Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2014 в 01:11, курсовая работа
Главной целью ОАО «Белэлектромонтаж» является организация производственно – хозяйственной деятельности, направленной на своевременное и качественное выполнение работ и услуг для заказчика, обеспечение рентабельной деятельности и удовлетворение потребностей членов трудового коллектива в работе и соответствующей оплате их труда. Имидж предприятия характеризуется выполнением полного объема электромонтажных работ на таких объектах, как нефтеперабатывающие заводы в городах Мозыре и Новополоцке, трансреспубликанские газопроводы, Костюковичский цементный завод, БМЗ в г.Жлобине, железнодорожный вокзал в г.Минске, Национальная Библиотека РБ, Дворец Республики и многие другие.
Резюме
Краткая характеристика ОАО «Белэлектромонтаж»
Паспорт предприятия
История ОАО «Белэлектромонтаж»
Основные направления деятельности ОАО «Белэлектромонтаж»
Об итогах работы ОАО «Белэлектромонтаж»
О системе менеджмента качества
План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2007 год
Производственный план
Организационный план
Инвестиционный план
Финансовый план
Показатели эффективности
Приложения:
Сведения о разработчике бизнес-плана
Таблицы с показателями бизнес-плана
Приложение 3
Основные показатели
финансово-хозяйственной
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2005 |
2006 |
1. |
Среднесписочная численность работающих |
человек |
1 900 |
1 900 |
2. |
Объем выполненных работ в действ. ценах |
млн. рублей |
88 100 |
102 900 |
2.1. |
темп роста к предыдущему году |
% |
151,8 |
116,8 |
3. |
Затраты, всего |
млн. рублей |
63 648 |
85 600 |
в том числе: |
||||
3.1. |
материальные затраты |
32 887 |
44 100 | |
3.2. |
оплата труда |
16 936 |
19 900 | |
3.3. |
отчисления на социальные нужды |
6 707 |
7 000 | |
3.4. |
амортизация |
844 |
1 100 | |
3.5. |
прочие затраты |
6 274 |
13 500 | |
условно-постоянные издержки |
% |
33,1 |
32,9 | |
условно-переменные издержки |
% |
66,9 |
67,1 | |
4. |
Выручка от реализации |
млн. рублей |
98 385 |
113 280 |
5. |
Выручка от реализации (без НДС и обязательных платежей |
млн. рублей |
83 341 |
95 800 |
6. |
Удельный вес неденежных форм расчетов |
% |
12,0 |
9,0 |
7. |
Удельный вес по рынкам сбыта |
% |
100,0 |
100,0 |
7.1. |
внутренний рынок |
98,0 |
97,6 | |
7.2. |
ближнее зарубежье |
2,0 |
2,4 | |
7.3. |
дальнее зарубежье |
– |
– | |
8. |
Налоги и сборы (без подоходного налога) |
млн. рублей |
20 182 |
31 995 |
9. |
Прибыль от реализации продукции |
млн. рублей |
9 960 |
10 200 |
10. |
Рентабельность |
% |
16,9 |
15,0 |
11. |
Рентабельность продаж (оборота) |
% |
7,0 |
6,3 |
12. |
Рентабельность реализованной продукции |
% |
14,6 |
11,9 |
13. |
Затраты на 1 рубль реализованной продукции |
% |
76,4 |
75,9 |
14. |
Снижение уровня материалоемкости в сопоставимых ценах |
% |
1,9 |
-0,5 |
15. |
Показатель по энергосбережению |
п.п. |
-16,4 |
-6,5 |
16. |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
0,37 |
0,39 | |
17. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,40 |
0,33 | |
18. |
Коэффициент структуры капитала |
0,08 |
0,07 | |
19. |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,70 |
1,76 | |
20. |
Доля собственного капитала в объеме инвестиций |
% |
79,0 |
79,0 |
21. |
Срок оборачиваемости всего капитала |
дней |
156 |
154 |
22. |
Срок оборачиваемости |
дней |
52 |
51 |
23. |
Срок оборачиваемости кредиторс |
дней |
56 |
56 |
24. |
Выручка от реализации продукции на одного работающего |
млн. рублей |
51,9 |
59,6 |
25. |
Точка (уровень) безубыточности |
% |
57 |
56 |