Совершенствование организации финансирования учреждений дополнительного образования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2012 в 16:17, дипломная работа

Описание работы

Цель выпускной квалификационной работы - анализ и разработка практических рекомендаций по совершенствованию финансирования дополнительного образования на примере Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детский юношеский центр».
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
- выявить тенденции и проблемы развития дополнительного образова­ния детей в России;
- обобщить отечественный и зарубежный опыт организации и финан­сирования дополнительного образования;
- дать анализ организации финансирования ОГБУ ДОД «ДЮЦ»;
- определить проблемы и пути совершенствования организации финан­сирования ОГБУ ДОД «ДЮЦ».

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………. 6
1 Теоретические аспекты финансирования дополнительного
образования в Российской Федерации………………………………………. 8
1.1 Роль дополнительного образования в формировании человеческого капитала……………………………………………………………………….. 8
1.2 Организация финансирования бюджетных учреждений
дополнительного образования детей………………………………………… 13
1.3 Проблемы организации финансирования образования в России……… 22
2 Анализ сметы доходов и расходов областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» г. Биробиджана…………………………………………. 28
2.1 Характеристика бюджетного учреждения……………………………… 28
2.2 Анализ сметы доходов и расходов за 2008 – 2010 годы………………. 37
2.3 Анализ организации финансирования в ОГБУДОД «ДЮЦ»…………. 43
3 Совершенствование организации финансирования учреждений дополнительного образования………………………………………………. 57
3.1 Проблемы финансирования образовательных учреждений………….. 57
3.2 Грантовая поддержка как способ финансирования учреждений дополнительного образования………………………………………………. 65
4 Безопасность жизнедеятельности…………………………………………. 74
4.1 Безопасность жизнедеятельности в производственных условиях…….. 74
4.2 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях……….. 86
Заключение…………………………………………………………………… 89
Список использованных источников…………………………

Файлы: 1 файл

БАЛАХОНОВА Диплом 10.01.2012.doc

— 1.14 Мб (Скачать файл)

 

Таблица 2.9 - Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2011 год

Вид услуг (проезд в командировку, найм автотранспорта)

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Сумма расходов в год

(тыс. руб.)

Количество (поездок, перевозок, и т.п.) в год

Тариф, руб.

Сумма расходов в год, тыс. руб.

1

2

3

4

5

Оплата проезда руководителей

1,6

14 поездок

(1 поездка * 2 чел.)

250

3,5

Оплата проезда руководителей

0

8 поездок

(4 поездки * 2 чел)

300

2

Оплата проезда руководителей

8

4 поездки

(2 поездки * 2 чел.)

1150

4,6

Оплата проезда руководителей

1,2

4 поездки

(2 поездок * 2 чел.)

1800

7,2

Оплата проезда руководителей

0,9

4 поездки

(2 поездка * 2 чел.)

5500

22,0

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.9

 

 

 

1

2

3

4

5

Оплата проезда руководителей

6

6 поездок

(2 поездка * 3 чел.)

1000

0,0

Оплата проезда руководителей

20

4 поездки

(2 поездок * 2 чел.)

5000

0,0

Оплата проезда спортсменов

0

48 поездок

(4 поездки * 12 чел)

150

7,2

Оплата проезда спортсменов

0

10поездок

(1поездка * 10 чел)

250

2,5

Оплата проезда спортсменов

0

52 поездки

(4 поездки * 13 чел)

300

15,6

Оплата проезда спортсменов

0

18 поездок

(2 поездки * 9 чел)

900

16,2

Оплата проезда спортсменов

0

20 поездок

(2 поездки * 10 чел)

1800

36,0

Оплата проезда спортсменов

0

21 поездок

(2 поездки * 10 чел)

5500

110,0

Итого:

37,7

 

 

227,2


 

Таблица 2.10 - Текущий ремонт оборудования и инвентаря в 2011 году

Виды услуг

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Количество (единиц)

Сметная стоимость по договору (цена), (руб.)

Сумма в год (тыс.руб.)

Количество (единиц)

Стоимость по договору, цена (тыс.руб.)

Сумма в год (тыс.руб.)

ремонт компьютера

0

-

0,0

3

1000

3,0

ремонт принтера

0

-

0,0

1

2000

2,0

ремонт канона

1

-

2,0

0

0

0,0

ремонт туристического снаряжения (палаток, спальников, рюкзаков)

30

-

5,5

20

6000

6,0

Итого 

 

 

7,5

 

 

11,0


 

В таблицах 2.10 - 2.12 представлен расчет затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и помещений учреждения.

Рост расходов на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования в 2011 году вырастет на 3,5 тыс. руб. или на 46,6 %.

 

Таблица 2.11 - Расчет расходов на техническое обслуживание на 2011 год

Вид услуг

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Стоимость в год (тыс. руб.)

Кол-во

Стоимость в год (тыс. руб.)

Кол-во

Тариф, (руб.)

Стоимость в год ( тыс. руб.)

техническое обслуживание компьютерной техники в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

техническое обслуживание компьютера

0,0

 

0,0

4

600

2,4

Итого

0,0

 

0,0

 

 

2,4


 

Таблица 2.12 - Расчет расходов на содержание и обслуживание помещений

Вид услуг

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Кол-во, шт

Тариф, (руб.)

Стоимость в год (тыс. руб.)

Кол-во, шт

Тариф, (руб.)

Стоимость в год (тыс. руб.)

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

установка противодымной двери

1

50,0

50,0

0

0

0,0

зарядка огнетушителей

 

0,0

0,0

5

350

1,8

Итого

 

50,0

50,0

 

 

1,8


 

Общая сумма расходов на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и помещений учреждения в 2011 году составит 15,2 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

Таблица 2.13 - Расчет расходов на оплату прочих услуг на 2011 год

Вид услуг

текущий финансовый год

очередной финансовый год

Стоимость в год

(тыс. руб.)

Кол-во, чел

Тариф, стоимость по договору на единицу (руб.)

Стоимость в год (тыс. руб.)

Посещение музея

1,3

22

250

5,5

Оплата жюри, судьям, врачу (по договору гражданско-правового характера)

63,9

127,8*2,5 (319,5)

200

63,9

Оплата проживания руководителей

3,6

6

(2чел.*3сут.)

400

2,4

Оплата проживания спортсменов

0,0

27 (9чел.*3сут.)

400

10,8

Проведение спортивно-туристических мероприятий - изготовление и печать фотографий

3,6

0

0

2,4

Расходы на подписные издания

 

12,8

 

2

 

900

 

1,8

Обслуживание обе6спечение программы "1С"

11,4

12

1000

12,0

Обеспечение и обслуживание программы "ПБУ"

3,0

2

2000

4,0

Приобретение программного продукта

1,6

4

5375

21,5

Итого:

108,2

 

 

124,3

Информация о работе Совершенствование организации финансирования учреждений дополнительного образования