субъектов.
Основные экономические показатели деятельности ЗАО «Бишофит – Авангард» за 2009 –2011гг. представлены в таблице 2.2.
Наблюдается ежегодный прирост выручки от реализации продукции, однако в то же время затраты на 1 рубль реализованной продукции ежегодно повышаются, в результате чего чистая прибыль предприятия падает. Среднесписочная численность производственного персонала увеличилась и составляет на 2011г. – 845 человек, причем прирост персонала происходит ежегодно. Также наблюдается рост среднемесячной зарплаты на 1 рабочего.
Таблица 2.2.
Динамика основных экономических показателей
Наименование показателя |
2009 |
2010 |
2011 |
Выручка от реализации товаров, работ и услуг, тыс. руб. |
176721 |
220139 |
233558 |
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб. |
122692 |
166026 |
192435 |
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп. |
69,4 |
75,4 |
82,4 |
Прибыль от продаж, тыс. руб. |
54029 |
54113 |
41123 |
Чистая прибыль, тыс. руб. |
41980 |
40209 |
26390 |
Среднесписочная численность ППП, чел. |
691 |
738 |
845 |
Среднемесячный доход на 1 работника ПП, руб. |
2840 |
6135 |
7986 |
Выявленные тенденции будут проанализированы в работе, определены влияющие на них факторы и предложены действия по улучшению работы предприятия.
Общая динамика деятельности предприятия определяется путем сопоставления темпов прироста активов, изменения объема реализации и изменения прибыли (см. табл. 2.3).
Таблица 2.3.
Сравнение динамики активов и финансовых результатов
Показатель |
Абсолютная величина на конец года, тыс. руб. |
Темп прироста, % | |||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 | |
1. Средняя величина активов |
- |
312 470 |
350 396 |
376 842 |
- |
12,1 |
7,5 |
2. Выручка от продаж за период |
127 369 |
176 721 |
220 139 |
233 558 |
38,7 |
24,6 |
6,1 |
3. Чистая прибыль за период |
53 956 |
41 980 |
40 209 |
26 390 |
-22,2 |
-4,2 |
-34,4 |
В соответствии с п. 1 таблицы 2.3, на предприятии происходит наращение производственного потенциала. При сравнении п. 1 и п. 2 можно отметить, что прирост объема реализации падает, и, если до 2007 г. можно было говорить об улучшении эффективности использования активов, то в 2007 г. происходит ухудшение. П. 3 свидетельствует о повышении издержек производства и обращения, что ведет к прогрессирующему снижению прибыли.
2.3. Описание основного продукта ЗАО «Бишофит – Авангард»
Россия обладает уникальным месторождением экологически чистого, высококонцентрированного бишофита. Размеры запасов этого месторождения несоизмеримо больше всех вместе взятых известных в мире месторождений бишофита.
Запасы российского бишофита расположены практически все на территории Волгоградской области в непосредственной близости от промышленного перерабатывающего комплекса. Общий запас бишофита превышает 200 млрд. тонн.
Из общего массива залегания Волгоградского бишофита детально изучены и разведаны три месторождения: Светлоярское, Наримановское и Городищенское. Их запасы защищены в Государственном Комитете по запасам в следующих размерах:
- Светлоярское - 50 млн. тонн;
- Наримановское-258 млн. тонн;
- Городищенское - 50 млн. тонн.
На территории этих месторождений организованы рассолопромыслы.
В Волгоградской области организовано три рассолопромысла.
Наримановский рассолопромысел имеет одну опытно-промышленную скважину производительностью до 20000 тонн в год. Водоподача в забой осуществляется из прудов-накопителей.
Светлоярский рассолопромысел имеет одну рабочую скважину производительностью до 150000 тонн в год. Водоподача в забой осуществляется из артезианской скважины. Рассолопромысел соединен рассолопроводом через насосную станцию с химическим перерабатывающим предприятием "Каустик", которое ведет реконструкцию производства для получения окиси магния и брома.
Городищенский рассолопромысел имеет одну опытно-промышленную скважину производительностью 10000 тонн в год. Водоподача в забой осуществляется из артезианской скважины.
Волгоградское месторождение отличается неизмеримо большими размерами, простотой строения, чистотой состава, высоким содержанием хлористого магния и значительно большей концентрацией брома. Суммарные ресурсы сырых солей Волгоградского месторождения измеряются сотнями миллиардов тонн, брома- более миллиарда тонн. По существу, выявлено два гигантских месторождения - хлористого магния и брома.
По сравнению с другими месторождениями (Украина, Белоруссия, Германия), Волгоградское месторождение отличается:
Условия залегания и инфраструктура региона благоприятны для добычи, транспортировки и (с учетом существующих предприятий ) переработки. Месторождение располагается по обоим берегам р. Волги, на территории с развитой инфраструктурой: через него проходят железнодорожные, водные магистрали и шоссейные дороги, его пересекают нефте-газопроводы. Вблизи располагаются химические, металлургические предприятия, в том числе алюминиевый завод, и такой энергоисточник как Волжская ГЭС. Месторождение занимает выгодное географическое положение, располагаясь вблизи промышленно развитых центров Европейской части России. А наличие водных магистралей р. Волги и Дона дают беспрепятственный выход к портам Черного и Балтийского морей и возможность иметь связи с любыми зарубежными странами.
Реализация программы освоения Волгоградского месторождения бишофита, позволит ликвидировать существующий в стране дефицит по брому, огнеупорам, прикладу, неметаллическому магнию и их производным, создать или расширить новое направление - броморганику и стать крупнейшим экспортером готового бишофита.
Бишофит- это кристаллическая соль, оставшаяся от испарения древнего моря, впервые обнаруженная в цехштейновых отложениях Германии немецким ученым Густавом Бишофом, в честь которого она и была впоследствии названа.
В ископаемом состоянии бишофит встречается в виде соляной зернисто- кристаллической породы. В чистом виде кристаллы бишофита водянопрозрачные, но могут иметь белую, розовую и бурую окраску в зависимости от примесей.
Бишофит имеет горьковато-соленый острый жгучий вкус, твердость его 1,5; удельный вес 1,59-1,61 г/см3, электропроводен.
Минералогический состав бишофита включает в себя много основных компонентов, которые представлены в таблице ???:
Таблица
Минералогический состав бишофита
Наименование компонента |
Содержание масс % |
Бишофит MgCl26H2O |
88-99 |
Карналлит KClMgCl26H2O |
0,1-5,5 |
Кизерит MgSO4H2O |
0,1-2,8 |
Бромистый магний MgBr2 |
0,45-0,98 |
Ангидрит CaSO4 |
0,1-0,7 |
Галит NaCl |
0,1-0,4 |
Установлено, что бишофит содержит в своем составе несколько десятков микроэлементов, концентрация некоторых из которых приближается к промышленно значимой. В нем содержится также незначительное количество сульфатных минералов и группа гидрослюд.
Применение бишофита:
– сырьё для получения металлического магния Mg и оксида магния MgO
– средство борьбы со льдом
– буровые растворы в
нефтегазодобывающей
– поглотитель пыли
– в качестве кормовых добавок в сельском хозяйстве
– в абразивной промышленности
– катализатор в текстильной промышленности
– для очистки стоков и промышленных отходов
– при рафинировании сахара
Отсутствие конкуренции ставит Волгоград в весьма выгодное положение при производстве и реализации кристаллического бишофита. Подобная конъюнктура рынка позволит Волгограду быть монополистом по добыче и переработке бишофита не менее 5 лет.
Учитывая выше изложенное, можно предположить, что на ЗАО “Волга-Бишофит” начиная с 2001 года будет ожидатья небольшой, но стабильный рост производствнных мощностей и улучшение финансового состояния
2.2 Анализ размещения
капитала и оценка
Финансовое состояние
предприятия характеризуется
Имущественное положение
предприятия характеризует
В таблице 2.4 представлена наиболее агрегированная структура активов для оценки динамики соотношения оборотных и внеоборотных активов.
Таблица 2.4.
Общая структура активов
Средства предприятия |
2009 |
2010 |
2011 |
Прирост 2009 к 2011 году | ||||
тыс.руб. |
доля, % |
тыс.руб. |
доля, % |
тыс.руб. |
доля, % |
тыс.руб. |
доля, % | |
1. Внеоборотные активы |
170219 |
51,5 |
183454 |
49,5 |
177099 |
46,2 |
+ 6880 |
+4,04 |
2. Оборотные активы |
159999 |
48,5 |
187120 |
50,5 |
206011 |
53,8 |
+ 46012 |
+29 |
Итого активов |
330218 |
100 |
370574 |
100 |
383110 |
+ 52892 |
+16 |
Горизонтальный анализ
активов предприятия
Рис. 1. Структура актива баланса
Из рисунка видно, что произошло изменение структуры активов: в 2009 г. преобладали внеоборотные активы – более 51%, к 2010г. наблюдается «перевес» оборотных активов (50,5%) и к 2011 г. они составляют почти 54%. С точки зрения финансовой стабильности предприятия, это свидетельствует о положительных результатах так как имущество стало более мобильным.
Рассмотрим анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Внеоборотные активы (основной капитал) – это вложения средств с долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запасы полезных ископаемых, совместные предприятия, нематериальные активы.
Таблица 2.5.
Информация о работе Финансовый менеджмент ЗАО "Бишофит - Авангард"